Faktúry 2014 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
41410208   Ľ.Beňo - P.ART
G.Svobodu 114/3, 958 01 Partizánske
17769311  kanc.materiál  289,92 
vrátane DPH
  obj. 66/14  20.05.2014  23.05.2014 
41410479   Ladický s.r.o.
Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce
46808884  Materiál na opravu budov ÚPSVaR  350,78 
vrátane DPH
  obj. 172/14  12.11.2014  20.11.2014 
41410397   Ladický s.r.o.
Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce
46808884  oprava plošiny pre invalidov  198,16 
vrátane DPH
  obj. 143A/14  02.10.2014  09.10.2014 
41410318   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  33288,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8    04.08.2014  26.08.2014 
41410216   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  9272,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8    02.06.2014  23.06.2014 
41410177   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  8360,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8    06.05.2014  23.05.2014 
41410133   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  8208,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8    01.04.2014  25.04.2014 
41410076   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  8740,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8    28.02.2014  21.03.2014 
41410039   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  9500,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8    03.02.2014  24.02.2014 
41410001   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  9500,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8    02.01.2014  28.01.2014 
41410209   LEON global s.r.o.
Svätoplukova 15, 902 01 Pezinok
36284238  čistiace potreby  56,82 
vrátane DPH
  obj. 69/14  21.05.2014  23.05.2014 
41410463   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 10/2014  61,82 
vrátane DPH
Zm. RHS/2013/379/1/31532    07.11.2014  13.11.2014 
41410426   Lindström,s.r.o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 9/2014  61,82 
vrátane DPH
Zm. RHS/2013/379/1/31532    10.10.2014  21.10.2014 
41410388   Lindström,s.r.o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 7/2014  61,82 
vrátane DPH
Zm. RHS/2013/379/1/31532    16.09.2014  23.09.2014 
41410349   Lindström,s.r.o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 7/2014  61,82 
vrátane DPH
Zm. RHS/2013/379/1/31532    19.08.2014  26.08.2014 
41410300   Lindström,s.r.o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 6/2014  61,82 
vrátane DPH
Zm. RHS/2013/379/1/31532    18.07.2014  29.07.2014 
41410251   Lindström,s.r.o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 5/2014  61,82 
vrátane DPH
Zm. RHS/2013/379/1/31532    20.06.2014  26.06.2014 
41410210   Lindström,s.r.o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 4/2014  61,82 
vrátane DPH
Zm. RHS/2013/379/1/31532    23.05.2014  28.05.2014 
41410165   Lindström,s.r.o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 4/2014  44,23 
vrátane DPH
Zm. RHS/2013/379/1/31532    28.04.2014  05.05.2014 
41410131   Lindström,s.r.o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 3/2014  61,82 
vrátane DPH
Zm. RHS/2013/379/1/31532    28.03.2014  08.04.2014 
41410080   Lindstrom,s.r.o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 2/2014  44,23 
vrátane DPH
Zm. RHS/2013/379/1/31532    03.03.2014  12.03.2014 
41410037   Lindstrom,s.r.o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  44,23 
vrátane DPH
Zm. RHS/2013/379/1/31532    03.02.2014  12.02.2014 
41410003   Lindstrom,s.r.o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zm. RHS/2013/379/1/31532    07.01.2014  15.01.2014 
41410282   Lubocar - Vlčko
G. Svobodu 767/35, 958 01 Partizánske
32813333  oprava klimatizáciena PE 095AX  109,80 
vrátane DPH
  obj. 92/14  09.07.2014  18.07.2014 
41410422   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 9/2014  478,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    08.10.2014  28.10.2014 
41410400   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 10/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    03.10.2014  09.10.2014 
41410401   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 10/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    03.10.2014  09.10.2014 
41410373   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 9/2014  441,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    09.09.2014  29.09.2014 
41410360   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.09.2014  11.09.2014 
41410361   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.09.2014  11.09.2014 
41410320   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 8/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    04.08.2014  11.08.2014 
41410321   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 8/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    04.08.2014  11.08.2014 
41410326   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 7/2014 - vyúčtovanie  488,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    06.08.2014  26.08.2014 
41410280   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 6/2014, vyučtovanie  414,23 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    08.07.2014  20.07.2014 
41410268   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 7/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.07.2014  08.07.2014 
41410267   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 7/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.07.2014  08.07.2014 
41410232   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 5/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    06.06.2014  25.06.2014 
41410219   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 6/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.06.2014  12.06.2014 
41410220   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 6/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.06.2014  12.06.2014 
41410171   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 5/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.05.2014  12.05.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť