Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440944 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup stolový kalendár, diare | 836,58 vrátane DPH |
182/2014 | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440943 | DIFH, s.r.o. Jantárova 30, 040 01 Košice |
47476532 | montáž plastových okien | 16977,90 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 2014/244 | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440942 | MIČO Michal- STAVDOZ Prešov |
35059648 | stavebný dozor-úprava bytov, rod.domov,garáže | 297,00 bez DPH |
Zmluva o technickej pomoci | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440941 | ALZ, s.r.o. Východná 19/C, 080 01 Prešov |
36461806 | údržba služobného motorového vozidla | 267,68 vrátane DPH |
170/2014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440940 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
00000316 | nákup- kancelársky materiál | 986,66 vrátane DPH |
161/2014 | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440939 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava DKVS 12/2014 | 141,98 bez DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 12.12.2014 | 11.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440938 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | prijatý preddavok DEKVS | 12000,00 bez DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 12.12.2014 | 29.12.2014 | ||
11440937 | PRO SAFETY SK, s.r.o. Tarasa Ševčenka 2/A, 080 01 Prešov |
36523065 | nákup pracovného náradia | 1718,65 vrátane DPH |
174/2014 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440936 | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | oprava a údržba mechanizmu elektron.otvárania brány | 111,60 vrátane DPH |
175/2014 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440935 | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | dodanie a montáž terminálu k vstupnej bráne | 1963,92 vrátane DPH |
181/2014 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440934 | LETŚ SPEAK, s.r.o. Hlavná 44, 080 01 Prešov |
47529989 | sprostredkovanie úradného prekladu | 399,00 bez DPH |
168/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440933 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | nákup-čistiace potreby | 19,92 vrátane DPH |
185/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440932 | ALZ, s.r.o. Východná 19/C, 080 01 Prešov |
00036461 | údržba služobného motorového vozidla | 527,62 vrátane DPH |
171/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440931 | AutoSave, s.r.o. Budovateľská 75/A, 080 01 Prešov |
36451614 | nákup autovýbava | 533,58 bez DPH |
178/2014 | 11.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440930 | SIM MED, s.r.o. Švábska 31, 080 05 Prešov |
44194285 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 11.12.2014 | 19.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440929 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 09.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440928 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | 1137,12 vrátane DPH |
163/2014 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440927 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 11/2014 | 76,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440926 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 11/2014 | 71,52 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440925 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné 11/2014 | 3032,80 vrátane DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440924 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440923 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
00035680 | správa siete | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440922 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | prenájom IP-telef. | 1642,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440921 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440920 | Fordat, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | renovácia tonerov do tlačiarní | 1510,08 vrátane DPH |
176/2014 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440919 | Detský domov Prešov Požiarnická 3, 080 01 Prešov |
00610607 | náklady za zrážkovú vodu | 19,58 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440918 | Detský domov Prešov Požiarnická 3, 080 01 Prešov |
00610607 | náklady za elektrickú energiu | 263,70 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440917 | Detský domov Prešov Požiarnická 3, 080 01 Prešov |
00610607 | náklady za plyn | 714,92 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440916 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440915 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | doprava na dodanie kancelárskeho materiálu | 12,00 vrátane DPH |
rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | Objednávka č.166/2013 | 02.01.2014 | 09.01.2014 | 4.2.2014 |
11440914 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | prenájom IP | 1642,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440913 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa siete | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440912 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440911 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefon. hovory 11/2014 | 849,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440910 | VIRBA, s.r.o. Jilemnického 3C, 080 01 Prešov |
44404263 | nákup-pracovné náradie a materiál | 781,53 vrátane DPH |
179/2014 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440909 | Fenix-reklamná agentúra, s.r.o. Záborské 20, 082 53 |
37526840 | výroba informačných tabúľ | 50,88 vrátane DPH |
169/2014 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440908 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platba firemnou kartou 11/2014 | 1455,14 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440907 | C&S GROUP, s.r.o. Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | náklady za upratovacie služby 11/2014 | 1992,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby z 13.08.2014 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440906 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | náklady za plyn PO 11/2014 | 3256,93 vrátane DPH |
Zmluva č.:9103905825 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440905 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup stravných lístkov | 17507,42 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 2014/478043 | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 29.12.2014 |