
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440353 | VILLA MARKET, s.r.o. Chrapčiakova 1, SNV  | 
						31668461 | toaletný papier | 237,60  vrátane DPH  | 
						20140156 | 27.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440261 | SOLID Corp., s.r.o. Nad Medzou 14,SNV  | 
						36183300 | čistenie klimatizácie SNV | 237,60  vrátane DPH  | 
						20140084 | 26.06.2014 | 03.07.2014 | 29.7.2014 | |
| 11440253 | VILLA MARKET, s.r.o. Chrapčiakova 1, SNV  | 
						31668461 | toaletný papier | 237,60  vrátane DPH  | 
						20140103 | 20.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440253 | VILLA MARKET, s.r.o. Chrapčiakova 1, SNV  | 
						31668461 | toaletný papier | 237,60  vrátane DPH  | 
						20140103 | 20.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440026 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice  | 
						35755989 | renovácia tonerov | 237,00  vrátane DPH  | 
						40140009 | 23.01.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 11440004 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava  | 
						35765143 | Slovanet 12/13 | 238,99  vrátane DPH  | 
						Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 10.01.2014 | 23.01.2014 | 28.1.2014 | |
| 11440580 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, Gelnica  | 
						36721166 | Obsluha kotolne GL za 12/2014 | 240  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 4/2007 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440508 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, Gelnica  | 
						36721166 | Obsluha kotolne 11/2014 | 240  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 4/2007 | 01.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440465 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, Gelnica  | 
						36721166 | Obsluha kotolne GL 10/14 | 240  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 4/2007 | 03.11.2014 | 06.11.2014 | 3.12.2014 | |
| 11440407 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, SNV  | 
						36721166 | Obsluha kotolne za 9/14 | 240,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 4/2007 | 01.10.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | |
| 11440218 | Správa domov Gelnica, s.r.o.  Športová 14  | 
						36721166 | Obsluha kotolne 5/14 | 240,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 4/2007 | 03.06.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440164 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, Gelnica  | 
						36721166 | obsl. kotolne 4/14 GL | 240  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 4/2007 | 02.05.2014 | 12.05.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440126 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, Gelnica  | 
						36721166 | obsluha kotolne 3/14 GL | 240,00  vrátane DPH  | 
						zmluva o dielo č. 4/2007 | 02.04.2014 | 08.04.2014 | 29.4.2014 | |
| 11440088 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, Gelnica  | 
						36721166 | obsluha kotolne 2/14 GL | 240,00  vrátane DPH  | 
						zmluva o dielo č. 4/2007 | 05.03.2014 | 11.03.2014 | 26.3.2014 | |
| 11440038 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica  | 
						36721166 | obsluha kotolne 01/14 | 240,00  bez DPH  | 
						zmluva o dielo č. 4/2007 | 04.02.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 11440284 | SWAN,a.s. Borská 6, BA  | 
						35680202 | SWAN hovory 6/14 | 241,51  vrátane DPH  | 
						zml.o PTS 45/2007 | 11.07.2014 | 30.07.2014 | 28.8.2014 | |
| 11440250 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV  | 
						10761471 | oprava skartátorov | 249,43  vrátane DPH  | 
						20140087 | 18.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440204 | LASER servis,spol. s r.o.  Lipová 3, Šenkvice  | 
						35755989 | renovácia tonerov | 250,20  vrátane DPH  | 
						20140078 | 22.05.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 31440302 | Vaščák Blažej, MUDr. Slovinky 115  | 
						35513993 | Úhrada zdravotných výkonov | 250,92  bez DPH  | 
						27.01.2014 | 17.02.2014 | 10.3.2014 | ||
| 11440575 | PRO GRUP, s.r.o., SNV Duklianska 1371/29, SNV  | 
						36610607 | Zhotovenie informačných tabúľ | 253,8  vrátane DPH  | 
						20140262 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440381 | Slovenský plyn. priem.,a.s. Mlynské nivy 44/A, BA  | 
						35815256 | vyúčttovanie FA GL 8/14 | 254,69  vrátane DPH  | 
						zml. o dod. pl. č. 5100026019 | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440331 | Slovenský plyn. priem.,a.s. Mlynské nivy 44/A, BA  | 
						35815256 | plyn 7/14GL | 254,49  vrátane DPH  | 
						zml. o dod.plynu č. 5100026019/1 | 11.08.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
| 11440274 | Slovenský plyn. priem.,a.s. Mlynské nivy 44/A, BA  | 
						35815256 | Vyúčtovanie FA 6/14 GL | 258,70  vrátane DPH  | 
						zml. o dod. pl. č. 5100026019 | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 30.7.2014 | |
| 11440237 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad  | 
						36500968 | Vod., stoč., zrážková voda SNV | 259,86  vrátane DPH  | 
						ZoDPV č. 213/04/PO/171/570 | 11.06.2014 | 13.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440033 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice  | 
						35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 261,80  vrátane DPH  | 
						20140012 | 30.01.2014 | 05.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 11440310 | PRO GRUP, s.r.o. Duklianska 1371/29, SNV  | 
						36610607 | výroba pečiatok | 269,56  vrátane DPH  | 
						20140109 | 31.07.2014 | 05.08.2014 | 28.8.2014 | |
| 11440477 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Tel. hovory 10/2014 | 271,1  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.11.2014 | 25.11.2014 | 8.12.2014 | |
| 31440420 | Martinková Viera, MUDr. Šafárikovo nám. 3, SNV  | 
						45006628 | Úhrada zdravotných výkonov | 271,83  vrátane DPH  | 
						17.02.2014 | 26.02.2014 | 10.3.2014 | ||
| 11440520 | JAGESPIŠ, s.r.o., SNV Drevárska 2, SNV  | 
						36820695 | Výmena ohrievača s batériou | 272  vrátane DPH  | 
						20140237 | 05.12.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440063 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice  | 
						35755989 | renovácia tonerov | 283,20  vrátane DPH  | 
						20140021 | 18.02.2014 | 11.03.2014 | 26.3.2014 | |
| 11440351 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV  | 
						10761471 | Laminovacie fólie | 284,93  vrátane DPH  | 
						20140155 | 26.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 31440073 | MEDI-PRA, s. r. o. Prakovce 260  | 
						36600075 | Úhrada zdravotných výkonov | 285,77  bez DPH  | 
						30.12.2013 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | ||
| 31440073 | MEDI-PRA, s. r. o. Prakovce 260  | 
						36600075 | Úhrada zdravotných výkonov | 285,77  bez DPH  | 
						30.12.2013 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | ||
| 11440449 | JEGESPIŠ, s.r.o. Drevárska 2, SNV  | 
						36820695 | Výmena armatúr | 287,28  vrátane DPH  | 
						20140203 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | 6.11.2014 | |
| 11440083 | JAGESPIŠ, s.r.o. Drevárska 2, SNV  | 
						36820695 | čistenie kanalizácie vodovodného potrubia | 290,40  vrátane DPH  | 
						20140016 | 03.03.2013 | 05.03.2013 | 26.3.2014 | |
| 11440130 | Lučivjanský Rudolf Obchodní 81/29, Hrabušice  | 
						35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 295,60  vrátane DPH  | 
						20140044 | 08.04.2014 | 11.04.2014 | 29.4.2014 | |
| 11440145 | PERGAMON, spol.s r.o. Chemická1, 83104 Bratislava 3  | 
						31327681 | optický valec do tlačiarni HP | 296,72  vrátane DPH  | 
						20140054 | 11.04.2014 | 29.05.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440557 | Podtatr.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17, Poprad  | 
						36500968 | Vodné, stočné SNV | 297,05  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pitnej vody č.213/04/PO/171/570 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440076 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen  | 
						31628605 | kancelársky papier | 297,56  vrátane DPH  | 
						20140025 | 24.02.2014 | 20.03.2014 | 4.4.2014 | |
| 11440036 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad  | 
						36500968 | vod., stoč. 01/14 G | 299,04  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 03.02.2014 | 05.02.2014 | 20.2.2014 |