
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440388 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166  | 
						43809626 | Autobatéria - Golf SN | 70,00  vrátane DPH  | 
						20140175 | 16.09.2014 | 17.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440386 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice  | 
						35755989 | Renovácia tonerov | 432,48  vrátane DPH  | 
						20140169 | 12.09.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | |
| 11440384 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, BA  | 
						35765143 | Slovanet 9/14 | 542,51  vrátane DPH  | 
						Zmluva o registrácii a správe domény 3831 | 12.09.2014 | 17.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440383 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV  | 
						10761471 | Vrecia na odpad | 25,92  vrátane DPH  | 
						20140173 | 11.09.2014 | 18.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440382 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE  | 
						40408507 | oprava tlačiarne | 51,84  vrátane DPH  | 
						20140158 | 11.09.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | |
| 11440381 | Slovenský plyn. priem.,a.s. Mlynské nivy 44/A, BA  | 
						35815256 | vyúčttovanie FA GL 8/14 | 254,69  vrátane DPH  | 
						zml. o dod. pl. č. 5100026019 | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440380 | SWAN,a.s. Borská 6, BA  | 
						35680202 | SWAN IP 8/14 | 1409,46  vrátane DPH  | 
						Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007 | 05.09.2014 | 25.09.2014 | 29.10.2014 | |
| 11440379 | SWAN,a.s. Borská 6, BA  | 
						35680202 | SWAN VPN 8/14 | 3068,21  vrátane DPH  | 
						Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007 | 05.09.2014 | 25.09.2014 | 29.10.2014 | |
| 11440377 | SWAN,a.s. Borská 6, BA  | 
						35680202 | SWAN DSL 8/14 | 398,45  vrátane DPH  | 
						Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007 | 05.09.2014 | 25.09.2014 | 29.10.2014 | |
| 11440376 | SWAN,a.s. Borská 6, BA  | 
						35680202 | SWAN hovory 8/14 | 204,40  vrátane DPH  | 
						Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007 | 04.09.2014 | 25.09.2014 | 29.10.2014 | |
| 11440375 | SWAN,a.s. Borská 6, BA  | 
						35680202 | SWAN LAN 8/14 | 1353,02  vrátane DPH  | 
						Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007 | 05.09.2014 | 25.09.2014 | 29.10.2014 | |
| 11440374 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV  | 
						10761471 | Vrecia pre AC | 216,00  vrátane DPH  | 
						20140164 | 10.09.2014 | 19.09.2014 | 30.9.2014 | |
| 11440373 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica  | 
						36631124 | pošt. úver 8/14 GL+KR | 3102,10  vrátane DPH  | 
						Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 11.09.2014 | 18.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440371 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad  | 
						36500968 | vod.,stoč.-6-9/14 SNV O55 | 331,08  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570 | 11.09.2014 | 23.09.2014 | 30.9.2014 | |
| 11440370 | VILLA MARKET, s.r.o. Chrapčiaková 1  | 
						31668461 | nákup kanvíc | 99,50  vrátane DPH  | 
						20140172 | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440369 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA  | 
						35763469 | Tcom 8/14 | 115,50  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 1149643003 | 10.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440368 | PLYN TEPLO-SERVIS Juščák Peter Hozelec  | 
						41010779 | Oprava a servis kotlov | 395,00  vrátane DPH  | 
						20140144 | 08.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440367 | Slovenský plyn. priem.,a.s. Mlynské nivy 44/A, BA  | 
						35815256 | Plyn 9/14 GL, O55, O53 SNV | 2249,00  vrátane DPH  | 
						ZODP č. 6300139770 | 08.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440366 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefánikovo námestie 6, SNV  | 
						31676596 | podložky pod myš, DVD R | 53,40  vrátane DPH  | 
						20140160 | 09.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440365 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA  | 
						35763469 | Tcom 8/14 | 169,44  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 1149643003 | 04.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440364 | Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava  | 
						35740175 | Paušál poplatok | 42,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440362 | KAMENCA - VÝŤAHY 05551 Veľký Folkmar  | 
						10761985 | Paušál výťahu GL | 57,76  vrátane DPH  | 
						04.09.2014 | 09.09.2014 | 22.9.2014 | ||
| 11440361 | LIVONEC s.r.o. Hraničná 13, Poprad  | 
						31730671 | Prehliadka požiar. dverí | 442,20  vrátane DPH  | 
						20140153 | 04.09.2014 | 09.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440360 | LIVONEC s.r.o. Hraničná 13, Poprad  | 
						31730671 | Kontrola pož. vodovodov | 225,60  vrátane DPH  | 
						20140153 | 03.09.2014 | 09.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440359 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná č. 42  | 
						31687555 | Teplo 8/14 KR | 438,91  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dod. a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 03.09.2014 | 09.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440358 | Repaská Mária Odborárov 570/51, SNV  | 
						30666171 | prac. rukavice, vesty pre AC | 623,50  vrátane DPH  | 
						20140154 | 02.09.2014 | 09.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440357 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE  | 
						40408507 | Oprava tlačiarne | 148,99  vrátane DPH  | 
						20140150 | 02.09.2014 | 23.09.2014 | 30.9.2014 | |
| 11440356 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV  | 
						10761471 | Vrecia pre AC | 432,00  vrátane DPH  | 
						20140157 | 28.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440354 | Ing. Benedikt Bock-ECO Šustekova 49  | 
						13979205 | Komp. posudok 8/14 | 1000,00  bez DPH  | 
						Zmluva č. 9/2012 | 28.08.2014 | 17.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440353 | VILLA MARKET, s.r.o. Chrapčiakova 1, SNV  | 
						31668461 | toaletný papier | 237,60  vrátane DPH  | 
						20140156 | 27.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440352 | Železiarstvo u Širilu Hviezdoslavová, SNV  | 
						31689418 | náradie pre AC | 3581,24  vrátane DPH  | 
						20140151 | 27.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440351 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV  | 
						10761471 | Laminovacie fólie | 284,93  vrátane DPH  | 
						20140155 | 26.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440350 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/14, Poprad  | 
						36500968 | Vodné, stočné GL 7-8/14 | 593,27  vrátane DPH  | 
						26.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | ||
| 11440349 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV  | 
						10761471 | Vizitkový papier | 23,76  vrátane DPH  | 
						20140139 | 25.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440348 | VLan s.r.o. Rastislavova 20  | 
						46118896 | vrátenie Alkooltesteru | 4,00  vrátane DPH  | 
						20140110 | 22.0.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440346 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, BA  | 
						35557010 | tel. poplatky - Orange | 678,46  vrátane DPH  | 
						Zml. o pripojení ID 105DS | 20.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 11440345 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice  | 
						35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 389,70  vrátane DPH  | 
						20140149 | 20.08.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 11440343 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, BA  | 
						35765143 | Slovanet 8/14 | 576,36  vrátane DPH  | 
						Zmluva o registrácii a správe domény 3831 | 15.08.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 11440342 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, SNV  | 
						36721166 | Oprava potrubia GL | 68,56  vrátane DPH  | 
						20140146 | 14.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 11440341 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE  | 
						40408507 | Oprava tlačiarní | 101,44  vrátane DPH  | 
						20140133 | 13.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 |