
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory | 1134,46 vrátane DPH |
č. 171/2004 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 465 | Juraj Veleba VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava služob. aut. TV 444AT | 301,08 vrátane DPH |
128/2014 | 21.10.2014 | 28.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 464 | Juraj Veleba VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava služob. aut. | 166 vrátane DPH |
134/2014 | 21.10.2014 | 28.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 463 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | DPH V0 | bez DPH |
16.10.2014 | 3.11.2014 | |||
| 462 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 393 vrátane DPH |
4109/2013 | 14.10.2014 | 28.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 461 | Orange Slovensko a.s. Trebišov |
35697270 | mobilne tel | 10 vrátane DPH |
0104218730 | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 460 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | tonery | 3425,94 vrátane DPH |
133/2014 | 13.10.2014 | 17.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 46 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory | 1134,46 vrátane DPH |
č. 171/2004 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 46 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 136,80 vrátane DPH |
2/2014 | 5.2.2014 | 10.02.2014 | 10.3.2014 | |
| 459 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 24.9.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 458 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 7.10.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 457 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 2365,10 vrátane DPH |
36/2004/RPC MI | 10.10.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 456 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | volania | 953,99 vrátane DPH |
hands/1000620 | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 455 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 454 | SWAN, a.s. Bratislava |
00035680 | IP Telefonia | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 453 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 5638,56 vrátane DPH |
46 | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 452 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | DSL back up | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 451 | Lindstrom Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 20,45 vrátane DPH |
815023 | 10.10.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 450 | JST Zdravie s.r.o. Trebišov |
36664570 | dezinfekčné prostriedky | 48 vrátane DPH |
9.10.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | ||
| 45 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 557,90 vrátane DPH |
4109/2013 | 5.2.2014 | 11.02.2014 | 10.3.2014 | |
| 449 | GRANIT Trebišov, s.r.o. Trebišov |
46356665 | náradie | 9389,58 vrátane DPH |
117/2014 | 8.10.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 448 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | BiznisPartner | 32,13 vrátane DPH |
1149606603 | 8.10.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 447 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 47,81 vrátane DPH |
233/1995 | 6.10.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 446 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | DPH V0 | bez DPH |
3.10.2014 | 3.11.2014 | |||
| 445 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 557,90 vrátane DPH |
4109/2013 | 3.10.2014 | 09.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 444 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 1169,45 vrátane DPH |
4109/2013 | 3.10.2014 | 09.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 443 | HORMED s.r.o. Kráľovský Chlmec |
36775754 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 17.9.2014 | 09.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 442 | Orange Slovensko a.s. Trebišov |
35697270 | paušál MT | 597,78 vrátane DPH |
0104218730 | 2.10.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 441 | SPP Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 2843 vrátane DPH |
6300140475 | 2.10.2014 | 09.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 440 | Juraj Veleba VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava služob. automobilu | 223,07 vrátane DPH |
130/2014 | 2.10.2014 | 09.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 44 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 1169,45 vrátane DPH |
4109/2013 | 5.2.2014 | 11.02.2014 | 10.3.2014 | |
| 439 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1552,82 vrátane DPH |
č. 1-2-2014 | 2.10.2014 | 09.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 438 | VVS Košice |
36570460 | vodne a stočné | 313,85 vrátane DPH |
174/2006 | 1.10.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 437 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 154,58 vrátane DPH |
174/2006 | 30.9.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 436 | Ladislav JAKUB - CASACSA Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd | 90 vrátane DPH |
126/2014 | 30.9.2014 | 06.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 435 | REMPO Trebišov |
10812717 | čistiace prostriedky | 192,52 vrátane DPH |
121/2014 | 30.9.2014 | 06.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 434 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kopírovací papie | 623,98 vrátane DPH |
125/2014 | 29.9.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 433 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | obálky | 432 vrátane DPH |
124/2014 | 29.9.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 432 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 21,20 vrátane DPH |
174/2006 | 29.9.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 431 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 389,86 vrátane DPH |
174/2006 | 26.9.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 |