
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 12.8.2014 | 20.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 370 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 5638,56 vrátane DPH |
46 | 12.8.2014 | 20.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 369 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | DSL back up | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 12.8.2014 | 20.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 368 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 61,07 vrátane DPH |
233/1995 | 11.8.2014 | 20.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 367 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 45,77 vrátane DPH |
233/1995 | 11.8.2014 | 20.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 366 | AGROREAL , a.s. Streda n. Bodrogom |
31707424 | vývoz spodnej vody - Streda n.Bodrogom | 240 vrátane DPH |
105/2014 | 8.82014 | 13.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 365 | TOPTLAČ Trebišov |
46856048 | pečiatky | 131,40 vrátane DPH |
107/2014 | 7.8.2014 | 13.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 364 | TOPTLAČ Trebišov |
46856048 | gumička do pečiatky | 16,80 vrátane DPH |
106/2014 | 7.8.2014 | 13.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 363 | Termos Jozef Poľacký Trebišov |
10798960 | odborná prehliadka kotlov | 94,58 vrátane DPH |
83/2014 | 7.8.2014 | 13.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 362 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | el. energia | 412,26 vrátane DPH |
4109/2013 | 7.8.2014 | 20.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 361 | EUROBAU Mária Johanidesová Trebišov |
35478055 | vykonanietlakovej skúšky - K.Chlmec | 63,62 vrátane DPH |
101/2014 | 5.8.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 360 | EUROBAU Mária Johanidesová Trebišov |
35478055 | tlaková skúška plyn. spotrebičov | 138,33 vrátane DPH |
84/2014 | 5.8.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 359 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | tonery | 669,80 vrátane DPH |
109/2014 | 5.8.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 358 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | dodanie hygienickeho mat. | 335,64 vrátane DPH |
95/2014 | 5.8.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 357 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1552,82 vrátane DPH |
č. 1-2-2014 | 5.8.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 356 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | el. energia | 557,90 bez DPH |
4109/2013 | 5.8.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 355 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | el. energia | 1169,45 vrátane DPH |
4109/2013 | 5.8.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 354 | SPP Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 439 vrátane DPH |
4.8.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | ||
| 353 | Orange Slovensko a.s. Trebišov |
35697270 | paušál MT | 785,68 vrátane DPH |
0104218730 | 4.8.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 352 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | tonery | 1770 vrátane DPH |
108/2014 | 30.7.2014 | 06.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 351 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 133,30 vrátane DPH |
174/2006 | 28.7.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 345 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 18,56 vrátane DPH |
174/2006 | 24.7.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 350 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 79,33 vrátane DPH |
233/1995 | 25.7.2014 | 30.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 349 | Juraj Veleba VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava služob. automobilu Fiat panda | 87,12 vrátane DPH |
103/2014 | 25.7.2014 | 30.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 348 | FAL spol. s .r.o. Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 22.7.2014 | 30.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 347 | FAL spol. s .r.o. Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 18.7.2014 | 30.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 346 | RIA-MEDIK s.r.o. Sečovce |
44083432 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
447/2008 | 21.7.2014 | 30.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 344 | IKARO s.r.o. Prešov |
servisný zásah - kopírovací stroj | 60 vrátane DPH |
24.7.2014 | 30.07.2014 | 20.8.2014 | |||
| 343 | TOPTLAČ Trebišov |
46856048 | vizitky | 9 vrátane DPH |
104/2014 | 24.7.2014 | 30.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 342 | DONOR Group s.r.o. Brezno |
04513932 | kancelárske stoličky | 411,60 vrátane DPH |
88/2014 | 22.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 341 | Pneuservis K+D Trebišov |
44016140 | výmena pneumatík | 126 vrátane DPH |
94/2014 | 22.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 340 | Secomp Trebišov |
31697879 | dodávka tovaru podľa špecifikácie | 12,20 vrátane DPH |
99/2014 | 22.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 340 | Secomp Trebišov |
31697879 | dodávka tovaru podľa špecifikácie | 12,20 vrátane DPH |
99/2014 | 22.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 339 | Lindstrom Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 20,54 vrátane DPH |
815023 | 18.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 338 | Juraj Veleba VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava služob. vozidla | 274 vrátane DPH |
97/2014 | 17.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 337 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | tonery do tlač. OKI | 870,74 vrátane DPH |
100/2014 | 17.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 336 | IKARO s.r.o. Prešov |
31656544 | nákup tlačiarne Epson Al-M300 DN | 2538 vrátane DPH |
91/2014 | 17.7.2014 | 25.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 335 | Ing.Katarína ARAVIDISOVÁ Bratislava |
43718256 | preklad listu | 23 vrátane DPH |
98/2014 | 17.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 334 | Dentilux s.r.o. Kráľovský Chlmec |
36766267 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
447/2008 | 17.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 333 | Dentilux s.r.o. Kráľovský Chlmec |
36766267 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
447/2008 | 9.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 |