Faktúry 2015 (ÚPSVR Galanta)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1051540587   Kučerová Viera, JUDr.
Nám. Sv. Martina 9, Holíč 90851
37851390  trovy exekúcie  73,84 
vrátane DPH
Uzn.16Er/962/2008-17    9.10.2015  16.10.2015  5.11.2015 
1051540092   Kučerová Viera, JUDr.
Nám. Sv. Martina 9, Holíč 90851
37851390  trovy exekútora  39,83 
vrátane DPH
zo dňa 31.7.2014    10.2.2015  16.02.2015  2.3.2015 
1051540470   LASER servis, s.r.o.
Lipová 3,900 81 Šenkvice
35755989  repas. tonery  209,98 
vrátane DPH
  37/2015  10.8.2015  13.08.2015  8.9.2015 
1051540369   LASER servis, s.r.o.
Lipová 3,900 81 Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  622,80 
vrátane DPH
  31/2015  15.6.2015  18.06.2015  14.7.2015 
1051540266   LASER servis, s.r.o.
Lipová 3,900 81 Šenkvice
35755989  tonery  372,72 
vrátane DPH
  21/2015  4.5.2015  13.05.2015  27.5.2015 
1051540157   LASER servis, s.r.o.
Lipová 3,900 81 Šenkvice
35755989  repas. tonery  103,20 
vrátane DPH
  14/2015  16.3.2015  19.03.2015  31.3.2015 
1051540115   LASER servis, s.r.o.
Lipová 3,900 81 Šenkvice
35755989  repas. tonery  203,76 
vrátane DPH
  7/2015  2.3.2015  17.03.2015  31.3.2015 
1051540332   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  strav. lístky  8595,15 
vrátane DPH
  28/2015  1.6.2015  05.06.2015  29.6.2015 
1051540303   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravné lístky  1556,34 
vrátane DPH
1/OF/2015  24/2015  6.5.2015  13.05.2015  27.5.2015 
1051540234   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravné lístky  7575,57 
vrátane DPH
  16/2015  8.4.2015  16.04.2015  5.5.2015 
1051540144   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  strav. lístky  8321,98 
vrátane DPH
  10/2015  5.3.2015  11.03.2015  31.3.2015 
1051540080   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravné lístky  8202,71 
vrátane DPH
  3/2015  4.2.2015  11.02.2015  2.3.2015 
1051540054   LE CHEQUE DEJEUNEUR s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravné lístky  8552,82 
vrátane DPH
1/OF/2015    27.1.2015  29.01.2015  23.2.2015 
1051540714   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  zemný plyn  1674,02 
vrátane DPH
160/OVS/2015    7.12.2015  14.12.2015  11.1.2016 
1051540713   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elek. energia  1135,99 
vrátane DPH
4078/2013    7.12.2015  14.12.2015  11.1.2016 
1051540649   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  zemný plyn  1674,02 
vrátane DPH
160/OVS/2015    9.11.2015  12.11.2015  7.12.2015 
1051540643   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektr. energia  1135,99 
vrátane DPH
4078/2013    9.11.2015  12.11.2015  7.12.2015 
1051540581   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  zemný plyn  1712,40 
vrátane DPH
160/OVS/2015    5.10.2015  12.10.2015  5.11.2015 
1051540580   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  el. energia  1135,99 
vrátane DPH
4078/2013    5.10.2015  12.10.2015  5.11.2015 
1051540517   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elek. energia  1135,99 
vrátane DPH
4078/2013    4.9.2015  09.09.2015  5.10.2015 
1051540518   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  úhrada zemný plyn  1712,40 
vrátane DPH
160/OVS/2015    4.9.2015  09.09.2015  5.10.2015 
1051540466   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elek. energia  1135,99 
vrátane DPH
4078/2013    5.8.2015  11.08.2015  8.9.2015 
1051540465   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  zemný plyn  1712,40 
vrátane DPH
160/OVS/2015    5.8.2015  11.08.2015  8.9.2015 
1051540414   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  zemný plyn  1712,40 
vrátane DPH
160/OVS/2015    6.7.2015  13.07.2015  10.8.2015 
1051540411   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektr. energia  1135,99 
vrátane DPH
4078/2013    6.7.2015  13.07.2015  10.8.2015 
1051540357   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektr. energia  1135,99 
vrátane DPH
4078/2013    3.6.2015  09.06.2015  29.6.2015 
1051540265   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrická energia  1135,99 
vrátane DPH
4078/2013    4.5.2015  15.05.2015  27.5.2015 
1051540232   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elek. energia  1135,99 
vrátane DPH
4078/2013    7.4.2015  09.04.2015  5.5.2015 
1051540149   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektr. energia  1135,99 
vrátane DPH
4078/2013    9.3.2015  12.03.2015  31.3.2015 
1051540087   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektr. energia  1135,99 
vrátane DPH
4078/2013    5.2.2015  12.02.2015  2.3.2015 
1051540057   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektr. energia  1018,01 
vrátane DPH
4078/2013    30.1.2015  02.02.2015  23.2.2015 
1051540039   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektr. energia  1320,83 
vrátane DPH
4078/2013    20.1.2015  27.01.2015  23.2.2015 
1051540034   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektr. energia  1018,01 
vrátane DPH
4078/2013    13.01.2015  15.01.2015  9.2.2015 
1051540534   Majster Papier
Wolkrova 5,Bratislava 85101
33768897  hyg. potreby  2005,04 
vrátane DPH
zo 7.8.2015    10.9.2015  21.09.2015  13.10.2015 
1051540552   MAMIMED, s.r.o.,MUDr.Marta Nagyová
Podzámska 2759/52,92601 Sereď
47162716  zdrav. výkony  6,97 
bez DPH
z 1.8.2005    28.9.2015  30.09.2015  13.10.2015 
1051540425   MAMIMED, s.r.o.,MUDr.Marta Nagyová
Podzámska 2759/52,92601 Sereď
47162716  zdrav. výkony  6,97 
bez DPH
z 1.8.2005    10.7.2015  17.07.2015  10.8.2015 
1051540363   MAMIMED, s.r.o.,MUDr.Marta Nagyová
Podzámska 2759/52,92601 Sereď
47162716  zdrav. výkony  20,91 
bez DPH
z 1.8.2005    4.6.2015  15.06.2015  14.7.2015 
1051540041   MAMIMED, s.r.o.,MUDr.Marta Nagyová
Podzámska 2759/52,92601 Sereď
47162716  zdrav. výkony  6,97 
bez DPH
zo dňa 1.8.2005    20.1.2015  27.01.2015  23.2.2015 
1051540718   MANUTAN Slovakia, s.r.o.
Galvániho 7/B, Bratislava 82104
35885815  textil. nástenky  220,32 
vrátane DPH
  70/2015  7.12.2015  14.12.2015  11.1.2016 
1051540710   MEDIMIK s.r.o.
č.1617, 92584 Vlčany
43835848  zdrav. výkony  27,88 
bez DPH
z 1.8.2005    7.12.2015  14.12.2015  11.1.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Galanta

Tlačiť