
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1411540707 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.6/2015_St, Žižk, Pop_707 | 3652,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 141 | 03.06.2015 | 15.06.2015 | 17.6.2015 |
1411540496 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | VFA St, Žiž,Pop 5/2015_496 | 3652,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 141 | 30.04.2015 | 13.05.2015 | 17.6.2015 |
1411540365 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.4/2015_St, Žižk, Pop_365 | 3652,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 19.11.2013 | 141 | 07.4.2015 | 13.04.2015 | 7.5.2015 |
1411540222 | MAGNA ENERGIA a.s. 131 Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.3/2015_St,Ži,Pop_222 | 3652,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 | 10.3.2015 | 17.03.2015 | 13.3.2015 | |
1411540139 | MAGNA ENERGIA a.s. 131 Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.2/2015_St, Žižk, Pop_139 | 3652,35 vrátane DPH |
č.4082/2013 zo 14.10.2013 | 05.2.2015 | 13.02.2015 | 13.3.2015 | |
1411540706 | TOPPRO, s.r.o. 141 Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | Upratovacie sl.5/2015_706 | 3664,97 vrátane DPH |
č.10/2014/OVS z 21.8.2014 | 141 | 03.06.2015 | 18.06.2015 | 17.6.2015 |
1411540506 | TOPPRO, s.r.o. 141 Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | Upratovacie sl.4/2015_506 | 3745,94 vrátane DPH |
č.10/2014/OVS z 21.8.2014 | 141 | 04.05.2015 | 13.05.2015 | 17.6.2015 |
1411540212 | TOPPRO, s.r.o. 141 Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | Upratovacie sl.2/2015_212 | 3758,54 vrátane DPH |
č.10/2014/OVS | 02.3.2015 | 20.03.2015 | 13.3.2015 | |
1411540132 | TOPPRO, s.r.o. 141 Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | Upratovacie sl.1/2015_132 | 3878,54 vrátane DPH |
č.10/2014/OVS | 02.2.2015 | 05.02.2015 | 13.3.2015 | |
1411540382 | Sokolová Iveta- OPTIMA 141 Tokajícka 4, 040 22 Košice |
33634319 | Oprava a údržba kopír.strojov a tlač._382 | 3886,10 vrátane DPH |
č.28/2014/OVS z 3.12.2014 | 141 32/2015 z 9.3.2015 | 13.4.2015 | 22.04.2015 | 7.5.2015 |
1411540363 | AutoCont SK a.s. 131 Bardejovská 1/C, 04 11 Košice |
36396222 | Materiál VT_363 | 3920,33 vrátane DPH |
č.5/2014 z 31.3.2014 | 141 41/2015 z 27.3.2015 | 31.3.2015 | 20.04.2015 | 7.5.2015 |
1411540875 | TOPPRO, s.r.o. 141 Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | Upratovacie sl.8/2015_875 | 4013,52 vrátane DPH |
č.10/2014/OVS z 21.8.2014 | 02.9.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 | |
1411540760 | TOPPRO, s.r.o. 141 Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | Upratovacie služby 6/2015 | 4053,10 vrátane DPH |
č.10/2014/OVS z 21.8.2014 | 01.7.2015 | 17.07.2015 | 14.7.2015 | |
1411540944 | TOPPRO, s.r.o. 141 Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | Upratovacie služby 9/2015 | 4056,00 vrátane DPH |
č.Z201516550_Z z 30.8.2015 | 02.10.2015 | 28.10.2015 | 14.10.2015 | |
1411541020 | Sokolová Iveta- OPTIMA 141 Tokajícka 4, 040 22 Košice |
33634319 | Oprava a údržba tlačiarní a kopír_1020 | 4059,78 vrátane DPH |
č.28/2014/OVS z 3.12.2014 | č.128/2015 z 20.10.2015 | 06.11.2015 | 25.11.2015 | 23.11.2015 |
1411541078 | TOPPRO, s.r.o. 141 Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | Upratovacie sl. 11/2015_1078 | 4062,00 vrátane DPH |
č.Z201516550_Z z 30.8.2015 | 03.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | |
1411540364 | TOPPRO, s.r.o. 141 Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | Upratovacie sl.3/2015_364 | 4113,10 vrátane DPH |
č.10/2014/OVS z 21.8.2014 | 141 | 01.4.2015 | 13.04.2015 | 7.5.2015 |
1411541124 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 5 |
31327681 | Tonery originál _1124 | 4140,20 vrátane DPH |
č.53/2015-M-OVO z 3.8.2015 | č.156/2015 z 10.12.2015 | 17.12.2015 | 09.02.2016 | 29.2.2016 |
1411541099 | ASGuard security s.r.o. 141 Ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36409162 | Ochrana objektov St,Pop,Žiž, Zá 11/2015_1099 | 4180,00 vrátane DPH |
č.201515629_Z z 15.8.2015 | 10.12.2015 | 15.12.2015 | 29.2.2016 | |
1411540830 | TOPPRO, s.r.o. 141 Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | Upratovacie sl.7/2015 | 4326,67 vrátane DPH |
č.10/2014/OVS z 21.8.2014 | 05.8.2015 | 19.08.2015 | 13.8.2015 | |
1411541057 | THERMICAL s.r.o. 141 Moyzesova 18, 040 01 Košice |
45563586 | Obd. prehl. a odb.skúška el.zariadení St_1057 | 4512,00 vrátane DPH |
č.38/2014/OVS zo 16.12.2014 | č.136/2015 z 23.10.2015 | 24.11.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 |
1411541054 | ASGuard security s.r.o. 141 Ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36409162 | Ochrana objektov St,Pop,Žiž 10/2015_1054 | 4598,88 vrátane DPH |
č.201515629 z 15.8.2015 | 23.11.2015 | 26.11.2015 | 15.12.2015 | |
1411540997 | TOPPRO, s.r.o. 141 Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | Upratovacie sl. 10/2015_997 | 4620,00 vrátane DPH |
č.Z201516550_Z z 30.8.2015 | 02.11.2015 | 26.10.2015 | 23.11.2015 | |
1411540156 | Slovenská pošta, a.s. 102 Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Pošt.úver, pošt.prieč.1/2015_156 | 4946,25 vrátane DPH |
č.130/2014 | 12.2.2015 | 25.02.2015 | 13.3.2015 | |
1411540338 | DAG SLOVAKIA, a.s. 141 Volgogradská 9, 080 01 Prešov |
44886021 | Sťahovanie pracov_338 | 4998,70 vrátane DPH |
141 34/2015 z 9.3.2015 | 24.3.2015 | 07.04.2015 | 7.5.2015 | |
1411540210 | LASER servis, spol. s r.o. 145 Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok |
35755989 | Originál tonery NPXXV-2_210 | 5049,55 vrátane DPH |
č.23/2014 z 8.12.2014 | č.25/2015 z 19.2.2015 | 25.2.2015 | 27.02.2015 | 13.3.2015 |
1411540209 | LASER servis, spol. s r.o. 145 Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok |
35755989 | Originál tonery _209 | 5064,07 vrátane DPH |
č.23/2014 z 8.12.2014 | č.9/2015 z 30.1.2015 | 25.2.2015 | 27.02.2015 | 13.3.2015 |
1411540006 | Slovenská pošta, a.s. 102 Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Pošt.úver, pošt.prieč.12/2014_6 | 5253,20 vrátane DPH |
č.128/2004 | 12.1.2015 | 22.01.2015 | 13.3.2015 | |
1411541062 | DAG SLOVAKIA, a.s. 141 Volgogradská 9, 080 01 Prešov |
44886021 | Sťahovanie_1062 | 5358,83 vrátane DPH |
č.25/2014/OVS z 28.11.2014 | č.145/2015 zo 16.11.2015 | 27.11.2015 | 09.12.2015 | 15.12.2015 |
1411540393 | Slovenská pošta, a.s Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Pošt.úver, pošt.prieč.3/2015_393 | 5769,75 vrátane DPH |
č.128/2004 | 141 | 15.4.2015 | 22.04.2015 | 7.5.2015 |
1411540928 | Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 5997,94 vrátane DPH |
č.20396/11-IV/5 z 8.11.2011 | č.92/2015 z 15.7.2015 | 23.9.2015 | 28.10.2015 | 14.10.2015 |
1411540897 | Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 5997,94 vrátane DPH |
č.20396/11-IV/5 z 8.11.2011 | č.92/2015 z 15.7.2015 | 10.9.2015 | 28.10.2015 | 14.10.2015 |
1411540923 | PERGAMON spol.s r.o. 128 Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery originál | 7061,21 vrátane DPH |
č.53/2015-M-OVO z 3.8.2015 | č.111/2015 z 9.9.2015 | 21.9.2015 | 28.10.2015 | 14.10.2015 |
1411541068 | REMONT RUSKOV s.r.o. Ruskov 246, 044 19 Ruskov |
03621602 | Prev.kontr.bezp. el. náradia St,Ži,Po,Dv,Kr_1068 | 8762,40 vrátane DPH |
č.40/2014/OVS zo 16.12.2014 | č.131/2015 z 23.10.2015 | 30.11.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 |
1411540943 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Kredit frank.stroja Mold.n B. | 10000,00 vrátane DPH |
č.2012/47317 zo 14.12.2012 | 30.9.2015 | 28.09.2015 | 14.10.2015 | |
1411540507 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | FA k zál.pl.PP4729 uhr.29.4.za frank.strojeMol_507 | 10000,00 vrátane DPH |
2012/46457 zo 14.12.2012 | 141 | 05.05.2015 | 29.04.2015 | 17.6.2015 |
1411540024 | Slovenská pošta, a.s Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | FA k zál.pl./PP229 uhr.12.1./za frank.strojeMol_24 | 10000,00 vrátane DPH |
č.2012/46457 zo 14.12.2012 | 21.1.2015 | 12.01.2015 | 13.3.2015 | |
1411540732 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava |
00156621 | Vyúčt.prev. N 2014 AB Popradská | 10408,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 15.6.2015 | 23.06.2015 | 14.7.2015 | |
1411541011 | Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier_1011 | 10719,84 vrátane DPH |
č.20396/11-IV/5 z 8.11.2011 | š.92/2015 z 15.7.2015 | 03.11.2015 | 25.11.2015 | 23.11.2015 |
1411540995 | Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier_995 | 10719,84 vrátane DPH |
č.20396/11-IV/5 z 8.11.2011 | č.92/2015 z 15.7.2015 | 30.10.2015 | 25.11.2015 | 23.11.2015 |