Faktúry 2015 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1221540519   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 07/2015.  6,45 
bez DPH
    7.8.2015  12.08.2015  11.8.2015 
1221540557   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 08/2015.  4,95 
bez DPH
    10.9.2015  16.09.2015  16.9.2015 
1221540589   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 09/2015.  5,85 
bez DPH
    9.10.2015  13.10.2015  12.10.2015 
1221540636   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 10/2015.  5,25 
bez DPH
    9.11.2015  16.11.2015  11.11.2015 
1221540655   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 11/2015.  6,15 
vrátane DPH
    7.12.2015  14.12.2015  8.12.2015 
1221540302   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2015   438,48 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     09.02.2015  16.02.2015  30.4.2015 
1221540341   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2015  438,48 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    10.03.2015  19.03.2015  30.4.2015 
1221540360   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2015.   526,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007.     7.4.2015  21.04.2015  12.5.2015 
1221540406   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 04/2015.   526,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007.     11.5.2015  25.05.2015  19.5.2015 
1221540445   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2015.   526,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007.     12.6.2015  25.06.2015  23.6.2015 
1221540489   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2015.   526,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007.     9.7.2015  13.07.2015  27.7.2015 
1221540518   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2015.   526,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007.     7.8.2015  12.08.2015  11.8.2015 
1221540553   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2015.   526,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007.     9.9.2015  16.09.2015  16.9.2015 
1221540594   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 09/2015.   526,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007.     12.10.2015  21.10.2015  20.10.2015 
1221540634   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2015.   526,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007.     9.11.2015  16.11.2015  11.11.2015 
1221540664   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2015.   526,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007.     11.12.2015  14.12.2015  15.12.2015 
1221540389   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky (1 800 ks), vrátane provízie (1,04 %) máj 2015.   6925,37 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015   OV2015015 zo dňa 30.4.2015  4.5.2015  25.05.2015  19.5.2015 
1221540363   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky (1800 ks), vrátane provízie (1,04 %).   9233,82 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015   OV2015015 zo dňa 30.4.2015  1.4.2015  21.04.2015  12.5.2015 
1221540433   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky (2 200 ks) na mesiac jún 2015.   8464,33 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015   OV2015018 zo dňa 29.5.2015  1.6.2015  25.06.2015  22.6.2015 
1221540273   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky (2.000 ks), vrátane provízie (1,04 %)   7.679,04 € 
bez DPH
Komisionárska zmluva 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015   OV2015003, zo dňa 29.01.2015  02.02.2015  16.02.2015  30.4.2015 
1221540203   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky (2.500 ks), vrátane provízie (1,04 %)   9.598,80 € 
bez DPH
Komisionárska zmluva 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015   OV2015001, zo dňa 20.01.2015  23.01.2015  04.02.2015  30.4.2015 
1221540330   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky (2.560 ks), vrátane provízie (1,04 %)   9.829,17 € 
bez DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015   OV2015004, zo dňa 02.03.2015  04.03.2015  12.03.2015  30.4.2015 
1221540305   GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš
36376981  školenie refe. vodičov na vedenie mot. vozidla (1 zamestnanec úradu)  12,60 € 
bez DPH
Zmluva o dielo na poskytovanie služieb č. 2/2014, zo dňa 30.12.2014  OV2015002, zo dňa 28.01.2015  09.02.2015  16.02.2015  30.4.2015 
1221540529   EKO-SERVIS, s.r.o.
Bellova 14/87, Liptovský Mikuláš
36013161  Tlakové čistenie kanalizácie.  119,64 
vrátane DPH
  OV2015026 zo dňa 11.8.2015  14.8.2015  19.08.2015  18.8.2015 
1221540534   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarenských zariadení HP - 60 ks.  4007,76 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015029 zo dňa 18.8.2015  20.8.2015  28.08.2015  28.8.2015 
1221540533   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarenských zariadení iných ako HP - 20 ks.   1384,86 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015028 zo dňa 18.8.2015  20.8.2015  28.08.2015  28.8.2015 
1221540536   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarenských zariadení iných ako HP - 3 ks.  196,31 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015031 zo dňa 18.7.2015  25.8.2015  28.08.2015  28.8.2015 
1221540535   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarenských zariadení iných ako HP - 3 ks.  246,96 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015030 zo dňa 18.8.2015  20.8.2015  28.08.2015  28.8.2015 
1221540044   JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD., súdny exekútor
Poľná 13/23, Ružomberok
36136255  trovy exekúcie vzniknuté pri zastavení exekúcie podľa uzn. č. 3Er/1334/2006-27, zo dňa 28.03.2014 / EX 1597/2006  30,40 € 
bez DPH
    02.01.2015  12.01.2015  17.4.2015 
1221540293   Najada služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš
44527276  upratovacie práce v priestoroch úradu PSVaR v LM a LH, za obdobie 01/2015   998,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012     04.02.2015  12.02.2015  30.4.2015 
1221540319   Najada služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš
44527276  upratovacie práce v priestoroch úradu PSVaR v LM a LH, za obdobie 02/2015   998,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012     02.03.2015  06.03.2015  30.4.2015 
1221540354   Najada služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš
44527276  Upratovacie práce v priestoroch úradu PSVaR v LM a LH, za obdobie 03/2015.  998 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012.    2.4.2015  13.04.2015  12.5.2015 
1221540392   Najada služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš
44527276  Upratovacie práce v priestoroch úradu ÚPSVaR v LM a LH, za obdobie 04/2015.  998,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012.    6.5.2015  12.05.2015  14.5.2015 
1221540429   Najada služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš
44527276  Upratovacie práce v priestoroch úradu ÚPSVaR v LM a LH, za obdobie 05/2015.  998 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012.    1.6.2015  04.06.2015  5.6.2015 
1221540465   Najada služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš
44527276  Upratovacie práce v priestoroch úradu ÚPSVaR v LM a LH, za obdobie 06/2015.  998 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012.    2.7.2015  08.07.2015  9.7.2015 
1221540510   Najada služby, s. r. o.
Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš
44527276  Upratovacie práce v priestoroch úradu ÚPSVaR v LM a LH, za obdobie 07/2015  998,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012.    4.8.2015  05.08.2015  7.8.2015 
1221540547   Najada služby, s. r. o.
Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš
44527276  Upratovacie práce v priestoroch úradu ÚPSVaR v LM a LH, za obdobie 08/2015  998,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012.    3.9.2015  11.09.2015  8.9.2015 
1221540585   Najada služby, s. r. o.
Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš
44527276  Upratovacie práce v priestoroch úradu ÚPSVaR v LM a LH, za obdobie 09/2015  998,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012.    2.10.2015  13.10.2015  12.10.2015 
1221540623   Najada služby, s. r. o.
Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš
44527276  Upratovacie práce v priestoroch úradu ÚPSVaR v LM a LH, za obdobie 10/2015.  998,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012.    2.11.2015  06.11.2015  11.11.2015 
1221540650   Najada služby, s. r. o.
Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš
44527276  Upratovacie práce v priestoroch úradu ÚPSVaR v LM a LH, za obdobie 11/2015.  998,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012.    1.12.2015  08.12.2015  7.12.2015 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť