
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021540151 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava  | 
						35850370 | Vodné, stočné 24.3.-24.4.2015 | 378,28  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke vody | 20.5.2015 | 29.05.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540150 | Žáček Otokar Veľkomoravská 2416/14, Malacky  | 
						41104072 | Práce v kotolni - apríl 2015 | 450,00  bez DPH  | 
						Zmluva na poskytnutuie služba | 19.5.2015 | 29.05.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Vyúčtovanie elektriny - apríl 2015 | 612,42  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektriny | 14.5.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540147 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica  | 
						36631124 | Poštovné - frankovací stroj | 7000,00  bez DPH  | 
						OV150020 | 29.04.2015 | 25.6.2015 | ||
| 1021540146 | DIGICOM  s.r.o. Predmestská 81, Žilina  | 
						36003107 | Laminátor PEACH Premium Photo PL740) A4 - 2ks | 43,60  vrátane DPH  | 
						OV150022 | 12.5.2015 | 12.05.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540145 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN - apríl 2015 | 526,18  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 11.5.2015 | 15.05.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540144 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Poplatky - služba IP-Telefonia - apríl 2015 | 683,88  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 11.5.2015 | 15.05.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540143 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Poplatky DSLback up-2048/384k - apríl 2015 | 132,82  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 11.5.2015 | 15.05.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540142 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Poplatky MPLSVPN, 4096k - apríl 2015 | 1022,71  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 11.5.2015 | 15.05.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540141 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Poplatky za volania - apríl 2015 | 323,95  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 11.5.2015 | 15.05.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540140 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | Telefónne poplatky - apríl 2015 | 97,99  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 11.5.2015 | 15.05.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540139 | Fripet - Friala František Štúrova 1513, Malacky  | 
						43146619 | Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne 4/2015 | 722,85  bez DPH  | 
						Zmluva na poskytnutie služby | 7.5.2015 | 15.05.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540138 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava  | 
						31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov - máj 2015 1435ks | 5521,05  bez DPH  | 
						Komisionárska zmluva Ústredie PSVR | OV150021 | 7.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | 
| 1021540137 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica  | 
						36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - apríl 2015 | 2,85  bez DPH  | 
						7.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | ||
| 1021540136 | Hílek a spol. a.s. Pezinská 2902/33, Malacky  | 
						30794536 | Vykonanie STK a EK (vrátane prípravy) na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia | 229,08  vrátane DPH  | 
						Zmluva na poskytnutie služby | OV150019 | 6.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | 
| 1021540135 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Zálohová platba - elektrina - máj 2015 | 1075,68  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektriny | 6.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
| 1021540134 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  | 
						35815256 | Zálohová platba - plyn - máj 2015 | 2230,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke plynu | 6.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
| 1021540133 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen  | 
						31628605 | Kancelárske potreby | 10,62  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 5.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
| 1021540132 | Németh Dezider Horný diel 100/4  | 
						00000000 | Servis a údržba výťahov - 4/2015 | 79,67  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo | 4.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
| 1021540131 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava  | 
						30794536 | Poplatky - mobilné telefóny | 24,80  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 4.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
| 1021540130 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky  | 
						46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - apríl 2015 | 1035,64  vrátane DPH  | 
						Zmluva na poskytnutie služby | 4.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
| 1021540129 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky  | 
						46218793 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov - apríl 2015 | 674,52  vrátane DPH  | 
						Zmluva na poskytnutie služby | 4.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
| 1021540128 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava  | 
						35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 23.3.-19.4.2015 | 35,06  vrátane DPH  | 
						Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.4.2015 | 12.05.2015 | 24.6.2015 | |
| 1021540126 | Žáček Otokar Veľkomoravská 2416/14, Malacky  | 
						41104072 | Obsluha plynovej kotolne - marec 2015 | 450,00  bez DPH  | 
						Zmluva na poskytnutie služby | 21.4.2015 | 28.04.2015 | 24.6.2015 | |
| 1021540125 | MUDr. Jana Vrablicová Rohožník na Záhorí  | 
						34049291 | Lekárske výkony za 1-3/2015 | 62,73  bez DPH  | 
						16.4.2015 | 23.04.2015 | 24.4.2015 | ||
| 1021540124 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok  | 
						36284793 | Lekárske výkony za 1-3/2015 | 90,61  bez DPH  | 
						16.4.2015 | 21.04.2015 | 24.4.2015 | ||
| 1021540123 | Friala František - FRIPET Štúrova 1513, Malacky  | 
						43146619 | Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne 3/2015 | 756,43  bez DPH  | 
						Zmluva na poskytnutie služby | 13.4.2015 | 15.04.2015 | 24.4.2015 | |
| 1021540122 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica  | 
						36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v 3/2015 | 2,70  bez DPH  | 
						13.4.2015 | 15.04.2015 | 24.4.2015 | ||
| 1021540121 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava  | 
						35850370 | Vodné, stočné za obdobie 24.2.-23.3.2015 | 320,41  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke vody | 13.4.2015 | 15.04.2015 | 23.4.2015 | |
| 1021540120 | MUDr. Černý Manfréd  Komenského 997, Veľké Leváre  | 
						30787823 | Lekárske výkony za 1-3/2015 | 97,58  bez DPH  | 
						10.4.2015 | 14.04.2015 | 23.4.2015 | ||
| 1021540119 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Vyúčtovanie elektriny za 3/2015 | 1904,69  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektriny | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 23.4.2015 | |
| 1021540118 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Poplatky za volania 3/2015 | 318,30  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 23.4.2015 | |
| 1021540117 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen  | 
						31628605 | Kancelárske potreby | 800,53  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150017 | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 23.4.2015 | 
| 1021540116 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | Telefónne poplatky za 4/2015 | 97,99  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 9.4.2015 | 14.04.2015 | 23.4.2015 | |
| 1021540115 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave  | 
						31864201 | Lekárske výkony za 1-3/2015 | 48,79  bez DPH  | 
						8.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | ||
| 1021540114 | MUDr. Slobodová Elena Nám. SNP 2377/7, Malacky  | 
						30856604 | Lekárske výkony za 1-3/2015 | 111,52  bez DPH  | 
						8.4.2015 | 30.04.2015 | 23.4.2015 | ||
| 1021540113 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  | 
						35815256 | Zálohová platba - plyn 4/2015 | 2230,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke plynu | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
| 1021540112 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Poplatky - Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068 za 3/2015 | 526,18  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
| 1021540111 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Poplatky - Služba IP-Telefonia pre MPSVR _068 za 3/2015 | 683,88  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
| 1021540110 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Poplatky - MPSVR_068, DSLback up-2048/384k za 3/2015 | 132,82  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 |