
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231541051 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky  | 
						33575231 | Odborné prehliadky tlakových zariadení | 271,00  bez DPH  | 
						Objednávka č. 164-12/2014 z 29.12.2014 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | 17.12.2015 | |
| 1231541052 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin  | 
						36403016 | Dodávka tepelnej energie za 11/2015 | 541,90  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | 17.12.2015 | |
| 1231541054 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 11/2015 | 15,50  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | 17.12.2015 | |
| 1231541055 | Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o. Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice  | 
						30222966 | Nájom a údržba 1100 l kont. za 4.Q 2015 | 55,75  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob z 12.07.2004 | 10.12.2015 | 15.12.2015 | 17.12.2015 | |
| 1231541032 | SPOMA SK, s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin  | 
						36688045 | Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 11/2015 | 2112,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. OVS S/2 z 29.12.2014 | 02.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1231541033 | SPOMA SK, s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin  | 
						36688045 | Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 11/2015 | 219,10  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014 | 02.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1231541056 | Igor Svitek - TOUR KLUB Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica  | 
						17986117 | Kalendáre stolové, diáre | 447,79  bez DPH  | 
						Kúpna zmluva č. Z201533827_Z z 27.11.2015 | 14.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1231541098 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice  | 
						00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 11/2015 | 3750,36  bez DPH  | 
						Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1231541099 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | Poštové služby za 11/2015 | 817,50  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 211-OMT-2009 | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1231541028 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3  | 
						31327681 | Tonery | 523,84  vrátane DPH  | 
						Objednávka č. 77-11/2015 z 05.11.2015 | 30.11.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231541031 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin  | 
						41530284 | Renovované tonery | 131,76  vrátane DPH  | 
						Objednávka č. 83-12/2015 z 01.12.2015 | 02.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231541053 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin  | 
						41530284 | Renovované tonery | 237,84  vrátane DPH  | 
						Objednávka č. 84-12/2015 z 01.12.2015 | 08.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231541105 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce  | 
						36786756 | Oprava elektroinštalácie | 1756,56  vrátane DPH  | 
						Objednávka č. 86-12/2015 z 08.12.2015 | 17.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231541106 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin  | 
						41530284 | Renovované tonery | 168,12  vrátane DPH  | 
						Objednávka č. 85-12/2015 z 01.12.2015 | 17.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231541107 | GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 12250,26  vrátane DPH  | 
						Objednávka č. 87-12/2015 z 09.12.2015 | 16.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231541113 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce  | 
						36786756 | Opravy a údržba v budovách | 2556,72  vrátane DPH  | 
						Objednávka č. 89-12/2015 z 15.12.2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231541114 | Vladimír Roľko - VOKUROL Hviezdoslavova 109/8, 038 51 Turčianska Štiavnička  | 
						41809777 | Oprava a údržba budovy | 74,00  vrátane DPH  | 
						Objednávka č. 88-12/2015 z 11.12.2015 | 18.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231541115 | DEAL & WIN, s.r.o. Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov  | 
						36817759 | Upratovacie a čistiace služby 11/2015 | 1187,70  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. S1/2014 z 28.11.2014 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231541116 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin  | 
						44661843 | Oprava a príprava služob. motor. vozidla na STK a EK, realizácia STK a EK | 447,40  vrátane DPH  | 
						Objednávka č. 91-12/2015 z 16.12.2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231541117 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin  | 
						44661843 | Oprava služobného motorového vozidla | 2670,40  vrátane DPH  | 
						Objednávka č. 90-12/2015 z 15.12.2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231541118 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin  | 
						44661843 | Oprava služobného motorového vozidla | 258,00  vrátane DPH  | 
						Objednávka č. 92-12/2015 z 17.12.2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231541119 | TONA Martin, s.r.o. Priekopská 84, 036 08 Martin  | 
						45684642 | Servisná a odborná prehliadka plynových kotlov | 234,60  vrátane DPH  | 
						Objednávka č. 163-12/2014 z 29.12.2014 | 18.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231541037 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | Kancelársky materiál | 1189,08  vrátane DPH  | 
						Objednávka č.78-11/2015 z 11.11.2015 | 30.11.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541100 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2015 | 905,15  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. hands/1002902 | 11.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541101 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2015 | 3966,42  vrátane DPH  | 
						Zmluva pre oblasť 23 | 11.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541102 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2015 | 531,26  vrátane DPH  | 
						Zmluva pre oblasť 23-DSL | 11.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541103 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2015 | 1200,96  vrátane DPH  | 
						Zmluva pre oblasť 23-IPT | 11.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541104 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52  vrátane DPH  | 
						Zmluva pre oblasť 23-LAN | 11.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541108 | SPOMA SK, s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin  | 
						36688045 | Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 12/2015 | 1161,60  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. OVS S/2 z 29.12.2014 | 16.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541110 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3  | 
						31327681 | Tonery | 2523,15  vrátane DPH  | 
						Objednávka č. 95-12/2015 z 18.12.2015 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541111 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3  | 
						31327681 | Tonery | 3807,71  vrátane DPH  | 
						Objednávka č. 94-12/2015 z 18.12.2015 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541112 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3  | 
						31327681 | Tonery | 1234,54  vrátane DPH  | 
						Objednávka č. 93-12/2015 z 18.12.2015 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541120 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin  | 
						14189364 | Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ v budovách | 366,65  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 7/2007/OHS z 13.12.2007 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541121 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3  | 
						31327681 | Tonery | 6004,00  vrátane DPH  | 
						Objednávka č. 97-12/2015 z 21.12.2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541122 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin  | 
						41530284 | Renovované tonery | 196,56  vrátane DPH  | 
						Objednávka č. 81-11/2015 z 16.11.2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541123 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | Kancelársky materiál | 3485,69  vrátane DPH  | 
						Objednávka č.96-12/2015 z 21.12.2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541124 | Štefan Klačko Klemensova 1114/18, 010 01 Žilina  | 
						33338272 | Poskytnutie technickej pomoci | 104,00  bez DPH  | 
						Zmluva o techn.pomoci č. OVS S/10 z 22.12.2014 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541125 | SOMEDA s.r.o. Kráčiny 2, 036 01 Martin  | 
						36429759 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 48,79  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 | 03.11.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541057 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Telekomunikačné služby | 13,36  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. A 7809286 z 25.06.2014 | 11.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541058 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Telekomunikačné služby | 18,31  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. A 7809286 z 25.06.2014 | 11.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 |