Faktúry 2015 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1231540390   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Tonery  273,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 16-04/2015 z 14.04.2015  29.04.2015  12.05.2015  27.5.2015 
1231541051   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky
33575231  Odborné prehliadky tlakových zariadení  271,00 
bez DPH
  Objednávka č. 164-12/2014 z 29.12.2014  08.12.2015  15.12.2015  17.12.2015 
1231540391   MESTO TURČIANSKE TEPLICE
Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice
00317004  Daň z nehnuteľností r. 2015  270,64 
bez DPH
Rozhodnutie č. 88/2015 z 19.03.2015    30.04.2015  30.04.2015  5.5.2015 
1231540379   MUDr. Križková Daniela
Republikánska 6, 038 61 Vrútky
45460736  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  264,86 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    16.04.2015  24.04.2015  28.4.2015 
1231540397   Štefan Klačko
Klemensova 1114/18, 010 01 Žilina
33338272  Poskytnutie technickej pomoci  260,00 
bez DPH
Zmluva o techn.pomoci č. OVS S/10 z 22.12.2014    07.05.2015  13.05.2015  27.5.2015 
1231541118   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Oprava služobného motorového vozidla  258,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 92-12/2015 z 17.12.2015  21.12.2015  28.12.2015  29.12.2015 
11441006   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Balenie handričiek na čistenie skenerov  254,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 130-12/2014 z 10.12.2014  17.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
1231540656   Euro VKM, s.r.o.
Nám. Martina Benku 12, 811 07 Bratislava 1
35893508  Odborné preklady  243,81 
vrátane DPH
  Objednávka č. 43-06/2015 z 24.06.2015, Objednávka č. 52-07/2015 z 09.07.2015  20.07.2015  27.07.2015  29.7.2015 
1231540409   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Oprava a montáž dverového zámku  241,25 
vrátane DPH
  Objednávka č. 27-04/2015 z 29.04.2015  11.05.2015  13.05.2015  27.5.2015 
1231541053   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin
41530284  Renovované tonery  237,84 
vrátane DPH
  Objednávka č. 84-12/2015 z 01.12.2015  08.12.2015  28.12.2015  29.12.2015 
1231540508   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Oprava služobného motorového vozidla  236,83 
vrátane DPH
  Objednávka č. 34-06/2015 z 03.06.2015  10.06.2015  19.06.2015  24.6.2015 
1231541119   TONA Martin, s.r.o.
Priekopská 84, 036 08 Martin
45684642  Servisná a odborná prehliadka plynových kotlov  234,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 163-12/2014 z 29.12.2014  18.12.2015  28.12.2015  29.12.2015 
1231540387   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin
41530284  Renovované tonery  234,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 19-04/2015 z 17.04.2015  27.04.2015  06.05.2015  27.5.2015 
1231540371   MESTO TURČIANSKE TEPLICE
Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice
00317004  Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2015  232,43 
bez DPH
Rozhodnutie č. 19/2015 z 17.03.2015    16.04.2015  28.04.2015  30.4.2015 
1231540569   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Oprava potrubia  230,88 
vrátane DPH
  Objednávka č. 39-06/2015 z 09.06.2015  18.06.2015  26.06.2015  29.6.2015 
1231540496   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 05/2015  228,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    05.06.2015  11.06.2015  23.6.2015 
1231540108   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  Asistenčné práce pri opakovanej úradnej skúške výťahu  226,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 156-12/2014 z 29.12.2014  05.02.2015  11.02.2015  24.2.2015 
1231540957   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 10/2015  225,29 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    06.11.2015  11.11.2015  20.11.2015 
1231540406   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 04/2015  225,26 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    11.05.2015  13.05.2015  27.5.2015 
1231540695   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 07/2015  223,44 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    07.08.2015  12.08.2015  19.8.2015 
1231540593   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 06/2015  223,63 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    08.07.2015  14.07.2015  15.7.2015 
1231541048   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 11/2015  221,87 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    07.12.2015  15.12.2015  17.12.2015 
1231540889   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 09/2015  221,66 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    12.10.2015  21.10.2015  27.10.2015 
1231540768   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 08/2015  221,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    09.09.2015  17.09.2015  28.9.2015 
1231540507   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 05/2015  221,90 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    10.06.2015  17.06.2015  23.6.2015 
1231540321   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 03/2015  221,77 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    09.04.2015  14.04.2015  22.4.2015 
1231540203   SLOVAK TELEKOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 02/2015  221,93 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    09.03.2015  12.03.2015  16.3.2015 
1231541033   SPOMA SK, s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36688045  Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 11/2015  219,10 
vrátane DPH
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014    02.12.2015  22.12.2015  22.12.2015 
1231540944   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 10/2015  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    03.11.2015  23.11.2015  27.11.2015 
1231540838   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 09/2015  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    02.10.2015  26.10.2015  2.11.2015 
1231540760   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 08/2015  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    03.09.2015  23.09.2015  28.9.2015 
1231540685   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 07/2015  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    06.08.2015  27.08.2015  28.8.2015 
1231540582   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 06/2015  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    02.07.2015  17.07.2015  16.7.2015 
1231540483   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 05/2015  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    02.06.2015  17.06.2015  23.6.2015 
1231540395   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 04/2015  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    04.05.2015  06.05.2015  27.5.2015 
1231540275   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 03/2015  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    07.04.2015  09.04.2015  15.4.2015 
1231540217   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 02/2015  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    11.03.2015  13.03.2015  23.3.2015 
1231540096   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 01/2015  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    02.02.2015  09.02.2015  19.2.2015 
1231540007   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 12/2014  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    07.01.2015  16.01.2015  28.1.2015 
1231540186   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Toner  214,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 05-01/2015 z 27.01.2015  19.02.2015  13.03.2015  23.3.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť