
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421540364 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  | 
						35815256 | zemný plyn 9/2015 | 2 477,00 EUR  vrátane DPH  | 
						6300220134 | xxx | 03.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 | 
| 1421540363 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina 9/2015 | 1 038,89 EUR  vrátane DPH  | 
						4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxxx | 03.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 | 
| 1421540362 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina 9/2015 | 923,64 EUR  vrátane DPH  | 
						4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 03.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 | 
| 1421540361 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136  | 
						odborná činnosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití PP na úpravu bytu rodinného domu a garáže | 185,92  bez DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | xxx | 02.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 | |
| 1421540379 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | spracovanie PP 8/2015 | 8,70 EUR  vrátane DPH  | 
						v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 10.09.2015 | 18.09.2015 | 18.9.2015 | |
| 1421540387 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | stravovacie poukážky NP DEI SR(27120130537) | 72,11 EUR  bez DPH  | 
						64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150084 | 16.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | 
| 1421540383 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | stravovacie poukážky NP27120130556 | 709,67 EUR  bez DPH  | 
						64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150085 | 16.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | 
| 1421540383 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | stravovacie poukážky | 16 830,83 EUR  bez DPH  | 
						64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150083 | 16.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | 
| 1421540378 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 174,57 EUR  bez DPH  | 
						64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150082 | 10.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | 
| 1421540391 | Majster Papier, PhDr. Gabriela Spišáková Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava V  | 
						33768897 | hygienický materiál | 1 802,45 EUR  vrátane DPH  | 
						Kúpna zmluva č. Z201519152-Z | xxx | 21.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | 
| 1421540390 | Peter Rudáš Moldavská 6, 071 01 Michalovce  | 
						10712976 | porevízme opravy | 183,42 EUR  vrátane DPH  | 
						OV150086 | 21.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | |
| 1421540389 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | PHL obdobie 01.09.-15.09.2015 | 564,17 EUR  vrátane DPH  | 
						5611874055 | xxx | 18.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | 
| 1421540385 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce  | 
						36175684 | tonery | 1 643,44 EUR  vrátane DPH  | 
						OV150077 | 16.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | |
| 1421540384 | Regionálna nemocnica, n.o  ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance  | 
						35582391 | nájom za CPS Sobrance obdobie 9/2015 | 95,21 EUR  vrátane DPH  | 
						Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 10.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | |
| 1421540382 | ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o 072 13 Palín 272  | 
						36585173 | zdravotné výkony | 48,79 EUR  bez DPH  | 
						zákon 447/2008 | 14.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | |
| 1421540381 | Slovenská pošta, a.s.  Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | poštové služby obdobie 01.08.-31.08.2015 | 3 441,35 EUR  vrátane DPH  | 
						Sumárny zúčtovací výkaz | 11.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | |
| 1421540380 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | kancelársky papier A4-2000 bal A3 40 bal | 5 587,92 EUR  vrátane DPH  | 
						20396/2011 | OV150068 | 11.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | 
| 1421540393 | ARRIVA Michalovce a.s.  Lastomírska 1, 071 01 Michalovce  | 
						36214078 | autobusová preprava zamestnancov SF | 60,00 EUR  vrátane DPH  | 
						OV150088 | 23.09.2015 | 05.10.2015 | 1.10.2015 | |
| 1421540395 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Mesačné poplatky Orange obdobie 20.09.-19.10.2015 | 303,51 EUR  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 25.09.2014 | 05.10.2015 | 1.10.2015 | |
| 1421540394 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 174,57 EUR  bez DPH  | 
						64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150090 | 25.09.2014 | 05.10.2015 | 1.10.2015 | 
| 1421540392 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava  | 
						31327681 | tonery | 3586,75   vrátane DPH  | 
						OV150089 | 23.09.2015 | 05.10.2015 | 1.10.2015 | |
| 1421540402 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina 01.10.-31.10.2015 | 923,64 EUR  vrátane DPH  | 
						4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 05.10.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1421540401 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina 10/2015 | 1 038,89 EUR  vrátane DPH  | 
						4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 05.10.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1421540400 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | zemný plyn obdobie 01.10.-31.10.2015 | 1 583,05  bez DPH  | 
						160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 05.10.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1421540398 | ARRIVA Michalovce a.s.  Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno  | 
						35846526 | opravu motovorého vozidla Škoda Felícia MI 723 | 205,48 EUR  vrátane DPH  | 
						OV150091 | 01.10.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1421540397 | HOREZZA a.s. Teplická 81, 921 01 Piešťany  | 
						36280127 | prenájom miestnosti a športovisk | 973,50 EUR  vrátane DPH  | 
						OV150087 | 01.10.2015 | 12.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1421540432 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad  Nám.slobody 13, 071 01 Michalovce  | 
						35517948 | trovy exekúcie 14 Er637/2006 | 17,98 EUR  bez DPH  | 
						Uznesenie 14 Ex/637/2006, Ex 2492/2009 | 16.10.2015 | 16.10.2015 | 23.10.2015 | |
| 1421540412 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | Elektronické stravovacie poukazy 205 ks NP27120130556 | 777,98 EUR  bez DPH  | 
						64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150097 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | 
| 1421540411 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | Elektronické stravovacie poukazy 42 ks | 159,39 EUR  bez DPH  | 
						64/OD/2015 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | OV150096 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | 
| 1421540410 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | elektronické stravovacie poukazy 4 912ks | 18 641,04 EUR  bez DPH  | 
						64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150098 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | 
| 1421540409 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | elektronické stravovacie poukazy 41 ks | 155,60 EUR  bez DPH  | 
						64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150093 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | 
| 1421540424 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN 09/2015 | 1 277,86 EUR  vrátane DPH  | 
						Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
| 1421540423 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Služba IP- Telefónia 09/2015 | 1 301,04 EUR  vrátane DPH  | 
						Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
| 1421540422 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | DSL back up 09/2015 | 398,45 EUR  vrátane DPH  | 
						Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
| 1421540421 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | MPLS VPN 09/2015 | 2 943,78 EUR  bez DPH  | 
						Objednávka služby č. 2011-112 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
| 1421540420 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Telekomunikačné služby 9/2015 | 392,94 EUR  vrátane DPH  | 
						Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
| 1421540419 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby 9/2015 | 56,22 EUR  vrátane DPH  | 
						9902319180 | xxx | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | 
| 1421540417 | MERATECH - SOLAR, s.r.o  Komenského 16, 071 01 Michalovce  | 
						36687375 | oprava WC v pavilóne D 1. poschodie | 99,00 EUR  vrátane DPH  | 
						xxx | OV150094 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | 
| 1421540416 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | spracovanie poštového PP za mesiac 9/2015 | 9,30 EUR  vrátane DPH  | 
						v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | 
| 1421540415 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice  | 
						36570460 | vodné, stočné obdobie 07 - 09/2015 P.O.H 66, Veľké Kapušany | 31,16 EUR  bez DPH  | 
						80-000093822PO2015 | xxx | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |