
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421540572 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Mesačné poplatky orange obdobie 20.12.2015- 19.01.2016 | 339,76 EUR  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 | 
| 1421540571 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce  | 
						44101619 | upratovacie služby obdobie 01.12.2015-31.12.2015 | 1 886,11 EUR  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 | 
| 1421540570 | Technické a zahradnícke služby   Gorkého 55, 073 01 Sobrance  | 
						35513861 | Prenájom kontajnera obdobie 01.07.-31.12.2015 | 35,88 EUR  vrátane DPH  | 
						Nájomna zmluva č. 9/2009 | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 | 
| 1421540569 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | DSL back up 12/2015 | 398,45 EUR  vrátane DPH  | 
						Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 | 
| 1421540568 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | Správa a údržba siete LAN 12/2015 | 1 277,86 EUR  vrátane DPH  | 
						Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 | 
| 1421540567 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | MPLS VPN 12/2015 | 2 943,78 EUR  vrátane DPH  | 
						xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 | 
| 1421540566 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | Služba IP- Telefónia 12/2015 | 1 301,04 EUR  vrátane DPH  | 
						Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 | 
| 1421540565 | JASMED,s.r.o Brezová 740/38, 071 01 Michalovce  | 
						44869223 | zdravotné výkony | 34,85 EUR  vrátane DPH  | 
						zákon 447/2008 | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 | 
| 1421540564 | Slovenská pošta, a.s.  Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | diaľková kreditácia- vyúčtovanie | 3 000,00 EUR  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxx | 28.12.2015 | 4.1.2016 | |
| 1421540562 | Technické a zahradnícke služby   Partizánska 55, 071 01 Michalovce  | 
						00186490 | - prevoz nadrozmerných krabíc na trase Michalovce- Veľké Kapušany | 67,60 EUR  vrátane DPH  | 
						xxx | OV150141 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 
| 1421540563 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice  | 
						36570460 | vodné, stočné, obdobie 30.09.-17.12.2015 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 111,29 EUR  vrátane DPH  | 
						80-000093822PO2015 | xxx | 26.12.2015 | 30.12.2015 | 4.1.2016 | 
| 1421540561 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | kancelársky materiál | 1 013,95 EUR  vrátane DPH  | 
						16658/12-M/ODSMAP | OV150133 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 | 
| 1421540560 | Ing. František Kudláč PROFIHERM SERVICE   Školská 288/4, 073 01 Sobrance  | 
						46178422 | inštalácia priestorového termostatu ÚPSVaR Sobrance | 93,00 EUR  bez DPH  | 
						xxx | OV150140 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 | 
| 1421540559 | ARRIVA Service s.r.o., Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno  | 
						35846526 | oprava vozidla Škoda Fábia MI 476 CB | 245,22 EUR  vrátane DPH  | 
						prieskum trhu | OV150136 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 | 
| 1421540558 | ARRIVA Service s.r.o., Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno  | 
						35846526 | oprava vozidla Volkswagen Passat MI 199 CD | 154,69 EUR  vrátane DPH  | 
						prieskum trhu | OV150138 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 | 
| 1421540557 | ARRIVA Service s.r.o., Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno  | 
						35846526 | oprava služobného vozidla ŠKODA SUPERB MI118 BV | 234,74 EUR  vrátane DPH  | 
						prieskum trhu | OV150137 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 | 
| 1421540556 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce  | 
						36175684 | oprava kopirek | 684,00 EUR  vrátane DPH  | 
						prieskum trhu | OV150125 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 | 
| 1421540554 | Jacko Gustav 072 44 Bunkovce 80  | 
						40821552 | oprava žalúzii | 72,30 EUR  vrátane DPH  | 
						xxx | OV150135 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 23.12.2015 | 
| 1421540555 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 261,86 EUR  bez DPH  | 
						64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150139 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 23.12.2015 | 
| 1421540552 | Regionálna nemocnica, n.o  ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance  | 
						35582391 | Nájom za CPS Sobrance 12/2015 | 95,21 EUR  vrátane DPH  | 
						Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xxx | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | 
| 1421540551 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | PHL obdobie 01.12.-15.12.2015 | 1 049,56 EUR  vrátane DPH  | 
						602863/73120/2004 | xxx | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | 
| 1421540550 | Rudaš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce  | 
						10712976 | úpravy elektrického vedenia v objektoch ÚPSVaR Michalovce | 364,12 EUR  vrátane DPH  | 
						xxx | OV150132 | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | 
| 1421540549 | Rudaš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce  | 
						10712976 | odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia v budove ÚPSV a R Michalovce A,B,C | 1 198,80  vrátane DPH  | 
						prieskum trhu | xxx | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | 
| 1421540548 | Slovakia trend export-import s.r.o Michalovská 62, 073 01 Sobrance  | 
						46512250 | rebrík 1 ks, vozík 1 ks | 60,14 EUR  vrátane DPH  | 
						xxx | OV150134 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | 
| 1421540547 | SPAD - požiarny servis  072 16 Vrbnica 43  | 
						17197601 | revíziu protipožiarných zariadení na všetkých pracoviskách | 495,00 EUR  vrátane DPH  | 
						prieskum trhu | OV140172 | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | 
| 1421540546 | Adrian Buraľ 072 32 Jovsa 229  | 
						41505131 | vyhotovenie vizitiek | 14,40 EUR  vrátane DPH  | 
						xxx | OV150078 | 15.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | 
| 1421540545 | Adrian Buraľ 072 32 Jovsa 229  | 
						41505131 | vyhotovenie vizitiek | 84,00 EUR  vrátane DPH  | 
						xxx | OV150071 | 15.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | 
| 1421540543 | TOUR KLUB Igor Svitek Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica  | 
						17986117 | kalendár stolový 274 ks, diár denný 13 ks, diár týždenný 1 ks | 641,79 EUR  vrátane DPH  | 
						Z201533827 | xxx | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 
| 1421540542 | Marián Ondrejka - Wtreade Mikuláša Dohnányho 817/1A, 010 04 Žilina  | 
						34933336 | skartovačku HSM shredstar 2 ks | 413,70 EUR  vrátane DPH  | 
						xxx | OV150131 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 
| 1421540541 | ROVKUR s.r.o Masarykova 7, 071 01 Michalovce  | 
						34136665 | odborná prehliadka plynových kotlov | 1 182,00  vrátane DPH  | 
						xxx | OV140169 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 
| 1421540540 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | MPLS VPN 11/2015 | 2 943,78 EUR  vrátane DPH  | 
						xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 
| 1421540539 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | Služba IP- Telefónia 11/2015 | 1 301,04 EUR  vrátane DPH  | 
						Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 
| 1421540538 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | Telefónne poplatky 11/2015 | 420,12 EUR  vrátane DPH  | 
						Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 
| 1421540537 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | Správa a údržba siete LAN 11/2015 | 1 277,86 EUR  vrátane DPH  | 
						Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 
| 1421540536 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | DSL back up 11/2015 | 398,45 EUR  vrátane DPH  | 
						Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 
| 1421540535 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | poštové služby 11/2015 | 7 150,30  vrátane DPH  | 
						Sumárny zúčtovací výkaz | xxxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 
| 1421540532 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | elektronické stravovacie poukažky | 159,39 EUR  bez DPH  | 
						64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 
| 1421540534 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | elektronické stravovacie poukážky 4 635 ks | 17 589,83 EUR  bez DPH  | 
						64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150122 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 
| 1421540533 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | elektronické stravovacie poukazy 210 ks | 796,95 EUR  bez DPH  | 
						64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150123 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 
| 1421540526 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina vyučovanie preplatok obdobie 01.-14.10.2015 | 604,29 EUR  vrátane DPH  | 
						4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 10.12.2015 | 19.1.2016 |