Faktúry 2015 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1371540380   Hruškovič Michal
Teriakovce 214, 080 05
47793058  montáž zásuvky  80,51 
vrátane DPH
  46/2015  27.05.2015  04.06.2015  23.6.2015 
1371540193   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  nájom 4/2015  3686,20 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 151/2010-Dodatok č. 4    26.03.2015  07.04.2015  19.5.2015 
1371540298   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  nájom nebytových priestorov  6007,90 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    30.04.2015  06.05.2015  14.5.2015 
1371540134   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
00037870  nájom nebytových priestorov  1917,00 
bez DPH
Zmluva č.:151/2010/OP    04.03.2015  12.03.2015  26.3.2015 
1371540064   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  nájom nebytových priestorov 1-2/2015  7842,63 
bez DPH
Zmluva č.:151/2010/OP    29.01.2015  30.01.2015  5.2.2015 
1371540772   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  nájom za nebytové priestory 12/2015  6007,90 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    28.10.2015  05.11.2015  18.11.2015 
1371540476   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  nájom za nebytové priestory 8/2015  6007,90 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    30.06.2015  13.07.2015  28.7.2015 
1371540537   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  nájomné 9/2015  6007,90 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    28.07.2015  04.08.2015  24.8.2015 
1371540611   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  nájomné za nebytové priestory  6007,90 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    02.09.2015  11.09.2015  8.10.2015 
1371540696   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  nájomné za nebytové priestory 11/2015  6007,90 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    28.09.2015  08.10.2015  13.10.2015 
1371540538   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  náklady za nájom 9/2015  2493,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    28.07.2015  04.08.2015  24.8.2015 
1371540421   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00000016  náklady za prenájom nebytových priestorov  6007,90 
bez DPH
Zmluva o nájme 2/2015    01.06.2015  15.06.2015  17.7.2015 
1371540422   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  náklady za služby spojené s nájmom 6/2015  2493,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme 2/2015    01.06.2015  17.06.2015  23.6.2015 
1371540475   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  náklady za služby spojené s nájmom nebytových priestorov 8/2015  2393,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    30.06.2015  13.07.2015  28.7.2015 
1371540951   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup stravné lístky 12/2015  155,60 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    21.12.2015  23.12.2015  20.1.2016 
1371540954   ELSATEX-Ing. František Sarik
Ondavské Matiašovce 56, 094 01
10804692  nákup - chladnička INDESIT  259,00 
vrátane DPH
  160/2015  21.12.2015  23.12.2015  20.1.2016 
1371540940   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup - kancelársky materiál  935,92 
vrátane DPH
  139/2015  17.12.2015  22.12.2015  4.1.2016 
1371540983   VIRBA, s.r.o.
Jilemnického 3C, 080 01 Prešov
44404263  nákup - materiál na údržbu  10,40 
vrátane DPH
  174/2015  29.12.2015  30.12.2015  20.1.2016 
1371540949   VIRBA, s.r.o.
Jilemnického 3C, 080 01 Prešov
44404263  nákup - materiál na údržbu  378,81 
vrátane DPH
  159/2015  18.12.2015  23.12.2015  4.1.2016 
1371540175   Labanc Miroslav-Lensplod
Požiarnicka 514/2, 082 12 Kapušany
14279223  nákup - meraný koberec  94,13 
vrátane DPH
  13/2015  19.03.2015  30.03.2015  7.4.2015 
1371540176   Labanc Miroslav-Lensplod
Požiarnicka 514/2, 082 12 Kapušany
14279223  nákup - meraný koberec  94,13 
vrátane DPH
  17/2015  23.03.2015  30.03.2015  7.4.2015 
1371540963   HAUS Seman s.r.o.
Levočská 20, 080 01 Prešov
36477630  nákup - odpadkové koše  94,50 
vrátane DPH
  163/2015  21.12.2015  23.12.2015  20.1.2016 
1371540961   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  nákup - rýchlovarná kanvica  91,94 
vrátane DPH
  161/2015  21.12.2015  23.12.2015  20.1.2016 
1371540191   Fifty-Fifty, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  nákup - toaletný papier  529,20 
vrátane DPH
  15/2015  25.03.2015  30.03.2015  7.4.2015 
1371540945   MABART, sd.r.o.
Hlavná 90, 080 01 Prešov
36492256  nákup - vianočná pohľadnica s textom  14,00 
vrátane DPH
  141/2015  17.12.2015  22.12.2015  4.1.2016 
1371540515   EGO SLOVAKIA s.r.o.
Veľký Kamenec 251, 07636
31725325  nákup a montáž interierových žalúzií  1197,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. Z201511610_Z    08.07.2015  15.07.2015  28.7.2015 
1371540974   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup cartridge  624,96 
vrátane DPH
  146/2015  28.12.2015  29.12.2015  20.1.2016 
1371540681   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup cartridge  208,32 
vrátane DPH
  81/2015  21.09.2015  23.09.2015  8.10.2015 
1371540354   Fifty-Fifty, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  nákup čistiacich potrieb  242,90 
vrátane DPH
  34/2015  12.05.2015  21.05.2015  28.5.2015 
1371540533   Fifty-Fifty, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  nákup hygien.potrieb  303,07 
vrátane DPH
  59/2015  27.07.2015  04.08.2015  24.8.2015 
1371540536   Fifty-Fifty, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  nákup hygienic.potrieb  303,41 
vrátane DPH
  69/2015  28.07.2015  04.08.2015  24.8.2015 
1371540291   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kamcelárskeho materiálu  1710,00 
vrátane DPH
  19/2015  28.04.2015  30.04.2015  14.5.2015 
1371540849   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancel. potrieb  819,55 
vrátane DPH
  126/20145  16.11.2015  30.11.2015  9.12.2015 
1371540941   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
00000316  nákup kancelárskeho materiálu  1867,49 
vrátane DPH
  151/2015  17.12.2015  22.12.2015  4.1.2016 
1371540802   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  737,93 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  117/2015  04.11.2015  20.11.2015  8.12.2015 
1371540752   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  863,87 
vrátane DPH
  104/2015  13.10.2015  20.10.2015  26.10.2015 
1371540469   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  2167,15 
vrátane DPH
  56/2015  24.06.2015  26.06.2015  14.7.2015 
1371540441   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  760,63 
vrátane DPH
  57/2015  18.06.2015  22.06.2015  29.6.2015 
1371540440   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  1038,61 
vrátane DPH
  52/2015  18.06.2015  22.06.2015  29.6.2015 
1371540357   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  877,50 
bez DPH
  26/2015  14.05.2015  21.05.2015  28.5.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť