Faktúry 2015 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1371540524   PcProfi, s.r.o.
Fintická 14050/119, 080 06 Prešov
44685173  nákup tonerov  3261,00 
vrátane DPH
  64/2015  13.07.2015  17.07.2015 
1371540369   PcProfi, s.r.o.
Fintická 14050/119, 080 06 Prešov
44685173  nákup tonerov  1134,56 
bez DPH
  41/2015  18.05.2015  21.05.2015 
1371540100   PcProfi, s.r.o.
Fintická 14050/119, 080 06 Prešov
00004468  nákup tonerov  4891,50 
vrátane DPH
  8/2015/PO  11.02.2015  17.02.2015 
1371540979   Prompt DC s.r.o.
17.novembra 132, 080 01 Prešov
31656374  nákup USB kľúčov  98,70 
vrátane DPH
  173/2015  29.12.2015  30.12.2015 
1371540249   VIRBA, s.r.o.
Jilemnického 3C, 080 01 Prešov
00004440  nákup všeobecného materiálu  202,90 
vrátane DPH
  24/2015  17.04.2015  24.04.2015 
1371540962   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  nákup- teplovzdušný konvektor  71,80 
vrátane DPH
  162/2015  21.12.2015  23.12.2015 
1371540695   Norma- Muľ Jozef
Konštantínova 7, 080 01 Prešov
31291295  nákup-kávovar  389,0 
vrátane DPH
  89/2015  28.09.2015  06.10.2015 
1371540975   VIRBA, s.r.o.
Jilemnického 3C, 080 01 Prešov
44404263  nákup-materiál na údržbu budov  470,10 
vrátane DPH
  169/2015  28.12.2015  30.12.2015 
1371540604   Norma- Muľ Jozef
Konštantínova 7, 080 01 Prešov
31291295  nákup-mikrovlná rura  48,9 
vrátane DPH
  78/2015  27.08.2015  04.09.2015 
1371540682   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup-tonerové náplne  1594,56 
vrátane DPH
  94/2015  21.09.2015  23.09.2015 
11441031   Fifty-Fifty, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  nákup-utierky,držiaky  995,28 
vrátane DPH
  218/2014  05.01.2015  16.01.2015 
1371540995   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov
36459925  nastavenie prístupových kódov ÚPSVaR Sabinov  94,80 
vrátane DPH
  171/2015  30.12.2015  31.12.2015 
1371540753   Súkromná stredná odborná škola
Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov
00686514  občerstvenie - Burza práce  294,89 
vrátane DPH
  108/2015  14.10.2015  22.10.2015 
1371540948   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36491501  objednávka piktogramu  8,28 
vrátane DPH
  145/2015  18.12.2015  23.12.2015 
11441033   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  obsluha plynov.kotolne  1188 
vrátane DPH
Zmluva na poskyt.služby č.:2014/346217    05.01.2015  16.01.2015 
1371540308   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  obsluha plynovej kotolne  1188,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2014/517128    04.05.2015  12.05.2015 
1371540131   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  obsluha plynovej kotolne  1188,00 
vrátane DPH
Zmluva na poskyt.služby č.:2014/346217    02.03.2015  06.03.2015 
1371540070   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  obsluha plynovej kotolne 1/2015  1188,00 
vrátane DPH
Zmluva na poskyt.služby č.:2014/346217    02.02.2015  05.02.2015 
1371540789   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  obsluha plynovej kotolne 10/2015  1188,0 
vrátane DPH
Zmluva č. 2014/517128    02.11.2015  06.11.2015 
1371541001   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  obsluha plynovej kotolne 12/2015  1188,0 
vrátane DPH
Zmluva č. 2014/517128    04.01.2016  12.01.2016 
1371540368   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  obsluha plynovej kotolne 5/2015  594,00 
vrátane DPH
Zmluva na poskyt.služby č.:2014/346217    18.05.2015  21.05.2015 
1371540875   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.12.2015  14.12.2015 
1371540874   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  2571,60 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.12.2015  14.12.2015 
1371540799   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  2975,91 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    03.11.2015  11.11.2015 
1371540609   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  2571,60 
bez DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.09.2015  11.09.2015 
1371540079   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie - Lipany  175,36 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.02.2015  11.02.2015 
1371540081   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie -PO  1356,34 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.02.2015  11.02.2015 
1371540055   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie 1/2015 - Lipany  178,70 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    21.01.2015  26.01.2015 
1371540008   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35757086  odber elektrickej energie 1/2015 - Prešov  1382,46 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    12.01.2015  26.01.2015 
1371540054   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie 1/2015 - Prešov  233,34 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    21.01.2015  26.01.2015 
1371540009   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie 1/2015 - Sabinov  1240,74 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    12.01.2015  26.01.2015 
1371540038   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44483767  odber elektrickej energie 12/2014  2603,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 5100615106C    15.01.2015  22.01.2015 
1371540078   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie-PO  228,95 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.02.2015  11.02.2015 
1371540080   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00035743  odber elektrickej energie-SB  1215,26 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.02.2015  11.02.2015 
1371540080   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00035743  odber elektrickej energie-SB  1215,26 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.02.2015  11.02.2015 
1371540815   SPP, a.s. Košice
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  odber plynu 10/2015-Prešov  2660,88 
vrátane DPH
Zmluva č.:9103905825    09.11.2015  16.11.2015 
1371540790   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  odber plynu 11/2014  417,00 
vrátane DPH
Zmluva č.:9105315218    02.11.2015  06.11.2015 
1371540792   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  odber plynu Sabiniov 11/2015  1903,00 
vrátane DPH
Zmluva č.:9105314857    02.11.2015  06.11.2015 
1371540791   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  odber plynu Sabinov 11/2015  142,00 
vrátane DPH
Zmluva č:9105315010    02.11.2015  06.11.2015 
1371540877   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  odber zemného plynu  142,00 
vrátane DPH
Zmluva č:9105315010    02.12.2015  14.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť