
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441540764 | Agrimonia, s.r.o. Starosaská 1, Spišská Nová Ves  | 
						45462399 | Úhrada zdravotných úkonov | 13,94  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 29.10.2015 | 30.10.2015 | 6.11.2015 | |
| 1441540760 | Čopová Viktória MUDr. Hviezdoslavova 27, Spišská Nová Ves  | 
						31976603 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 29.10.2015 | 30.10.2015 | 6.11.2015 | |
| 1441540763 | Prima medic,s.r.o Dubová 2024/12, Spišská Nová Ves  | 
						36717584 | Úhrada zdravotných výkonov | 55,76  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 29.10.2015 | 30.10.2015 | 6.11.2015 | |
| 1441540768 | Hotelová akadémia Spišská Nová Ves Radničné námestie I, 05201 Spišská Nová Ves  | 
						17078504 | občerstvenie burza práce a infor | 964,94  bez DPH  | 
						obj. 1441540103 zo dňa 2.10.2015, NP PPP | 04.11.2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1441540771 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, 056 01 Gelnica  | 
						36721166 | obsluha kotolne 10/2015 GL | 240,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 4/2007 | 04.11.2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1441540759 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves  | 
						31676596 | oprava tlačiarní | 79,68  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14 | obj. 1441540106 | 04.11.2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | 
| 1441540738 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01Žilina  | 
						31611630 | preventívna prehliadka frank. str | 64,80  vrátane DPH  | 
						Zmluva o posk. služieb dig. fran. stroja PB 13.12.12 | 04.11.2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1441540737 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01Žilina  | 
						31611630 | odpadová nádoba do frankovaci | 26,76  vrátane DPH  | 
						obj. 1441540109 zo dňa 12.10.2015 | 04.11.2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1441540720 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Vyúčt. el. energie za 09/15 SNV | 1047,35  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 04.11.2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1441540772 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava  | 
						35683929 | Servis výťahov od 10-12/2015 | 112,25  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. R2428 | 04.11.2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1441540756 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad  | 
						36500968 | vod., stoč., zráž., 23.9.-21.10.2015 | 485,54  vrátane DPH  | 
						zmluva č. 67/216/15P | 04.11.2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1441540743 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						00000356 | Orange 10-11/2015 | 725,51  vrátane DPH  | 
						Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 04.11.2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1441540767 | DS mont a.s. Bratislavská 41, 01001 Žilina  | 
						31604323 | Oprava kruhových automatických | 130,20  vrátane DPH  | 
						obj. 1441540123 | 04.11.2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1441540774 | Hovanec Emil Odorín 61, 053 22 Odorín  | 
						10760440 | Revízie tlakových nádob v objekt | 816  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo 8/2014 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1441540777 | TERMOKOMPLEX, spol. s r. o. Hlavná 42, Krompachy  | 
						31687555 | Teplo za 10/15 Krompachy | 1214,77  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1441540779 | Schindler výťahy a e Široká 4528, 058 01 Poprad  | 
						31402828 | Výťah-ser. služ. 10-12/15 | 92,36  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielol č. 735/2002/Sch | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1441540790 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad  | 
						36500968 | Vod., stoč., zráž., 06-09/15 SNV 5 | 301,55  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dod. pitnej vody | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1441540784 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves  | 
						31676596 | Oprava tlačiarní | 43,20  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.12/2014 z 15.12.14 | obj. 1441540122 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | 
| 1441540776 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | El. en. SNVO53, GL 11/2015 | 2054,64  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1441540782 | LIVONEC SK, s.r.o. Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves  | 
						48121347 | Kontrola PHP, tlaková skúška | 418,22  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb 4/2014 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1441540775 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | El. en. KR, O55, 11/2015 | 664,17  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1441540783 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Slovak Telekom 10/2015 Hovory | 169,44  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 1149643003 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1441540780 | KAMENCA VOJTECH 055 51 Veľký Folkmar  | 
						10761985 | Paušal výťahu 10/2015 GL | 57,76  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1441540791 | EUROnline s.r.o. Jarná 4, 053 61 Spišské Vlachy  | 
						36845094 | Pranie uterákov | 16,13  vrátane DPH  | 
						obj. 20140270 zo dňa 29.12.2014 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1441540773 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Plyn 11/2015 | 1242,65  vrátane DPH  | 
						Zmluva o združ. dod. zem. plynu-maloodber 160/OVS/15 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1441540786 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves  | 
						31659641 | Vývoz a zneškodnenie odpadu | 286,79  vrátane DPH  | 
						obj. 1441540118 zo dňa 21. 10. 2015 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1441540794 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Slovak Telekom 10/15 Hovory S | 106,63  vrátane DPH  | 
						Zml. č. 1149643003 | 10.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1441540795 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | spracovanie PPPU 10/15 | 5,70  vrátane DPH  | 
						zmluva | 10.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1441540793 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166, 053 22 Odorín  | 
						43809626 | pneumatiky zimné Octavia SN6 | 271,20  bez DPH  | 
						Servisná zmluva č. 22/2014 | obj. 1441540128/4.11.2015 | 10.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | 
| 1441540787 | Tomašková Slávka, MUDr. Záhradná 10, 056 01 Gelnica  | 
						36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 83,64  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 13.11.2015 | 18.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1441540788 | Nagy Jozef MUDr. Limbová 34, 052 01 Spišská Nová Ves  | 
						31996639 | Úhrada zdravotných výkonov | 48,79  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 13.11.2015 | 18.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1441540789 | Železničné zdr. KE, s.r.o. 137 Masarykova 9, 040 01 Košice  | 
						36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 62,73  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 13.11.2015 | 18.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1441540769 | Ing. Benedikt Bock - ECO Šusteková 49, 85104 Bratislava  | 
						13979205 | Komp. posudok 10/15 | 1000,00  bez DPH  | 
						Zmluva č. 10/2014 | 13.11.2015 | 18.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1441540792 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | stravovacie poukážky za 11/201 | 16747,34  vrátane DPH  | 
						RD VOB/34/2015-M_OVO, Dohoda o pristup.64/OF/2015 | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 14.12.2015 | |
| 1441540758 | LASER Servis, spol. s.r.o. Lipová 3, 900 81 Šenkvice  | 
						35755989 | renovácia tonerov | 552,84  vrátane DPH  | 
						Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014 | 19.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1441540801 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  | 
						35815256 | vyučt. plynu 10/2015 GL | 453,73  bez DPH  | 
						zml. č. 5100012476 | 19.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1441540781 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | Poplatok storno na dodaji k PU | 1,00  vrátane DPH  | 
						zmluva | 19.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1441540805 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | pošt. úver 10/2015 GL+KR | 4328,00  bez DPH  | 
						Úver poštovného - povolenie č. 24/78, 79-PP-2004 | 19.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1441540804 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves  | 
						31676596 | oprava tlačiarní | 146,40  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14 | obj. 1441540116 | 19.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 | 
| 1441540785 | TOPPRO, s.r.o Liesková 20, 040 01 Košice  | 
						30794536 | upratovanie za 10/2015 | 3240,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z | 19.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 |