
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441540758 | LASER Servis, spol. s.r.o. Lipová 3, 900 81 Šenkvice  | 
						35755989 | renovácia tonerov | 552,84  vrátane DPH  | 
						Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014 | 19.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1441540825 | LIVONEC, s.r.o Hraničná 13, 058 01 Poprad  | 
						31730671 | prehliadka požiarných dverí a p | 442,20  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb 4/2014 | obj. 1441540120 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | 
| 1441540828 | Varga František Helcmanovce 253, 05563 Helcmanovce  | 
						34604804 | vyvolavací systém napojenie, op | 198,76  bez DPH  | 
						obj. 1441540136 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1441540797 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | SWAN LAN 10/2015 | 1353,02  vrátane DPH  | 
						Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1441540798 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | SWAN IP 10/2015 | 1409,46  vrátane DPH  | 
						Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1441540822 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166, 053 22 Odorín  | 
						43809626 | ťažné zariadenie Renault Thalia | 347,00  bez DPH  | 
						obj. 1441540134/18.11.2015 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1441540796 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | SWAN hovory 10/2015 | 408,52  vrátane DPH  | 
						Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1441540799 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | SWAN DSL 10/2015 | 398,45  vrátane DPH  | 
						Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1441540800 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | SWAN VPN 10/2015 | 3068,21  vrátane DPH  | 
						Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1441540826 | Kešelák Michal JUDr. exek. úrad Mlynská 2, 05201 Spišská Nová Ves  | 
						36153460 | trovy exekúcie | 20,72  vrátane DPH  | 
						Uznesenie OS SNV č. k. 0Er/4496/2000 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1441540824 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves  | 
						31676596 | oprava tlačiarní | 86,40  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14 | obj. 1441540117 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | 
| 1441540809 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Vyúčt. el. energie za 10/15 SNV | 1697,30  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1441540813 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava  | 
						35954612 | Slovanet internet 10/2015 | 891,04  vrátane DPH  | 
						zml. o reg. a SD č. 503831 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1441540817 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves  | 
						31676596 | oprava tlačiarní | 43,20  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14 | obj. 1441540131 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 9.12.2015 | 
| 1441540816 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3  | 
						31327681 | tonery HP | 394,96  vrátane DPH  | 
						RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1441540802 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166, 053 22 Odorín  | 
						43809626 | oprava výfuku MAZDA SN850B | 240,80  bez DPH  | 
						Servisná zmluva č. 22/2014 | obj. 1441540127/4.11.2015 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 9.12.2015 | 
| 1441540812 | Hovanec Emil Odorín 61, 053 22 Odorín  | 
						10760440 | oprava ohrievača vody v kotolni | 142,34  vrátane DPH  | 
						obj. 1441540126 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1441540818 | Darvaši Peter, Mgr. Rev. el. zar. Dubová 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves  | 
						34576797 | revízie elekt. spotrebičov a preno | 997,26  bez DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 19/2014 | obj. 1441540084 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 9.12.2015 | 
| 1441540792 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | stravovacie poukážky za 11/201 | 16747,34  vrátane DPH  | 
						RD VOB/34/2015-M_OVO, Dohoda o pristup.64/OF/2015 | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 14.12.2015 | |
| 1441540806 | LASER Servis, spol s r.o. Lipová 3, 900 81 Šenkvice  | 
						35755989 | renovácia tonerov | 450,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.2.2014 | 02.12.2015 | 03.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540807 | Lučivjanský Rudolf DATAS Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice  | 
						35320214 | Oprava kopír. stroja | 260,20  vrátane DPH  | 
						Zmluva na poskyt. služby 13/2014 | obj. 1441540105 | 02.12.2015 | 03.12.2015 | 22.12.2015 | 
| 1441540808 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166, 053 22 Odorín  | 
						43809626 | výmena oleja Thalia SN962BX | 158,48  bez DPH  | 
						Servisná zmluva č. 22/2014 | obj. 1441540130 | 18.11.2015 | 03.12.2015 | 22.12.2015 | 
| 1441540730 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | kancelársky papier A4-1000 bali | 2679,96  vrátane DPH  | 
						RD. č. 20396/2011-IV/5 | 02.12.2015 | 03.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540848 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | plyn 12/2015 | 1242,65  vrátane DPH  | 
						Zmluva o združ. dod. zem. plynu - maloodber 160/OVS15 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540834 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, 056 01 Gelnica  | 
						36721166 | obsluha kotolne 11/2015 GL | 240,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 4/2007 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540846 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | El. en. SNVO53, GL 12/2015 | 2054,64  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540844 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad  | 
						36500968 | Vod., stoč., zráž., 22.10.-23.11. | 540,25  vrátane DPH  | 
						zmluva č. 67/216/15P | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540827 | Lučivjanský Rudolf DATAS Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice  | 
						35320214 | Oprava kopír. stroja | 475,10  vrátane DPH  | 
						Zmluva na poskyt. služby 13/2014 | obj. 1441540136 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | 
| 1441540836 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 053 42 Krompachy  | 
						31687555 | Teplo za 11/15 Krompachy | 1500,95  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540815 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3  | 
						31327681 | Tonery iné ako HP | 946,89  vrátane DPH  | 
						RD VOB/53/2015_M_OVO, e. záznamu: 35492/2015 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540847 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | El. en. KR, O55, 12/2015 | 664,17  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540845 | Royal Business Corporation, s.r.o. Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice  | 
						45391611 | Prenájom rohože 11/2015 | 100,80  vrátane DPH  | 
						Zmluva o servisnej službe | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540843 | KAMENCA VOJTECH 055 51 Veľký Folkmar  | 
						10761985 | Paušál výťahu 11/2015 GL | 85,36  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540823 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Orange 11-12/2015 | 722,63  vrátane DPH  | 
						Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540849 | TOPPRO, s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice  | 
						44325851 | upratovanie za 11/2015 | 3240,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540856 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Slovak Telekom 11/15 Hovory S | 116,42  vrátane DPH  | 
						Zml. č. 1149643003 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540855 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Slovak Telekom 11/2015 Hovory | 169,44  vrátane DPH  | 
						Zml. č. 1149643003 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540838 | VILLA MARKET s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves  | 
						31668461 | mikrovlná rúra Gallet | 59,99  vrátane DPH  | 
						obj. 1441540141 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540850 | BOP - Slovakia s.r.o. Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves  | 
						36591441 | ovládače na garážovú bránu | 99,96  vrátane DPH  | 
						objednávka č. 1441540144 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540865 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad  | 
						36500968 | vod., stoč., zráž., 9-12/15 SNV 55 | 343,55  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 |