
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441540862 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Vyúčt. el. energie za 11/15 SNV | 1562,90  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540770 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | kancelársky papier A4-2000 bali | 5359,92  vrátane DPH  | 
						Zml. o uložení veci 339/OVS/15RD č. 20396/2011-IV/5 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540865 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad  | 
						36500968 | vod., stoč., zráž., 9-12/15 SNV 55 | 343,55  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540850 | BOP - Slovakia s.r.o. Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves  | 
						36591441 | ovládače na garážovú bránu | 99,96  vrátane DPH  | 
						objednávka č. 1441540144 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540838 | VILLA MARKET s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves  | 
						31668461 | mikrovlná rúra Gallet | 59,99  vrátane DPH  | 
						obj. 1441540141 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540855 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Slovak Telekom 11/2015 Hovory | 169,44  vrátane DPH  | 
						Zml. č. 1149643003 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540856 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Slovak Telekom 11/15 Hovory S | 116,42  vrátane DPH  | 
						Zml. č. 1149643003 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540849 | TOPPRO, s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice  | 
						44325851 | upratovanie za 11/2015 | 3240,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540870 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | pošt. úver 11/2015 GL+KR | 4985,80  bez DPH  | 
						Úver poštovného - povolenie č. 24/78, 79 PP - 2004 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540867 | Papirex Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves  | 
						10761471 | páska TZ | 54,48  vrátane DPH  | 
						obj. 14415400147 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540875 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | SWAN LAN 11/2015 | 1353,02  vrátane DPH  | 
						Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540873 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | SWAN DSL 11/2015 | 398,45  vrátane DPH  | 
						Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540871 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | SWAN hovory 11/2015 | 415,30  vrátane DPH  | 
						Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540872 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | SWAN VPN 11/2015 | 3068,21  vrátane DPH  | 
						Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540866 | Papirex Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves  | 
						10761471 | oprava skartátorov | 123,00  vrátane DPH  | 
						obj. č. 1441540152 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540874 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | SWAN IP 11/2015 | 1409,46  vrátane DPH  | 
						Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540877 | TOUR KLUB Igor Svitek Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica  | 
						17986117 | stolový kalendár, diár na rok 201 | 608,00  bez DPH  | 
						VO ústredie | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540881 | Salanci Jozef-INSA SNP/24, 053 21 Markušovce  | 
						33849820 | oprava poškodeného kanc. náby | 89,20  vrátane DPH  | 
						obje. 1441540149 | 18.12.2015 | 21.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1441540880 | Darvaši Peter, Mgr. Rev. el. zar. Dubová 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves  | 
						34576797 | revízie elekt. spotrebičov Odb. 5 | 1299,27  bez DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 19/2014 | obj. 1441540084 | 18.12.2015 | 21.12.2015 | 7.1.2016 | 
| 1441540902 | SOLID CORP s.r.o. Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves  | 
						36183300 | preventívne prehliadky chladiaci | 448,80  vrátane DPH  | 
						Zmluva na posk. služby č. 16/2014 | obj. č. 1441540139 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | 
| 1441540887 | Slovanet, a.s. Záhradnicka 151, 821 08 Bratislava  | 
						35954612 | Slovanet internet 11/2015 | 737,69  vrátane DPH  | 
						zml. o reg. a SD č. 503831 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 144154903 | LASER Servis, spol. s.r.o. Lipová 3, 900 81 Šenkvice  | 
						35755989 | renovácia tonerov | 86,40  vrátane DPH  | 
						Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1441540835 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava  | 
						31327681 | tonery iné ako HP | 654,48  vrátane DPH  | 
						RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1441540882 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves  | 
						31676596 | reproduktory genius | 13,80  vrátane DPH  | 
						obj. 1441540148 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1441540879 | Varga František Helcmanovce č. 253, 055 63 Helcmanovce  | 
						34604804 | vyvolávací systém napojenie S | 296,89  bez DPH  | 
						obj. 1441540146 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1441540899 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad  | 
						36500968 | vod., stoč., zráž., 3.9. - 7.12.2015 | 722,93  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 65/271/15P | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1441540897 | Jarkovský Ondrej J. Fabiniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves  | 
						37177141 | žiarovky | 499,68  vrátane DPH  | 
						obj. 1441540159 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1441540896 | Jarkovský Ondrej J. Fabiniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves  | 
						37177141 | predlžovačky, alk. batérie | 35,78  vrátane DPH  | 
						obj. 1441540158 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1441540885 | ELPS s.r.o. Ing. Pavol Slebodník Záhradná 28, 053 13 Letanovce  | 
						47251026 | elektrorevízia Krompachy | 182,23  bez DPH  | 
						obj. 1441540108 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1441540888 | RIVERA, s.r.o. Vajanského 26 Vajanského 2029/26, 052 01 Spišská Nová Ves  | 
						36607916 | tabuľa - označenie budovy | 10,20  vrátane DPH  | 
						obj. 1441540143 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1441540891 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | nákup kancelárskych potrieb | 1687,10  vrátane DPH  | 
						RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012 | obj. 1441540140 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | 
| 1441540878 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166, 053 22 Odorín  | 
						43809626 | výmena vložky do zámku GOLF | 65,00  bez DPH  | 
						Servisná zmluva č. 22/2014 | obj. 1441540150 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | 
| 1441540901 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | nákup kancelárskych potrieb | 740,87  vrátane DPH  | 
						RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012 | obj. 1441540140 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | 
| 1441540895 | LASER Servis, spol. s.r.o. Lipová 3, 900 81 Šenkvice  | 
						35755989 | renovácia tonerov | 374,40  vrátane DPH  | 
						Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1441540886 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava  | 
						31327681 | tonery iné ako HP | 846,60  vrátane DPH  | 
						RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1441540893 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | tlač PPP | 32,87  vrátane DPH  | 
						obj. 1441540137 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1441540884 | ELPS s.r.o. Ing. Pavol Slebodník Záhradná 28, 053 13 Letanovce  | 
						47251026 | revízia bleskozvodu Odb. 53, SN | 141,63  bez DPH  | 
						obj. 1441540107 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1441540894 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina  | 
						31611630 | ročné služby prevádzky faranko | 144,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o posk. služieb dig. fran. stroja PB 13.12.12 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1441540876 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava  | 
						31327681 | tonery HP | 333,40  vrátane DPH  | 
						RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1441540890 | JAGESPIŠ, s.r.o. Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves  | 
						36820695 | výmena ventilu na hydrante v A | 110,64  vrátane DPH  | 
						obj. 1441540151 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 |