Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1391540174   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky  117,79 
vrátane DPH
Dohoda o volitelnom programe Business Partner    09.06.2015  15.06.2015 
1391540173   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Údržba budovy  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    08.06.2015  15.06.2015 
1391540172   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  36,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    08.06.2015  15.06.2015 
1391540171   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  966,90 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    08.06.2015  11.06.2015 
1391540170   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Poštové služby  0,75 
vrátane DPH
v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet    05.06.2015  11.06.2015 
1391540169   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Upratovacie a čistiace práce  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    04.06.2015  11.06.2015 
1391540168   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Moldavská 12, 040 11 Koice
35815256  Dodávka plynu  2651,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    02.06.2015  11.06.2015 
1391540167   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    02.06.2015  11.06.2015 
1391540166   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    02.06.2015  11.06.2015 
1391540165   Tlačiareň Svidnícka, s.r.o
Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník
36478326  Oprava pečiatok  3,00 
vrátane DPH
  26/2015  02.06.2015  08.06.2015 
1391540164   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  8002,64 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015  28/2015  02.06.2015  11.06.2015 
1391540163   VIVE VALEWQUE, s.r.o.
Hlavná 31,09101 Stropkov
45295484  Zdravotné výkony  97,58 
vrátane DPH
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch    02.06.2015  11.06.2015 
1391540162   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
00151866  Vyúčtovanie prevádzkových nákladov  104,17 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    28.05.2015  28.05.2015 
1391540161   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dodávka vody  389,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    28.05.2015  08.06.2015 
1391540160   Lemesanyi Ladislav, Ing.
Bauerova 30, 04023 Košice
40408507  Údržba kopírovacieho stroja, oprava tlačiarní  330,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2013  25/2015  27.05.2015  29.05.2015 
1391540159   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne hovory  398,06 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť    26.05.2016  08.06.2015 
1391540158   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kopírovacieho papiera  727,00 
vrátane DPH
Rámcova zmluva o kúpe kancelárskych potrieb č. 26805/2011-IV/5  23/2015  25.05.2015  29.05.2015 
1391540157   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    25.05.2015  29.05.2015 
1391540156   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  447,82 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    25.05.2015  29.05.2015 
1391540155   MARMA Maliňák Marián
Štaškovce 37, 09023 Havaj
34825177  Výroba drevených lišt, oprava kancelárskeho stola  155,99 
vrátane DPH
  21/2015  20.05.2015  26.05.2015 
1391540154   One Print, s.r.o.
Gorkého 12, 902 01 Pezinok
47726989  Renovácia tonerov  600,00 
vrátane DPH
  247/2015  20.05.2015  26.05.2015 
1391540153   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Zľava na poštovnom za mesiac apríl  45,64 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    15.05.2015  13.05.2015 
1391540152   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  71,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    14.05.2015  22.05.2015 
1391540151   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Údržba a budovy  213,24 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    13.05.2015  22.05.2015 
1391540150   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    13.05.2015  22.05.2015 
1391540149   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    13.05.2015  22.05.2015 
1391540148   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    13.05.2015  22.05.2015 
1391540147   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    13.05.2015  22.05.2015 
1391540146   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  125,94 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    13.05.2015  22.05.2015 
1391540145   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky  19,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    13.05.2015  22.05.2015 
1391540144   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Poštové služby za mesiac apríl  1173,15 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    13.05.2015  22.05.2015 
1391540143   SOFTIP, a.s.
Na troskách 26, 97401 Banská Bystrica
  Školenie SOFTIP PROFIT modul SAL  120,00 
vrátane DPH
    18.05.2015  19.05.2015 
1391540143   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  1056,68 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    12.05.2015  13.05.2015 
1391540142   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
00151866  Prevádzkové náklady   166,00 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    07.05.2015  13.05.2015 
1391540141   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Poštovné  1,20 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    07.05.2015  13.05.2015 
1391540140   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky  117,60 
vrátane DPH
Dohoda o volitelnom programe Business Partner    07.05.2015  13.05.2015 
1391540139   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Dobitie kreditu - preddavok frankovací stroj  4500,00 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    06.05.2015  04.05.2015 
1391540138   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy44, 82511 Bratislava
35815256  Dodávka plynu  2651,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    05.05.2015  13.05.2015 
1391540137   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    04.05.2015  13.05.2015 
1391540136   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách  80,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013    05.05.2015  11.05.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť