Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1391540023   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - dobropis   -22,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    23.01.2015  27.01.2015 
1391540022   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - dobropis   -44,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    23.01.2015  27.01.2015 
1391540024   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - dobropis  -352,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    23.01.2015  27.01.2015 
1391540021   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - dobropis  -1230,24 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    23.01.2015  27.01.2015 
391440392   Pivovarník Jozef
Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov
10783849  Nákup ručných nástrojov  12227,30 
vrátane DPH
  119/2014  12.12.2014  17.12.2014 
391440381   Pivovarník Jozef
Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov
10783849  Nákup pracovných odevov  9760,00 
vrátane DPH
  118/2014  10.12.2014  12.12.2014 
1391540164   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  8002,64 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015  28/2015  02.06.2015  11.06.2015 
1391540301   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Stravné poukažky  7901,19 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    07.10.2015  19.10.2015 
1391540026   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  7848,74 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015  2/2015  23.01.2015  26.01.2015 
1391540224   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukažky  7813,91 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015  41/2015  21.07.2015  28.07.2015 
1391540242   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy  7605,18 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    10.08.2015  17.08.2015 
1391540100   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  7540,95 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015  14/2015  01.04.2015  20.04.2015 
1391540033   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  7464,00 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015  3/2015  02.02.2015  12.02.2015 
1391540396   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Stravné poukážky  7449,59 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    10.12.2015  18.12.2015 
1391540277   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Stravovacie poukažky  7240,86 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    11.09.2015  22.09.2015 
1391540068   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  7233,16 
vrátane DPH
Komisionárska zmulva č. 1/OF/2015  10/2015  04.03.2015  11.03.2015 
1391540134   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny   7156,21 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015    05.05.2015  22.05.2015 
1391540345   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Elektronická stravovacie poukažky  6986,60 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    09.11.2015  26.11.2015 
1391540280   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Dobitie frankovacieho stroja zaplatené preddávkovo  4500,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu    16.09.2015  07.09.2015 
1391540204   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Dobitie kreditu - frankovcí výplatný stroj zaplatené preddávkovo  4500,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu    07.07.2015  29.06.2015 
1391540139   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Dobitie kreditu - preddavok frankovací stroj  4500,00 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    06.05.2015  04.05.2015 
1391501214   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
  Dobitie kreditu frankovací stroj - preddavok  4500,00 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    21.04.2015  22.04.2015 
1391500906   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
  Poštovné výplatný frankovací stroj - preddavok  4500,00 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    18.03.2015  18.03.2015 
1391540095   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Prijatý preddavok - frankovací stroj  4500,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu    25.03.2015  19.03.2015 
1391540296   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskych potrieb  3884,66 
vrátane DPH
Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb  51/2015  05.10.2015  13.10.2015 
1391501256   Mesto Stropkov
Hlavná 38/2, 09101 Stropkov
  Daň z nehnuteľnosti na rok 2015  3645,58 
vrátane DPH
Rzhodnutie č. 155/2015    04.05.2015  13.05.2015 
1391540195   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Oprava služobného motorového vizidla SP 067 AI  2999,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013  36/2015  26.06.2015  30.06.2015 
1391540276   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4, A3  2736,96 
vrátane DPH
Rámcova zmluva o kúpe xer. papiera reg.č .20396/2011 IV/5    11.09.2015  24.09.2015 
391440399   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  2692,00 
vrátane DPH
Vyučtovanie nespotrebovaných kupónov    15.12.2014  18.12.2014 
1391540168   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Moldavská 12, 040 11 Koice
35815256  Dodávka plynu  2651,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    02.06.2015  11.06.2015 
1391540138   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy44, 82511 Bratislava
35815256  Dodávka plynu  2651,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    05.05.2015  13.05.2015 
1391540121   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Moldavská 12, 040 11 Koice
35815256  Dodávka plynu  2651,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    14.04.2015  16.04.2015 
1391540069   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy44, 82511 Bratislava
35815256  Dodávka plynu  2651,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    01.03.2015  11.03.2015 
1391540039   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Moldavská 12, 040 11 Koice
35815256  Dodávka plynu  2651,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    01.02.2015  12.02.2015 
1391540016   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy44, 82511 Bratislava
35815256  Dodávka plynu  2651,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    22.01.2015  27.01.2015 
1391540030   Stolárik Alexander
Vranovská 1455/28, 091 01 Stropkov
43648941  Vybudovanie recepcie v budove ÚPSVaR  2513,6 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 8/2014    28.01.2015  05.02.2015 
1391540362   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Preddavok na nastavenie DEKVS - frankovací stroj  2500,00 
vrátane DPH
v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu    27.11.2015  13.11.2015 
391440405   KOVEX, Kovalčík Jozef
Sokolovská 1639/10, 09101 Stropkov
36782734  Oprav strechy na dvojgaráži, na budove ÚPSVaR a oprava strešných zvodov na budove  2299,25 
vrátane DPH
  125/2014  17.12.2014  22.12.2014 
1391540032   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy44, 82511 Bratislava
35815256  Dodávka plynu - dobropis  2255,53 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    02.02.2015  12.02.2015 
1391540056   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Navyšenie kreditu frankovací stroj zaplatené preddávkovo  2230,00 
vrátane DPH
v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu    13.02.2015  13.02.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť