Faktúry 2015 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1401540436   7P s.r.o.
Herlianska 1077, 093 03 Vranov nad Topľou
31722709  Oprava a údržba výpočtovej techniky  172,8 
vrátane DPH
  114/2015  21.12.2015  23.12.2015  7.1.2016 
1401540330   7P s.r.o.
Herlianska 1077, 093 03 Vranov nad Topľou
31722709  Oprava a údržba výpočtovej techniky  1956 
vrátane DPH
  68/2015  19.10.2015  23.10.2015  18.11.2015 
1401540197   7P s.r.o.
Herlianska 1077, 093 03 Vranov nad Topľou
31722709  Oprava a údržba výpočtovej techniky  261,6 
vrátane DPH
  34/2015  26.06.2015  29.06.2015  10.7.2015 
1401540418   7P s.r.o.
Herlianska 1077, 093 03 Vranov nad Topľou
31722709  Oprava a údržba tlačiarní a multifunkčných zariadení  724,5599999999999 
vrátane DPH
  100/2015  14.12.2015  16.12.2015  30.12.2015 
1401540261   7P s.r.o.
Herlianska 1077, 093 03 Vranov nad Topľou
31722709  Oprava a údržba tlačiarní a multifunkčných zariadení  1308 
vrátane DPH
  56/2015  27.08.2015  31.08.2015  22.9.2015 
1401540198   7P s.r.o.
Herlianska 1077, 093 03 Vranov nad Topľou
31722709  Oprava a údržba tlačiarní a multifunkčných zariadení  946,03 
vrátane DPH
  35/2015  26.06.2015  30.06.2015  10.7.2015 
1401540276   Jozef HURNÝ - kontrola a oprava hasiacej techniky
Soľ 369, 094 35 Soľ
17294797  Oprava a údržba protipožiarných zariadení v budovách UPSVaR: ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T a Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou  179,74 
vrátane DPH
  62/2015  10.09.2015  17.09.2015  15.10.2015 
1401540248   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  Oprava a údržba kopírovacieho stroja: SHARP ARM 236  187,51 
vrátane DPH
  53/2015  11.08.2015  18.08.2015  8.9.2015 
1401540262   Marius Pedersen, a.s
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, prevádzka 093 03 Vranov nad Topľou, Herlianska 1084
34115901  Odvoz a likvidácia vyradeného majetku, odber a ekologická likvidácia tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov a neónových trubíc  277,82 
vrátane DPH
Zmluva o vývoze odpadu č. 24 065 zo dňa 16.9.2009, Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 1.12.2014  55/2015  27.08.2015  31.08.2015  22.9.2015 
1401540014   SOFTIP, a.s.
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
36785512  Odsun do histórie - SAL   84 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2027015 z 9.11.2007  2/2015  27.01.2015  29.01.2015  23.2.2015 
1401540013   SOFTIP, a.s.
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
36785512  Odsun do histórie - FIN a FAK  * 42,00 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2027015 z 9.11.2007  1/2015  27.01.2015  29.01.2015  23.2.2015 
1401540386   Milan Boroš - ABM TECHNIK
Nižný Kručov 104, 093 01 Vranov n.T.
35343320  Odborná prehliadka, odborná skúška a revízia plynových zariadení v budove ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T  99 
vrátane DPH
  96/2015  30.11.2015  02.12.2015  21.12.2015 
1401540286   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4, A3  1721,98 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011, Zmluva o uložení veci č. 339/OVS/2015 zo dňa 12.8.2015  242/2015  14.09.2015  24.09.2015  19.10.2015 
1401540348   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4  2009,98 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011, Zmluva o uložení veci č. 339/OVS/2015 zo dňa 12.8.2015  242/2015  02.11.2015  12.11.2015  9.12.2015 
1401540323   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4  * 3081,96 [$€-1] 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011, Zmluva o uložení veci č. 339/OVS/2015 zo dňa 12.8.2015  242/2015  16.10.2015  22.10.2015  18.11.2015 
1401540194   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4  1286,38 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5  33/2015  24.06.2015  26.06.2015  10.7.2015 
1401540148   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4  * 1286,38 [$€-1] 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5    18.05.2015  26.05.2015  17.6.2015 
1401540424   Ing. František Sarik - ELSATEX
Ondavské Matiašovce 56, 094 01 Tovarné
10804692  Nákup vysávača  74,98999999999999 
vrátane DPH
  110/2015  15.12.2015  17.12.2015  7.1.2016 
1401540220   Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou
35341033  Nákup ventilátorov  250,5 
vrátane DPH
    27.07.2015  29.07.2015  25.8.2015 
1401540416   Amido - Exquisit s.r.o.
Herľanská 547, 093 03 Vranov nad Topľou
31663869  Nákup uterákov  425,7 
vrátane DPH
  105/2015  14.12.2015  17.12.2015  7.1.2016 
1401540431   ALDA VV, s.r.o.
Dobrianskeho 2569, 093 01 Vranov nad Topľou
44779275  Nákup stoličky kancelárskej, kresla kancelárskeho  103,9 
vrátane DPH
  109/2015  17.12.2015  21.12.2015  7.1.2016 
1401540109   JURIGA spol. s r.o.
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
31344194  Nákup originál tonerov do kopírovacích strojov  472,7 
vrátane DPH
  16/2015  14.04.2015  22.04.2015  18.5.2015 
1401540207   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Nákup odpadovej nádoby pre frankovací stroj  53,52 
vrátane DPH
  41/2015  08.07.2015  13.07.2015  10.8.2015 
1401540349   TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
35697300  Nákup letenky  572 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zabezpečení leteckej prepravy č.spisu VOB/8/2014-M_OVO, č.záznamu:20431/2014 zo dňa 9.9.2014, Dohoda o pristúpení k RD - č.záznamu 44806/2014  69/2015  02.11.2015  16.11.2015  9.12.2015 
1401540167   AGENTÚRA ALBATROS s.r.o.
Hlavná 18, 04001 Košice
36606286  Nákup letenky  * 436,95 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva č. 169/SE/2013 zo dňa 31.7.2013  26/2015  11.06.2015  15.06.2015  6.7.2015 
1401540086   SATUR TRAVEL a.s.
Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26
35787201  Nákup letenky  * 645,81 [$€-1] 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 169/SE/2013 zo dňa 31.7.2013  12/2015  30.03.2015  31.03.2015  21.4.2015 
1401540019   AGENTÚRA ALBATROS s.r.o.
Hlavná 18, 04001 Košice
36606286  Nákup leteniek  * 422,42 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva č. 169/SE/2013 zo dňa 31.7.2013  5/2015  09.02.2015  11.02.2015  6.3.2015 
1401540382   Ing. Maščuk Cyril
Námestie slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou
17294703  Nákup koberca  140,7 
vrátane DPH
  95/2015  23.11.2015  26.11.2015  21.12.2015 
1401540081   Ing. Maščuk Cyril
Námestie slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou
17294703  Nákup koberca  * 82,91 [$€-1] 
vrátane DPH
  11/2015  23.03.2015  26.03.2015  21.4.2015 
1401540435   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kanceláskych potrieb  2940,2 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb Spis.č. 16658/12-M_ODSMAP  104/2015  21.12.2015  23.12.2015  7.1.2016 
1401540173   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kanceláskych potrieb  1418,82 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb Spis.č. 16658/12-M_ODSMAP  30/2015  17.06.2015  23.06.2015  9.7.2015 
1401540412   Igor Svitek - TOUR KLUB
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica
17986117  Nákup kalendárov  370 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201533827_Z zo dňa 27.11.2015    11.12.2015  15.12.2015  30.12.2015 
1401540123   Liška Michal Elektroservis
Sídlisko II, ul.1.Mája 1228, 093 01 Vranov nad Topľou
14326493  Nákup chladničiek  * 400,00 [$€-1] 
vrátane DPH
  21/2015  27.04.2015  30.04.2015  22.5.2015 
1401540271   Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava V.
33768897  Nákup hygienického materiálu a čistiacich prostriedkov  445,48 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201519152_Z zo dňa 7.8.2015    07.09.2015  14.09.2015  12.10.2015 
1401520016   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  nájomné 8/2015  11374,54 
vrátane DPH
Zmluva o užívaní nebytových priestorov zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 8 zo dňa 22.4.2015.    03.08.2015  06.08.2015  26.8.2015 
1401520014   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  nájomné 7/2015  11374,54 
vrátane DPH
Zmluva o užívaní nebytových priestorov zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 8 zo dňa 22.4.2015.    01.07.2015  03.07.2015  28.7.2015 
1401520011   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  nájomné 6/2015  11374,54 
vrátane DPH
Zmluva o užívaní nebytových priestorov zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 8 zo dňa 22.4.2015.    02.06.2015  08.06.2015  6.7.2015 
1401520009   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  nájomné 5/2015  * 11374,54 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o užívaní nebytových priestorov zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 8 zo dňa 22.4.2015.    04.05.2015  11.05.2015  29.5.2015 
1401540128   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  nájomné 4/2015 - doúčtovanie  19,63 
vrátane DPH
Zmluva o užívaní nebytových priestorov zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 12.2.2015, Dodatok k zmluve č. 8 zo dňa 22.4.2015.    04.05.2015  07.05.2015  29.5.2015 
1401520007   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  nájomné 4/2015  11276,38 
vrátane DPH
Zmluva o užívaní nebytových priestorov zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 12.2.2015    02.04.2015  13.04.2015  4.5.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť