Faktúry 2015 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1401540424   Ing. František Sarik - ELSATEX
Ondavské Matiašovce 56, 094 01 Tovarné
10804692  Nákup vysávača  74,98999999999999 
vrátane DPH
  110/2015  15.12.2015  17.12.2015 
1401540364   Juraj Palík
Palárikova 656, 093 03 Vranov nad Topľou
14322234  Výroba kľúčov  125 
vrátane DPH
  89/2015  16.11.2015  19.11.2015 
1401540123   Liška Michal Elektroservis
Sídlisko II, ul.1.Mája 1228, 093 01 Vranov nad Topľou
14326493  Nákup chladničiek  * 400,00 [$€-1] 
vrátane DPH
  21/2015  27.04.2015  30.04.2015 
1401540428   Mgr. Ladislav Krivda - VRANOVSKÉ NOVINY
Sídlisko Okulka 9/5, 093 01 Vranov nad Topľou
17291097  Predplatné: Vranovské Noviny na rok 2016  14,1 
vrátane DPH
  111/2015  16.12.2015  21.12.2015 
1401540382   Ing. Maščuk Cyril
Námestie slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou
17294703  Nákup koberca  140,7 
vrátane DPH
  95/2015  23.11.2015  26.11.2015 
1401540081   Ing. Maščuk Cyril
Námestie slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou
17294703  Nákup koberca  * 82,91 [$€-1] 
vrátane DPH
  11/2015  23.03.2015  26.03.2015 
1401540276   Jozef HURNÝ - kontrola a oprava hasiacej techniky
Soľ 369, 094 35 Soľ
17294797  Oprava a údržba protipožiarných zariadení v budovách UPSVaR: ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T a Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou  179,74 
vrátane DPH
  62/2015  10.09.2015  17.09.2015 
1401540298   Úsmev ako dar - spoločnosť priateľov detí z detských domovov
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Platba za konferenciu - Mosty k rodine  34 
vrátane DPH
    05.10.2015  06.10.2015 
1401540412   Igor Svitek - TOUR KLUB
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica
17986117  Nákup kalendárov  370 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201533827_Z zo dňa 27.11.2015    11.12.2015  15.12.2015 
1401540432   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Originál náplne do iných ako HP tlačiarenských zariadení  2171,05 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. spisu:VOB/53/2015-M_OVO, č.záznamu: 35492/2015 uzatvorenej dňa 3.8.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 332/OI/2015 uzatvorenej dňa 13.8.2015  107/2015  17.12.2015  23.12.2015 
1401540430   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Originál náplne HP do tlačiarenských zariadení  854,5599999999999 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. spisu:VOB/53/2015-M_OVO, č.záznamu: 35488/2015 uzatvorenej dňa 3.8.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 333/OI/2015 uzatvorenej dňa 13.8.2015  106/2015  16.12.2015  21.12.2015 
1401540390   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Originál náplne do iných ako HP tlačiarenských zariadení  1323,91 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. spisu:VOB/53/2015-M_OVO, č.záznamu: 35492/2015 uzatvorenej dňa 3.8.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 332/OI/2015 uzatvorenej dňa 13.8.2015  98/2015  02.12.2015  09.12.2015 
1401540387   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Originál náplne HP do tlačiarenských zariadení  1030,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. spisu:VOB/53/2015-M_OVO, č.záznamu: 35488/2015 uzatvorenej dňa 3.8.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 333/OI/2015 uzatvorenej dňa 13.8.2015  97/2015  01.12.2015  08.12.2015 
1401540344   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Originál náplne do iných ako HP tlačiarenských zariadení  721,23 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. spisu:VOB/53/2015-M_OVO, č.záznamu: 35492/2015 uzatvorenej dňa 3.8.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 332/OI/2015 uzatvorenej dňa 13.8.2015  82/2015  28.10.2015  30.10.2015 
1401540320   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Originál náplne HP do tlačiarenských zariadení  757,64 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. spisu:VOB/53/2015-M_OVO, č.záznamu: 35488/2015 uzatvorenej dňa 3.8.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 333/OI/2015 uzatvorenej dňa 13.8.2015  73/2015  12.10.2015  16.10.2015 
1401540319   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Originál náplne do iných ako HP tlačiarenských zariadení  935 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. spisu:VOB/53/2015-M_OVO, č.záznamu: 35492/2015 uzatvorenej dňa 3.8.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 332/OI/2015 uzatvorenej dňa 13.8.2015  72/2015  12.10.2015  16.10.2015 
1401540291   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Originál náplne do iných ako HP tlačiarenských zariadení  1271,29 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. spisu:VOB/53/2015-M_OVO, č.záznamu: 35492/2015 uzatvorenej dňa 3.8.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 332/OI/2015 uzatvorenej dňa 13.8.2015  64/2015  24.09.2015  30.09.2015 
1401540290   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Originál náplne HP do tlačiarenských zariadení  1411,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. spisu:VOB/53/2015-M_OVO, č.záznamu: 35488/2015 uzatvorenej dňa 3.8.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 333/OI/2015 uzatvorenej dňa 13.8.2015  65/2015  24.09.2015  30.09.2015 
1401540270   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Originál náplne HP do tlačiarenských zariadení  481,84 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. spisu:VOB/53/2015-M_OVO, č.záznamu: 35488/2015 uzatvorenej dňa 3.8.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 333/OI/2015 uzatvorenej dňa 13.8.2015  59/2015  04.09.2015  29.09.2015 
1401540269   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Originál náplne do iných ako HP tlačiarenských zariadení  236,3 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. spisu:VOB/53/2015-M_OVO, č.záznamu: 35492/2015 uzatvorenej dňa 3.8.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 332/OI/2015 uzatvorenej dňa 13.8.2015  60/2015  04.09.2015  11.09.2015 
1401540231   JURIGA spol. s r.o.
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
31344194  Originál náplne do kopírovacieho stroja  413,62 
vrátane DPH
  50/2015  06.08.2015  12.08.2015 
1401540221   JURIGA spol. s r.o.
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
31344194  Originál náplne do kopírovacieho stroja  413,62 
vrátane DPH
  46/2015  27.07.2015  29.07.2015 
1401540195   JURIGA spol. s r.o.
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
31344194  Originál náplne do kopírovacieho stroja  295,44 
vrátane DPH
  36/2015  24.06.2015  26.06.2015 
1401540109   JURIGA spol. s r.o.
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
31344194  Nákup originál tonerov do kopírovacích strojov  472,7 
vrátane DPH
  16/2015  14.04.2015  22.04.2015 
1401540035   JURIGA spol. s r.o.
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
31344194  Originál náplne do kopírovacieho stroja  354,53 
vrátane DPH
  8/2015  23.02.2015  26.02.2015 
1401540415   Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
31348262  Za aktualizácie programu ASPI za rok 2015 - druhý polrok  330 
vrátane DPH
Licenčná zmluva č. M-023/2014 zo dňa 28.11.2014    14.12.2015  16.12.2015 
1401540175   Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
31348262  Za aktualizácie programu ASPI za rok 2015 - prvý polrok  * 330,00 [$€-1] 
vrátane DPH
Licenčná zmluva č. M-023/2014 zo dňa 28.11.2014    19.06.2015  23.06.2015 
1401540162   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  13004,3 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015, Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 4.2.2015    04.06.2015  11.06.2015 
1401540132   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  11157,53 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015, Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 4.2.2015  23/2015  06.05.2015  13.05.2015 
1401540089   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  * 11696,17 [$€-1] 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015, Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 4.2.2015  15/2015  07.04.2015  17.04.2015 
1401540054   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  * 13158,19 [$€-1] 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015, Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 4.2.2015  10/2015  05.03.2015  13.03.2015 
1401540020   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  * 12080,91 [$€-1] 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  6/2015  09.02.2015  13.02.2015 
1401540015   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky   12003,96 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  4/2015  27.01.2015  11.02.2015 
1401540007   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Finančný spravodajca, ročník 2014 - vyúčtovanie  48,86 
vrátane DPH
  93/2013  23.01.2015  27.01.2015 
1401540398   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Ročné služby prevádzky DFS v DKC PB  144 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 09.11.2012    10.12.2015  14.12.2015 
1401540338   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Preventívna prehliadka frankovacieho stroja - cestovné náklady  108 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja v kreditačnom centre značky Pitney Bowes zo dňa 9.11.2012    26.10.2015  28.10.2015 
1401540322   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Zdravotné výkony  * 208,80 [$€-1] 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    15.10.2015  22.10.2015 
1401540299   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Poplatok za doplnenie kreditu nad limit  11,4 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja zo dňa 9.11.2012    05.10.2015  06.10.2015 
1401540207   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Nákup odpadovej nádoby pre frankovací stroj  53,52 
vrátane DPH
  41/2015  08.07.2015  13.07.2015 
1401540435   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kanceláskych potrieb  2940,2 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb Spis.č. 16658/12-M_ODSMAP  104/2015  21.12.2015  23.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť