Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1191640417 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 7/2016 | 234,32 vrátane DPH |
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013 | 10.08.2016 | 15.08.2016 | 7.9.2016 | |
1191640369 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 6/2016 | 223,30 vrátane DPH |
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013 | 12.07.2016 | 18.07.2016 | 4.8.2016 | |
1191640301 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 5/2016 | 388,34 vrátane DPH |
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | 7.7.2016 | |
1191640240 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 4/2016 | 373,63 vrátane DPH |
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013 | 06.05.2016 | 17.05.2016 | 10.6.2016 | |
1191640189 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 3/2016 | 433,92 vrátane DPH |
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013 | 08.04.2016 | 20.04.2016 | 13.5.2016 | |
1191640138 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 2/2016 | 506,80 vrátane DPH |
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013 | 10.03.2016 | 22.03.2016 | 7.4.2016 | |
1191640630 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 11/2016 | 469,82 vrátane DPH |
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013 | 12.12.2016 | 16.12.2016 | 10.1.2017 | |
1191640049 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 11-12/2015 | 251,95 vrátane DPH |
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013 | 15.01.2016 | 22.01.2016 | 3.2.2016 | |
1191640043 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 11-12/2015 | 30,74 vrátane DPH |
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013 | 13.01.2016 | 20.01.2016 | 3.2.2016 | |
1191640576 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 10/2016 | 524,11 vrátane DPH |
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013 | 11.11.2016 | 18.11.2016 | 9.12.2016 | |
1191640099 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 1/2016 | 182,24 vrátane DPH |
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013 | 12.02.2016 | 22.02.2016 | 7.3.2016 | |
1191640585 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 1-10/2016 | 220,09 vrátane DPH |
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013 | 21.11.2016 | 29.11.2016 | 9.12.2016 | |
1191640048 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 1-10/2015 | 2296,99 vrátane DPH |
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013 | 15.01.2016 | 22.01.2016 | 3.2.2016 | |
1191640266 | T - services, s.r.o. Jašíkova č.178, 023 54 Turzovka |
44228414 | vyúčtovanie dodávky energií za rok 2015 | 1613,57 vrátane DPH |
Zmluva-22.3.2006 | 03.06.2016 | 14.06.2016 | 4.7.2016 | |
1191640643 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, zrážky 9-12/2016 | 515,37 bez DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 27.12.2016 | 29.12.2016 | 24.1.2017 | |
1191640042 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, zrážky 9-12/2015 | 1443,41 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 13.01.2016 | 25.01.2016 | 3.2.2016 | |
1191640486 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, zrážky 6-9/2016 | 681,44 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 05.10.2016 | 10.10.2016 | 26.10.2016 | |
1191640639 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, zrážky 6-12/2016 | 877,85 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | 10.1.2017 | |
1191640332 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, zrážky 3-6/2016 | 744,17 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 04.07.2016 | 15.07.2016 | 25.7.2016 | |
1191640333 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, zrážky 12/2015-6/2016 | 936,37 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 04.07.2016 | 15.07.2016 | 25.7.2016 | |
1191640155 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, zrážky 1-3/2016 | 1136,40 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 04.04.2016 | 15.04.2016 | 4.5.2016 | |
1191640426 | AGE Tech, s.r.o. Malá 2873, 022 01 Čadca |
36441007 | varné kanvice | 99,00 vrátane DPH |
34/2016-12.8.2016 | 12.08.2016 | 25.08.2016 | 7.9.2016 | |
1191640481 | ORIOLA SK, s.r.o. Na Lány 44, 010 03 Žilina |
50019201 | upratovanie 9/2016 | 1627,00 bez DPH |
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016 | 03.10.2016 | 10.10.2016 | 12.10.2016 | |
1191640462 | ORIOLA SK, s.r.o. Na Lány 44, 010 03 Žilina |
50019201 | upratovanie 8/2016 | 1627,00 bez DPH |
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016 | 06.09.2016 | 13.09.2016 | 12.10.2016 | |
1191640432 | ORIOLA SK, s.r.o. Na Lány 44, 010 03 Žilina |
50019201 | upratovanie 7/2016 | 1627,00 bez DPH |
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016 | 23.08.2016 | 26.08.2016 | 7.9.2016 | |
1191640366 | ORIOLA SK, s.r.o. Na Lány 44, 010 03 Žilina |
50019201 | upratovanie 6/2016 | 1627,00 bez DPH |
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016 | 08.07.2016 | 14.07.2016 | 4.8.2016 | |
1191640258 | ORIOLA SK, s.r.o. Na Lány 44, 010 03 Žilina |
50019201 | upratovanie 5/2016 | 1627,00 bez DPH |
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016 | 31.05.2016 | 09.06.2016 | 27.6.2016 | |
1191640158 | ORIOLA SK, s.r.o. Na Lány 44, 010 03 Žilina |
50019201 | upratovanie 3/2016 | 1627,00 bez DPH |
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016 | 05.04.2016 | 13.04.2016 | 4.5.2016 | |
1191640133 | ORIOLA SK, s.r.o. Na Lány 44, 010 03 Žilina |
50019201 | upratovanie 2/2016 | 1627,00 bez DPH |
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016 | 07.03.2016 | 14.03.2016 | 7.4.2016 | |
1191640563 | ORIOLA SK, s.r.o. Na Lány 44, 010 03 Žilina |
50019201 | upratovanie 10/2016 | 1627,00 vrátane DPH |
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016 | 07.11.2016 | 14.11.2016 | 9.12.2016 | |
1191640061 | ORIOLA SK, s.r.o. Na Lány 44, 010 03 Žilina |
50019201 | upratovanie 1/2016 | 490,00 bez DPH |
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016 | 03.02.2016 | 11.02.2016 | 18.2.2016 | |
1191640624 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 9.11.2016-30.11.2016 | 2413,86 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.527/119/2016-4.11.2016 | 09.12.2016 | 16.12.2016 | 10.1.2017 | |
1191640619 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 2.11.2016-8.11.2016 | 480,00 vrátane DPH |
45/2016-2.11.2016 | 07.12.2016 | 16.12.2016 | 29.12.2016 | |
1191640010 | Polák Radoslav č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41358805 | upratovacie služby 12/2015 | 1618,70 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2014-17.12.2014 | 07.01.2016 | 20.01.2016 | 3.2.2016 | |
1191640056 | Polák Radoslav č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41358805 | upratovacie a čistiace služby 1/2016 | 510,00 vrátane DPH |
2/2015-18.1.2015 | 29.01.2016 | 04.02.2016 | 18.2.2016 | |
1191640211 | ORIOLA SK, s.r.o. Na Lány 44, 010 03 Žilina |
50019201 | upatovanie 4/2016 | 1627,00 bez DPH |
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016 | 29.04.2016 | 09.05.2016 | 26.5.2016 | |
1191640331 | JUDr.Marta Kužmová, súdny exekútor Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
31056717 | trovy exekúcie | 39,83 vrátane DPH |
01.07.2016 | 07.07.2016 | 15.7.2016 | ||
1191640139 | JUDr.Marta Kužmová, súdny exekútor Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
31056717 | trovy exekúcie | 57,38 vrátane DPH |
11.03.2016 | 06.04.2016 | 7.4.2016 | ||
1191640102 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery iné ako HP | 851,93 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015 | 7/2016-10.2.2016 | 18.02.2016 | 07.03.2016 | 7.3.2016 |
1191640310 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 3451,74 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015 | 13.06.2016 | 04.07.2016 | 8.7.2016 |