Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041640051 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 7,35 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 08.02.2016 | 16.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640050 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 09.02.2016 | 16.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640049 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,83 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 09.02.2016 | 16.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640061 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky 0402-03032016 | 221,6 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 10.02.2016 | 16.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640059 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 01/2016 | 229,75 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 10.02.2016 | 16.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640040 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 02/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640039 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | VM,ŠA-spotreba elektriny 02/2016 | 320,24 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640038 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 02/2016 | 896,46 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 | 01.02.2016 | 12.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640037 | CHEOPS nábytok, sro 040 01 Košice, Študentská 1 |
36580627 | kancelárske vybavenie | 1020 vrátane DPH |
kúpna zmluva:Z201539988_Z | 29.01.2016 | 12.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640044 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | spotreba vody za 01/2015+zr.voda | 137,88 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 04.02.2016 | 12.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640046 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 02/2016 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640031 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / iné ako HP 15ks | 1558,95 vrátane DPH |
6/OE/2016 | 22.01.2016 | 12.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640030 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / HP 5ks | 482,59 vrátane DPH |
5/OE/2016 | 22.01.2016 | 12.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640045 | VAR-ELEKTRO sro 929 01 Dun.Streda,nám.priateľstva 39/B |
31449816 | elektroinštalačné práce-vyvolávací systém | 294,3 vrátane DPH |
8/EO/2016 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640036 | Infopoint sro 929 01 Dun.Streda,Smetanov háj 291/29 |
47359242 | HQVET-grafické práce | 500 vrátane DPH |
14/EU-HQVET/2016 | 28.01.2016 | 09.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640035 | TUCAN cest.kancelária sro 831 03 Bratislava, Za kasárňou 1 |
35697300 | HQVET-letenky ITA 18.-21.01.2016 | 1100 vrátane DPH |
13/EU-HQVET/2016 | 28.01.2016 | 09.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640034 | Xepap s.r.o. 960 01 Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | HQVET-kancelársky materiál | 189,84 vrátane DPH |
12/EU-HQVET/2016 | 27.01.2016 | 09.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640032 | MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro 930 10 Dolný Štál 39 |
36661678 | zdravotné výkony 2015 | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 22.01.2016 | 05.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640033 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony 2015 | 97,58 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 25.01.2016 | 05.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640029 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / HP 14ks | 1871,55 vrátane DPH |
2/OE/2016 | 19.01.2016 | 27.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041640028 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / iné ako HP 20ks | 1936,6 vrátane DPH |
3/OE/2016 | 19.01.2016 | 27.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041640016 | Ladzianska Nataša MUDr.,PEDNEF sro 929 01 Dun.Streda,Malotejedská 650 |
44318839 | zdravotné výkony 2015 | 6,97 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 07.01.2016 | 27.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041640020 | Boraros Vojtech MUDr.,BORAS sro 929 01 Dun.Streda, Ul.gen.Svobodu 1939 |
45899363 | zdravotné výkony 2015 | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 14.01.2016 | 27.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041640022 | Matica Eduard MUDr.,EDMA-MED sro 930 28 Okoč, Lipový rad 2 |
46537929 | zdravotné výkony 2015 | 97,58 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 14.01.2016 | 27.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041640024 | GGFS spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-stravné karty-dobitie 01/2016 | 10644,98 vrátane DPH |
zmluva:64/OF/2015 Ústredie PSVR | 15.01.2016 | 26.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041640017 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 12/2015 | 2509,2 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 13.01.2016 | 25.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041640023 | Diners Club CS spol s r.o. 811 06 Bratislava,Nám slobody 11 |
35757086 | PHM za 12/2015 | 544,83 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 15.01.2016 | 25.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041540445 | Ultra Print spol. s r.o. 831 03 Bratislava, Pluhová 49 |
31399088 | HQVET-tlačiarenské služby | 898,80 vrátane DPH |
kúpna zmluva:Z201528668_Z | 28.12.2015 | 21.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041640015 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | spotreba vody za 12/2015 | 24,62 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 12.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041640014 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 11 |
46800751 | upratovanie, TP+TM za 12/2015 | 1600,00 vrátane DPH |
zmluva:24/OE/2014 | 12.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041640013 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 12/2015 | 863,88 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041640012 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 01/2016 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 12.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041640011 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky 0401-03022016 | 237,18 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 11.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041640010 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 12/2015 | 172,92 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 11.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041640009 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-12/2015-vyúčtovanie | 186,44 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 11.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041640008 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 9 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 11.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041640007 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041640004 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,18 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041640003 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 01/2016 | 1561,52 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 | 07.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041640002 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | VM,ŠA-spotreba elektriny 01/2016 | 917,76 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 07.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 |