Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041640189 | Adecta, spol. s r.o. 930 08 Čilizská Radvaň č.279 |
50128426 | HQVET-tlačiarenské služby | 480,00 vrátane DPH |
18/EU-HQVET/2016 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640090 | GGFS spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-stravné karty-dobitie 03/2016 | 11457 vrátane DPH |
17/OE/2016 | 08.03.2016 | 17.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640177 | 24 communication s.r.o. 811 06 Bratislava,Šulekova 12 |
47250542 | HQVET-prekladateľské služby | 169,95 vrátane DPH |
17/EU-HQVET/2016 | 16.05.2016 | 20.05.2016 | 13.6.2016 | |
1041640078 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / iné ako HP 10ks | 723 vrátane DPH |
16/OE/2016 | 01.03.2016 | 08.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640111 | FAVEO spol s.r.o. 851 06 Bratislava,Beňadická č.20 |
36249254 | HQVET-letenky ITA 11.-13.04.2016 | 597 vrátane DPH |
16/EU-HQVET/2016 | 01.04.2016 | 11.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640077 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / HP 16ks | 2358,46 vrátane DPH |
15/OE/2016 | 01.03.2016 | 08.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640065 | 24communication sro 811 06 Bratislava, Šlulekova 12 |
47250542 | HQVET-prekladateľské služby | 41,2 vrátane DPH |
15/EU-HQVET/2016 | 18.02.2016 | 24.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640072 | P.N.L. Elektro sro 930 30 Rohovce, 280 |
36269816 | oprava a preprogramovanie EZS | 488,4 vrátane DPH |
14/OE/2016 | 22.02.2016 | 26.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640036 | Infopoint sro 929 01 Dun.Streda,Smetanov háj 291/29 |
47359242 | HQVET-grafické práce | 500 vrátane DPH |
14/EU-HQVET/2016 | 28.01.2016 | 09.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640066 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / HP 5ks | 777,01 vrátane DPH |
13/OE/2016 | 18.02.2016 | 26.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640035 | TUCAN cest.kancelária sro 831 03 Bratislava, Za kasárňou 1 |
35697300 | HQVET-letenky ITA 18.-21.01.2016 | 1100 vrátane DPH |
13/EU-HQVET/2016 | 28.01.2016 | 09.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640067 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / iné ako HP 17ks | 2088,81 vrátane DPH |
12/OE/2016 | 18.02.2016 | 26.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640034 | Xepap s.r.o. 960 01 Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | HQVET-kancelársky materiál | 189,84 vrátane DPH |
12/EU-HQVET/2016 | 27.01.2016 | 09.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640173 | Čabiňaková Nadežda,PaedDr.-PORTÁL 059 91 Veľký Slavkov,Horská 810 |
35463066 | odborný seminár-účastnícky poplatok | 75,60 vrátane DPH |
1/SPODaSK/2016 | 12.05.2016 | 16.05.2016 | 13.6.2016 | |
1041640070 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
znalecký posudok-kompenzácie | 275 vrátane DPH |
1/OPPKŤZPaPČ/2016 | 18.02.2016 | 26.02.2016 | 7.3.2016 | ||
1041640326 | Perfects, a.s. 929 01 D.Streda,Alžbetínske nám. 1203 |
00588105 | AP-reklama /inzercia v mestskej televízii | 70 vrátane DPH |
1/OAOTPaESF/2016 | 21.09.2016 | 27.09.2016 | 12.10.2016 | |
1041640455 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 01.12-14.12.2016 | 391,73 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.12.2016 | 29.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640446 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 11/2016 | 19,44 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 14.12.2016 | 29.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640432 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 12.12.2016 | 29.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640452 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 042 70 Košice,Štúrova 7 |
00151700 | poitenie majetku na rok 2017 | 3910,19 vrátane DPH |
1/OF/2007/poistka č.:500012635 | 19.12.2016 | 27.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640451 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov 11/2016-nadpaušálne výdavky | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 19.12.2016 | 27.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640423 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Školská 35 |
31155901 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 02.12.2016 | 22.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640449 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
znalecký posudok-kompenzácie ( Navrátilová ) | 270,00 vrátane DPH |
zmluva:4/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2016 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 23.1.2017 | ||
1041640448 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
znalecký posudok-kompenzácie ( Varga Zsolt ml. ) | 270 vrátane DPH |
zmluva:4/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2016 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 23.1.2017 | ||
1041640447 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
znalecký posudok-kompenzácie ( Panda ) | 270 vrátane DPH |
zmluva:4/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2016 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 23.1.2017 | ||
1041640450 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
znalecký posudok-kompenzácie ( Mészaros ) | 270,00 vrátane DPH |
zmluva:4/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2016 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 23.1.2017 | ||
1041640434 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | VM-upratovacie služby 11/2016 | 498,43 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640433 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 11/2016 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640435 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 11/2016 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640445 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky | 228,07 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 13.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640443 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 11/2016 | 2839,85 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 13.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640441 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 11/2016 | 686,71 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 13.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640440 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640437 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640439 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640438 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640436 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 11/2016 | 1062,11 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640431 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 5,85 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640430 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 12/2016 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 09.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640429 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 16.11-30.11.2016 | 678,85 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 |