
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041640434 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | VM-upratovacie služby 11/2016 | 498,43 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640433 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 11/2016 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640435 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 11/2016 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640036 | Infopoint sro 929 01 Dun.Streda,Smetanov háj 291/29 |
47359242 | HQVET-grafické práce | 500 vrátane DPH |
14/EU-HQVET/2016 | 28.01.2016 | 09.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640037 | CHEOPS nábytok, sro 040 01 Košice, Študentská 1 |
36580627 | kancelárske vybavenie | 1020 vrátane DPH |
kúpna zmluva:Z201539988_Z | 29.01.2016 | 12.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640090 | GGFS spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-stravné karty-dobitie 03/2016 | 11457 vrátane DPH |
17/OE/2016 | 08.03.2016 | 17.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640058 | GGFS spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-stravné karty-dobitie 02/2016 | 11696,19 vrátane DPH |
zmluva:64/OF/2015 Ústredie PSVR | 10.02.2016 | 23.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640024 | GGFS spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-stravné karty-dobitie 01/2016 | 10644,98 vrátane DPH |
zmluva:64/OF/2015 Ústredie PSVR | 15.01.2016 | 26.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041640147 | Garaiová Teodóra,Ing.-GARDEN 932 01 V.Meder,Ružová 177 |
33474630 | VM-odpratanie spadnutého stromu | 228,00 vrátane DPH |
25/OE/2016 | 29.04.2016 | 06.05.2016 | 13.6.2016 | |
1041640456 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-serv.prehl./výmena zad.brzd | 2056,96 vrátane DPH |
48 a 52 /OE/2016 | 23.12.2016 | 29.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640442 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-servis a údržba/po 1 roku | 109,72 vrátane DPH |
49/OE/2016 | 13.12.2016 | 20.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640424 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 11/2016 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA | 05.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640415 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KV-oprava a údržba sl.OMV | 112,62 vrátane DPH |
45/OE/2016 | 28.11.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640384 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 9/2016 | 83,56 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA | 04.11.2016 | 16.11.2016 | 7.12.2016 | |
1041640369 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-výmena batérie | 96,00 vrátane DPH |
40/OE/2016 | 24.10.2016 | 28.10.2016 | 14.11.2016 | |
1041640362 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-oprva a údržba sl.OMV | 1626,85 vrátane DPH |
39/OE/2016 | 17.10.2016 | 27.10.2016 | 14.11.2016 | |
1041640337 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 9/2016 | 167,16 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA | 06.10.2016 | 24.10.2016 | 14.11.2016 | |
1041640303 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 8/2016 | 167,16 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA | 05.09.2016 | 19.09.2016 | 12.10.2016 | |
1041640265 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 7/2016 | 167,16 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA | 02.08.2016 | 12.08.2016 | 13.9.2016 | |
1041640218 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 6/2016 | 167,16 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA | 04.07.2016 | 12.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640216 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-servisná prehliadka /250.000 km) | 1010,06 vrátane DPH |
31/OE/2016 | 29.06.2016 | 12.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640211 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-zabez. a vykonanie STK+EK | 133,21 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 | 16.06.2016 | 29.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640191 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 4,5/2016 | 267,12 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 | 03.06.2016 | 14.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640111 | FAVEO spol s.r.o. 851 06 Bratislava,Beňadická č.20 |
36249254 | HQVET-letenky ITA 11.-13.04.2016 | 597 vrátane DPH |
16/EU-HQVET/2016 | 01.04.2016 | 11.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640256 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-toner / 2ks | 350,30 vrátane DPH |
33/OE/2016 | 25.07.2016 | 03.08.2016 | 13.9.2016 | |
1041640068 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | toner+ročná serv.prehliadka | 294 vrátane DPH |
9-10/OE/2016 | 18.02.2016 | 26.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640060 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | ročný kreditovací poplatok | 144 vrátane DPH |
zmluva:25/OE/2012 | 10.02.2016 | 16.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640446 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 11/2016 | 19,44 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 14.12.2016 | 29.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640382 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 10/2016 | 27,22 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 04.11.2016 | 09.11.2016 | 7.12.2016 | |
1041640346 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 09/2016 | 22,03 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 14.11.2016 | |
1041640313 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 08/2016 | 27,22 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 12.10.2016 | |
1041640281 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 07/2016 | 19,44 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 11.08.2016 | 18.08.2016 | 13.9.2016 | |
1041640250 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-zrážková voda za I.polrok 2016 | 99,18 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 18.07.2016 | 25.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640233 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 06/2016 | 29,81 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640210 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | spotreba vody za 05/2016 | 32,4 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 16.06.2016 | 23.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640154 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | spotreba vody za 04/2016 | 27,22 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 06.05.2016 | 16.05.2016 | 13.6.2016 | |
1041640125 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | spotreba vody za 03/2016 | 46,66 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 08.04.2016 | 13.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640105 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | spotreba vody za 02/2016 | 63,5 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 15.03.2016 | 22.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640044 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | spotreba vody za 01/2015+zr.voda | 137,88 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 04.02.2016 | 12.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640015 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | spotreba vody za 12/2015 | 24,62 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 12.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 |