
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351640191 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivo do SMV | 578,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.05.2016 | 17.05.2016 | 18.5.2016 | |
1351640172 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivo do SMV | 411,91 vrátane DPH |
Zmuva č. 002863/73120/2004 | 22.04.2016 | 29.04.2016 | 29.4.2016 | |
1351640357 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 107,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 00283/73120/2004 | 22.08.2016 | 30.08.2016 | 5.9.2016 | |
1351640247 | Ing. Michal Sopko, firma RAKETER Štúrova 1903/36, 066 01 Humenné |
45311846 | posúdenie stavu elektrických zariadení | 96,00 bez DPH |
24/2016 | 13.06.2016 | 21.06.2016 | 23.6.2016 | |
1351640480 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis multifunkčných zariadení | 1199,76 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda č. 368/OI/2016 | 14.11.2016 | 28.11.2016 | 28.11.2016 | |
1351640455 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné |
00323021 | prenájom garáže | 61,71 bez DPH |
Zmluva č. 3110305 | 04.11.2016 | 28.11.2016 | 28.11.2016 | |
1351640361 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné |
00323021 | prenájom garáže | 61,71 bez DPH |
Zmluva č. 3110305 | 30.08.2016 | 09.09.2016 | 9.9.2016 | |
1351640215 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné |
00323021 | prenájom garáže | 61,71 bez DPH |
Zmluva č. 3110305 | 19.05.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | |
1351640121 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné |
00323021 | prenájom garáže | 61,71 bez DPH |
Zmluva č. 3110305 | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 22.3.2016 | |
1351640079 | JÁN SOJČAK LIMOS Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
33604894 | preprava | 17,50 bez DPH |
6/2016 | 16.02.2016 | 19.02.2016 | 23.2.2016 | |
1351650029 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | prevádzkové náklady - vyúčtovanie | -494,44 bez DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 20.05.2016 | 30.05.2016 | 3.6.2016 | |
1351650028 | Štatistický úrad SR Miletičova 3, 8521 08 Bratislava |
00166197 | prevádzkové náklady - vyúčtovanie | -163,89 bez DPH |
Zmluva č. 3/V/2014 | 20.05.2016 | 30.05.2016 | 3.6.2016 | |
1351650015 | Sociálna poisťovňa ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava |
30807484 | prevádzkové náklady - vyúčtovanie | -650,03 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2014 | 16.03.2016 | 29.03.2016 | 4.5.2016 | |
1351640497 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 46/2016 | 23.11.2016 | 15.12.2016 | 20.12.2016 |
1351640462 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 45/2016 | 07.11.2016 | 28.11.2016 | 28.11.2016 |
1351640461 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 47/2016 | 07.11.2016 | 28.11.2016 | 28.11.2016 |
1351640460 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 48/2016 | 07.11.2016 | 28.11.2016 | 28.11.2016 |
1351640403 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
30794536 | registrácia domény - vyúčtovanie | 21,60 vrátane DPH |
29.09.2016 | 23.09.2016 | 11.10.2016 | ||
1351640541 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | |
1351640540 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | |
1351640435 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | servis frankovacích strojov | 162,00 vrátane DPH |
43/2016 | 17.10.2016 | 31.10.2016 | 2.11.2016 | |
1351640189 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahov | 279,41 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 03/1997 | 05.05.2016 | 13.05.2016 | 13.5.2016 | |
1351640158 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahov | 510,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 03/1997 | 13.04.2016 | 22.04.2016 | 22.4.2016 | |
1351640483 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka | 109,72 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 56/2016 | 16.11.2016 | 28.11.2016 | 28.11.2016 |
1351640358 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | služby internetu | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 23.08.2016 | 25.08.2016 | 5.9.2016 | |
1351640536 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 668,05 vrátane DPH |
RD č. 368/OI/2016 | 14.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | |
1351640384 | DATALAN, a.s. Galvaniho17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 594,00 vrátane DPH |
RD č. 368/OI/2016 | 12.09.2016 | 28.09.2016 | 27.9.2016 | |
1351640315 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 950,88 vrátane DPH |
RD č. 368/OI/2016 | 29/2016 | 22.07.2016 | 28.07.2016 | 28.7.2016 |
1351640391 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | spotrebný materiál pre frankovacie stroje | 487,08 vrátane DPH |
41/2016 | 16.09.2016 | 29.09.2016 | 28.9.2016 | |
1351640290 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňaž.poukazu U | 9,75 bez DPH |
11.07.2016 | 20.07.2016 | 19.7.2016 | ||
1351640471 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňažného poukazu U | 8,40 bez DPH |
09.11.2016 | 16.11.2016 | 16.11.2016 | ||
1351640201 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňažného poukazu U | 11,40 bez DPH |
09.05.2016 | 13.05.2016 | 13.5.2016 | ||
1351640057 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňažného poukazu U | 8,55 bez DPH |
08.02.2016 | 12.02.2016 | 12.2.2016 | ||
1351640017 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňažného poukazu U | 10,65 bez DPH |
11.01.2016 | 18.01.2016 | 20.1.2016 | ||
1351640374 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U | 9,15 bez DPH |
08.09.2016 | 16.09.2016 | 19.9.2016 | ||
1351640238 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U | 11,40 bez DPH |
08.06.2016 | 21.06.2016 | 23.6.2016 | ||
1351640144 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U | 11,85 bez DPH |
07.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 | ||
1351640111 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U | 9,00 bez DPH |
11.03.2016 | 22.03.2016 | 22.3.2016 | ||
1351640519 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U | 8,55 bez DPH |
08.12.2016 | 19.12.2016 | 20.12.2016 | ||
1351640422 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U | 8,25 bez DPH |
10.10.2016 | 19.10.2016 | 21.10.2016 |