Faktúry 2016 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1221640036   Sehos Plus, s.r.o.
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  Upratovanie za obdobie od 4.1. do 19.1.2016.  694,72 
vrátane DPH
zmluva z roku 2015 34357, účinnosť od 1.1.2016     01.02.2016  05.02.2016 
1221640381   Strabag Property and Facility, spo. s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov  1654,14 € 
bez DPH
Zmluva VOB/41/2016-M_OVO č. 8588/2016    19.12.2016  22.12.2016 
1221640357   Strabag Property and Facility, spo. s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR A UPSVR  1654,14 € 
bez DPH
Zmluva VOB/41/2016-M_OVO č. 8588/2016    24.11.2016  29.11.2016 
1221640317   Strabag Property and Facility, spo. s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Nadpaušálne služby 9/2016 - zámok  12,08 € 
bez DPH
Zmluva VOB/41/2016-M_OVO č. 8588/2016  OV2016037  20.10.2016  28.10.2016 
1221640315   Strabag Property and Facility, spo. s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a UPSVR  1654,14 € 
bez DPH
Zmluva VOB/41/2016-M_OVO č. 8588/2016    19.10.2016  21.10.2016 
1221640284   Strabag Property and Facility, spo. s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná starostlivosť o objekty MPSVR A UPSVR  1654,14 € 
bez DPH
Zmluva VOB/41/2016-M_OVO č. 8588/2016    14.9.2016  19.09.2016 
1221640257   Strabag Property and Facility, spo. s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Správa objektov MPSVR SR a UPSVR  1654,14 € 
bez DPH
Zmluva VOB/41/2016-M_OVO č. 8588/2016    17.08.2016  26.08.2016 
1221640217   Strabag Property and Facility, spo. s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR LM a MPSVR SR  1654,14 € 
bez DPH
Zmluva VOB/41/2016-M_OVO č. 8588/2016    13.07.2016  29.07.2016 
1221640205   Strabag Property and Facility, spo. s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Nadpaušálne služby za mesiac 5/2016  55,20 € 
bez DPH
Zmluva VOB/41/2016-M_OVO č. 8588/2016  OV2015025  29.06.2016  30.06.2016 
1221640194   Strabag Property and Facility, spo. s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR  1654,14 € 
bez DPH
Zmluva VOB/41/2016-M_OVO č. 8588/2016    17.06.2016  22.06.2016 
1221640134   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tempo plus 95 - 185,88 l.  223,24 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie palivových kariet 002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    22.04.2016  28.04.2016 
1221640105   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za obdobie 04/2016.  618,62 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015    04.04.2016  06.04.2016 
1221640072   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za obdobie 03/2016.  618,62 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015    02.03.2016  04.03.2016 
1221640037   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za obdobie 02/2016.  618,62 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015    02.02.2016  05.02.2016 
1221640001   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za obdobie 01/2016.  1436,42 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015    5.1.2016  12.01.2016 
1221640367   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U  7,05 € 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečovaní výplat okruhu    08.12.2016  15.12.2016 
1221640005   Ing. Jozef Murcko
Nám. A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok
35053909  Vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP (3 os.) za obdobie 12/2015.   99,48 
bez DPH
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014     5.1.2016  12.01.2016 
1221640382   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  284,74 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001    23.12.2016  27.12.,2016 
1221640368   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 12/2016  359,09 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001    09.12.2016  15.12.2016 
1221640356   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie 1.11.-15.11.2016  91,95 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001    23.11.2016  29.11.2016 
1221640347   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie 10/2016  377,12 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001    11.11.2016  16.11.2016 
1221640318   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie 10/2016  135,05 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001    21.10.2016  28.10.2016 
1221640300   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie 9/2016  392,55 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001    7.10.2016  10.10.2016 
1221640287   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  tankovanie na OMV  79,60 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001    23.9.2016  29.09.2016 
1221640273   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie 9/2016  188,68 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001    12.9.2016  19.09.2016 
1221640261   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie 7/2016  106,41 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001    22.08.2016  26.08.2016 
1221640240   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie pohonných hmôt - júl/2016  225,30 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001    08.08.2016  10.08.2016 
1221640213   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  tankovanie - jún 2016  261,33 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001    08.07.2016  11.07.2016 
1221640200   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie - 6 OMV  61,99 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001    23.06.2016  28.06.2016 
1221640184   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie OMV  363,30 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001    08.06.2016  13.06.2016 
1221640162   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie palivovou kartou  48.42 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001    23.05.2016  30.05.2016 
1221640142   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie - 6 osobných motorových vozidiel  200,54 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001     06.05.2016  11.05.2016 
1221640004   Najada služby, s. r. o.
Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš
44527276  Upratovacie práce v priestoroch úradu ÚPSVaR v LM a LH, za obdobie 12/2015.  998,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012.    5.1.2016  12.01.2016 
1221640117   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2016.   526,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007.     11.04.2016  18.04.2016 
1221640090   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2016.   526,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007.     14.03.2016  21.03.2016 
1221640058   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2016.   526,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007.     11.02.2016  12.02.2016 
1221640371   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN  438,48 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    09.12.2016  29.12.2016 
1221640370   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Volania  229,74 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    09.12.2016  29.12.2016 
1221640373   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPSVR SR 064, DSL  221,36 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    09.12.2016  29.12.2016 
1221640374   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  D10261 MPSVR   1704,52 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    09.12.2016  22.12.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť