
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021640149 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Zálohová platba - elektrina - 6/2016 | 1029,86  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.6.2016 | 09.06.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640118 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany  | 
						35743565 | Zálohová platba - elektrina - 5/2016 | 1029,86  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.5.2016 | 06.05.2016 | 11.5.2016 | |
| 1021640094 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany  | 
						35743565 | Zálohová platba - elektrina - 4/2016 | 1029,86  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 4.4.2016 | 13.04.2016 | 10.5.2016 | |
| 1021640062 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Zálohová platba - elektrina - 3/2016 | 1029,86  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR.SR | 2.3.2016 | 08.03.2016 | 27.4.2016 | |
| 1021640032 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Zálohová platba - elektrina - 2/2016 | 1029,86  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 1.2.2016 | 05.02.2016 | 2.3.2016 | |
| 1021640004 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Zálohová platba - elektrina - 1/2016 | 1075,68  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
| 1021640059 | Eurokódex s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina  | 
						44871384 | Zákon o rodine s komentárom 1ks | 34,51  vrátane DPH  | 
						OV160011 | 22.2.2016 | 03.03.2016 | 3.3.2016 | |
| 1021640043 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Vyúčtovanie elektriny - 1/2016 | 883,04  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 9.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 1021640134 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Poešťany  | 
						35743565 | Vyúčtovanie elektriny - 4/2016 | 657,35  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.5.2016 | 17.05.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640289 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Vyúčtovanie - elektrina 10/2016 | 1064,96  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.11.2016 | 22.11.2016 | 2.2.2017 | |
| 1021640236 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany  | 
						35743565 | Vyúčtovanie - elektrina - 8/2016 | 433,25  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 12.9.2016 | 16.09.2016 | 19.9.2016 | |
| 1021640217 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Vyúčtovanie - elektrina - 7/2016 | 383,24  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 15.8.2016 | 18.08.2016 | 16.9.2016 | |
| 1021640028 | PLDD-NANI s.r.o. Dukl. hrdinov 34, Malacky  | 
						35922923 | Vypracovanie správy | 9,00  bez DPH  | 
						28.1.2016 | 01.02.2016 | 3.2.2016 | ||
| 1021640139 | Commodity s.r.o. Pezinská 1101/56, Malacky  | 
						35875151 | Vypracovanie servisnej správy - posúdenie techn. stavu výpočtovej a kancelárskej techniky 58ks | 97,44  vrátane DPH  | 
						OV160030 | 24.5.2016 | 06.06.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640192 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske  | 
						45960470 | Výmena podblatníka na služobnom motorovom vozidle Š-Fábia | 56,70  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160031 | 15.7.2016 | 03.08.2016 | 13.9.2016 | 
| 1021640025 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava  | 
						35850370 | Vodné, stočné, zrážky 25.11-22.12.2015 | 273,60  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pitnej vody | 21.1.2016 | 01.02.2016 | 3.2.2016 | |
| 1021640190 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava  | 
						35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.5.-22.6.2016 | 465,32  vrátane DPH  | 
						Zvluva o dodávke pitnej vody | 13.7.2016 | 19.07.3016 | 12.9.2016 | |
| 1021640263 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava  | 
						35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.8. - 26.9.2016 | 368,28  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.10.2016 | 17.10.2016 | 28.10.2016 | |
| 1021640220 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava  | 
						35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.6.-25.7.2016 | 371,65  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pitnej vody | 19.8.2016 | 30.08.2016 | 16.9.2016 | |
| 1021640154 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava  | 
						35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.4. - 23.5.2016 | 391,75  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pitnej vody | 8.6.2016 | 16.06.2016 | 9.9.2016 | |
| 1021640135 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava  | 
						35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.3.-22.4.2016 | 402,90  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.5.2016 | 17.05.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640111 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava  | 
						35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.2.-22.3.2016 | 378,42  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.4.2016 | 20.04.2016 | 11.5.2016 | |
| 1021640298 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava  | 
						35850370 | Vodné, stočné 27.9. - 24.10.2016 | 333,84  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pitnej vody | 21.11.2016 | 29.11.2016 | 2.2.2017 | |
| 1021640322 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava  | 
						35850370 | Vodné, stočné 25.10.-24.11.2016 | 360,55  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pitnej vody | 14.12.2016 | 21.12.2016 | 14.2.2017 | |
| 1021640320 | ISS Facility Services s.r.o Dúbravská 14, Bratislava  | 
						31345212 | Upratovanie 11/2016 | 1307,00  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 14.2.2017 | |
| 1021640297 | ISS FS s.r.o. Dúbravská 14, Bratislava  | 
						31345212 | Upratovanie 10/2016 | 1307,00  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva | 18.11.2016 | 29.11.2016 | 2.2.2017 | |
| 1021640030 | Sehos Plus s.r.o. Korytnícka 2, Bratislava  | 
						46979760 | Upratovanie - 4 dni | 182,25  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb | 29.1.2016 | 05.02.2016 | 2.3.2016 | |
| 1021640034 | Haba Marcel 1. mája 13, Malacky  | 
						46329820 | Upratovacie vozíky 2 ks | 100,00  bez DPH  | 
						OV160003 | 2.2.2016 | 05.02.2016 | 2.3.2016 | |
| 1021640001 | DOPRAVA A-Z, s.r.o. Písniky 58, Malacky  | 
						46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov za 12/2015 | 1035,64  vrátane DPH  | 
						Zmluva na poskytnutie služby | 4.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
| 1021640002 | DOPRAVA A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky  | 
						46218793 | Upratovacie a čistiace kancelárskych priestorov za 12/2015 | 674,52  vrátane DPH  | 
						Zmluva na poskytnutie služby | 4.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
| 1021640225 | JUDr. Hrebík - Exekútorský úrad Duklianskych hrdinov 6, Malacky  | 
						31148531 | Trovy exekúcie | 55,79  vrátane DPH  | 
						23.8.2016 | 09.09.2016 | 19.9.2016 | ||
| 1021640010 | JUDr. Hrebík Štefan - ex. úrad Dukl. hrdinov 6, Malacky  | 
						31148531 | Trovy exekúcie | 49,43  vrátane DPH  | 
						uznesenie okr. súdu | 8.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
| 1021640244 | JUDr. Hrebík Štefan  Duklianskych hrdinov 6, Malacky  | 
						31148531 | Trovy ekekúcie | 111,41  bez DPH  | 
						16.9.2016 | 28.09.2016 | 27.10.2016 | ||
| 1021640098 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava  | 
						31327681 | Tonery do tlačiarní - 10ks | 681,50  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160022 | 6.4.2016 | 15.04.2016 | 10.5.2016 | 
| 1021640097 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava  | 
						31327681 | Tonery do HP tlačiarní 14ks | 1246,64  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160021 | 6.4.2016 | 15.04.2016 | 10.5.2016 | 
| 1021640091 | Evrofin Int s.r.o. Jarošova 1, Bratislava  | 
						44563485 | Toner do frankovacieho stroja 1ks | 174,00  vrátane DPH  | 
						OV160020 | 1.4.2016 | 13.04.2016 | 9.5.2016 | |
| 1021640071 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Bsnská Bystrica  | 
						36631124 | Tlač peňažného poukazu | 48,47  bez DPH  | 
						OV160013 | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
| 1021640026 | GGFS s.r.o. Sasikova 5, Bratislava  | 
						47079690 | Stravovanie zamestnancov - kredit 1/2016 | 144,21  bez DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 25.1.2016 | 29.01.2016 | 3.2.2016 | |
| 1021640016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava  | 
						47079690 | Stravovanie zamestnancov - kredit 1286 ks á 3,80eur | 4880,37  bez DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 19.1.2016 | 29.01.2016 | 3.2.2016 | |
| 1021640045 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava  | 
						47079690 | Stravovanie zamestnancov - 2/2016 1434ks | 5442,03  bez DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160007 | 10.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 |