
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021640242 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava  | 
						36361127 | Komplexná správa budov - 8/2016 | 1885,74  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 14.9.2016 | 28.09.2016 | 27.10.2016 | |
| 1021640219 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava  | 
						36361127 | Komplexná správa budov - 7/2016 | 1885,74  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 16.8.2016 | 18.08.2016 | 16.9.2016 | |
| 1021640258 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18  | 
						45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 9/2016 | 71,64  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 6.10.2016 | 17.10.2016 | 28.10.2016 | |
| 1021640328 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske  | 
						45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 3 ks 12/2016 | 35,82  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva | 30.12.2016 | 11.01.2017 | 14.2.2017 | |
| 1021640309 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske  | 
						45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 3 ks | 35,82  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva | 5.12.2016 | 08.12.2016 | 13.2.2017 | |
| 1021640178 | FINAL - CD s.r.o. Bratislava Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo - 2ks - 6/2016 | 47,76  vrátane DPH  | 
						Rámová zmluva MPSVR SR | 4.7.2016 | 07.07.2016 | 12.9.2016 | |
| 1021640280 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | Kompl. starostlivo o vozidlo 10/2016 | 35,82  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 4.11.2016 | 18.11.2016 | 31.1.2017 | |
| 1021640198 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen  | 
						31628605 | Kancelársky papier a kancelárske potreby | 744,36  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160034 | 21.7.2016 | 03.08.2016 | 14.9.2016 | 
| 1021640197 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen  | 
						31628605 | Kancelársky papier a kancelárske potreby | 2400,50  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160033 | 21.7.2016 | 03.08.2016 | 13.9.2016 | 
| 1021640281 | Garanr DDD, Peter Andrla Gajary 1190  | 
						50465520 | Jesenná deratizácia objetku | 63,00  vrátane DPH  | 
						OV160046 | 4.11.2016 | 09.11.2016 | 31.1.2017 | |
| 1021640127 | Garant DDD Továrenská 34, Gajary  | 
						34910182 | Jarná deratizácia objektu | 63,00  vrátane DPH  | 
						OV160024 | 10.5.2016 | 17.05.2016 | 8.6.2016 | |
| 1021640073 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina vyúčtovanie 2/2016 | 925,14  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
| 1021640306 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina - zálohová platba 12/2016 | 1029,86  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva | 2.12.2016 | 08.12.2016 | 13.2.2017 | |
| 1021640177 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina - zálohová platba - 7/2016 | 795,42  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 4.7.2016 | 07.07.2016 | 12.9.2016 | |
| 1021640176 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina - zálohová platba - 7/2016 | 1029,86  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 4.7.2016 | 07.07.2016 | 12.9.2016 | |
| 1021640099 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 3/2016 | 874,48  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.4.2016 | 13.04.2016 | 10.5.2016 | |
| 1021640005 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743563 | Elektrina - vyúčtovanie 12/2015 | 885,97  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
| 1021640321 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 11/2016 | 1053,59  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 14.2.2017 | |
| 1021640260 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany  | 
						35743536 | Elektrina - vyúčtovanie - 9/2016 | 439,38  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.10.2016 | 17.10.2016 | 28.10.2016 | |
| 1021640186 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 6/2016 | 463,18  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.7.2016 | 14.07.2016 | 12.9.2016 | |
| 1021640158 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 5/2016 | 644,03  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 9.6.2016 | 16.06.2016 | 9.9.2016 | |
| 1021640253 | Magna Enargia a.s. Nitrianska 18, Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina - zálohová platba - 10/2016 | 1029,86  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 3.10.2016 | 10.10.2016 | 27.10.2016 | |
| 1021640105 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						47258314 | DSLback up-2048/384k - 3/2016 | 132,82  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.4.2016 | 20.04.2016 | 10.5.2016 | |
| 1021640079 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						47258314 | DSLback up-2048/384k - 2/2016 | 132,82  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 14.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 |