
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101640197 | BeckoStav s.r.o. 916 38 Beckov 319 |
47518677 | Montáž a úprava klientského okna | 484,26 vrátane DPH |
11.5.2016 | 20.05.2016 | 16.6.2016 | ||
1101640473 | Miroslav Bušo- MOPOS Tematínska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11978147 | Mikrovlnná rúra | 49,90 vrátane DPH |
1101640094 | 28.11.2016 | 16.12.2016 | 22.12.2016 | |
1101640105 | Ing. Igor Mozolák-MEDIÁTOR Nám.M.R.Štefánika 580/29, 907 01 Myjava 1 |
Mediácie | 132 vrátane DPH |
3.3.2016 | 01.04.2016 | 18.5.2016 | |||
1101640507 | JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová Strakovo 732/6, 976 52 Čierny Balog |
47156406 | Mediácia | 1 386,- vrátane DPH |
469/OSOD/2016 | 15.12.2016 | 22.12.2016 | 3.1.2017 | |
1101640467 | JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová Strakovo 732/6, 976 52 Čierny Balog |
47156406 | Mediácia | 588,- vrátane DPH |
469/OSOD/2016 | 24.11.2016 | 14.12.2016 | 22.12.2016 | |
1101640143 | Mozolák Igor Ing.-MEDIÁTOR Nám.M.R.Štefánika 582/29, 907 01 Myjava 1 |
Mediácia | 220,- € vrátane DPH |
4.4.2016 | 29.04.2016 | 18.5.2016 | |||
1101640136 | Mozolák Igor Ing.- MEDIÁTOR Nám.M.R.Štefánika 582/29, 907 01 Myjava 1 |
Mediácia | 220,- € vrátane DPH |
31.3.2016 | 22.04.2016 | 18.5.2016 | |||
1101640115 | Mozolák Igor Ing.-MEDIÁTOR Nám.M.R.Štefánika 580/29, 907 01 Myjava 1 |
Mediácia | 198,- € bez DPH |
8.3.2016 | 01.04.2016 | 18.5.2016 | |||
1101640400 | Lednický Ivan Dubová161,916 23 Pobedim |
40827925 | Maliarske a natieračské služby | 98,67 vrátane DPH |
1101640071 | 06.10.2016 | 04.11.2016 | 30.11.2016 | |
1101640088 | COMTEC, s.r.o. Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36323951 | Laminátor | 103,90 vrátane DPH |
23.2.2016 | 29.02.2016 | 22.3.2016 | ||
1101640070 | EVROFIN Jarošova1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditný poplatok | 144,-€ vrátane DPH |
10.2.2016 | 18.02.2016 | 21.3.2016 | ||
1101640069 | EVROFIN Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditný poplatok | 144,-€ vrátane DPH |
10.2.2016 | 18.02.2016 | 21.3.2016 | ||
1101640393 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 9/16 | 191,04 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 08.10.2016 | 28.10.2016 | 30.11.2016 | |
1101640350 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 8/16 | 191,04 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 02.09.2016 | 30.09.2016 | 28.11.2016 | |
1101640269 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 6/16 | 191,04 vrátane DPH |
4.7.2016 | 27.07.2016 | 5.9.2016 | ||
1101640229 | FINAL-CD Bratislava, spol.s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 4,5/2016 | 305,28 vrátane DPH |
6.6.2016 | 01.07.2016 | 5.9.2016 | ||
1101640484 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 11/16 | 95,52 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 6.12.2016 | 16.12.2016 | 22.12.2016 | |
1101640437 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 10/2016 | 95,52 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 04.11.2016 | 25.11.2016 | 14.12.2016 | |
1101640315 | FINAL-CD Bratislava, spol.s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť 7/2016 | 191,04 vrátane DPH |
1.8.2016 | 26.08.2016 | 27.9.2016 | ||
1101640375 | STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 8/16 | 4080,25 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO, č.z.8588/2016 | 14.9.2016 | 11.10.2016 | 29.11.2016 | |
1101640345 | STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 7/2016 | 4 080,25 € vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_ovo, č.z. 8588/2016 | 16.8.2016 | 09.09.2016 | 26.10.2016 | |
1101640426 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 9/2016 | 4 080,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 18.10.2016 | 10.11.2016 | 14.12.2016 | |
1101640196 | STRABAG Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 18.3.16-31.3.16 | 1474,15 vrátane DPH |
11.5.2016 | 13.05.2016 | 16.6.2016 | ||
1101640508 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 11/2016 | 4 080,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb VOB/41/2016-M_OVO | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 3.1.2017 | |
1101640466 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 10/2016 | 4 080,25 vrátane DPH |
8588/2016 | 24.11.2016 | 14.12.2016 | 22.12.2016 | |
1101640299 | STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa 6/2016 | 4080,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 13.7.2016 | 11.08.2016 | 28.9.2016 | |
1101640256 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa 5/2016 | 4 080,25 vrátane DPH |
17.6.2016 | 07.07.2016 | 5.9.2016 | ||
1101640208 | STRABAG Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komlexná správa objektov za 4/2016 | 3264,20 vrátane DPH |
16.5.2016 | 08.06.2016 | 19.7.2016 | ||
1101640381 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1 675,33 vrátane DPH |
1101640055 | 23.9.2016 | 18.11.2016 | 14.12.2016 | |
1101640239 | Xepap spol.s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1442,26 vrátane DPH |
09.06.2016 | 03.08.2016 | 21.9.2016 | ||
1101640085 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1656,07 € vrátane DPH |
19.2.2016 | 12.04.2016 | 18.5.2016 | ||
1101640457 | Peter Macko-Ludoprint Komenského 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11772450 | Fólia | 66,80 vrátane DPH |
1101640084 | 14.11.2016 | 08.12.2016 | 22.12.2016 | |
1101640083 | JUDr. Štukovský Pavel Holubyho 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34056700 | Exekučné trovy | 43,66 € vrátane DPH |
16.2.2016 | 29.02.2016 | 22.3.2016 | ||
1101640087 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 2207 ks. | 8375,57 vrátane DPH |
19.2.2016 | 17.03.2016 | 22.3.2016 | ||
1101640131 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 7 945,80 € vrátane DPH |
15.3.2016 | 07.04.2016 | 18.5.2016 | ||
1101640045 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektron. strav. poukážky 1916ks | 7271,22 vrátane DPH |
14.01.2016 | 10.02.2016 | 16.2.2016 | ||
1101640139 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina Stará Turá, Myjava 4/16 | 1178,88 € vrátane DPH |
4.4.2016 | 12.04.2016 | 18.5.2016 | ||
1101640351 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina MY,ST 9/16 | 1178,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie... | 02.09.2016 | 14.09.2016 | 28.11.2016 | |
1101640319 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 8/2016 | 1178,88 vrátane DPH |
2.8.2016 | 11.08.2016 | 27.9.2016 | ||
1101640271 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 7/16 | 1178,88 vrátane DPH |
4.7.2016 | 14.07.2016 | 5.9.2016 |