Faktúry 2016 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1301640648   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 3/2016  166,80 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    11.04.2016  06.05.2016  10.5.2016 
1301640641   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 3/2016  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    11.04.2016  06.05.2016  10.5.2016 
1301640640   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 3/2014  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    11.04.2016  06.05.2016  10.5.2016 
1301640639   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 3/2016  1 921 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    11.04.2016  06.05.2016  10.5.2016 
1301640638   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 3/2016  19,82 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    11.04.2016  05.05.2016  10.5.2016 
1301640637   Račáková Dašurie
Vránskeho 229/38, Brezno
32223307  servis výťahu za 3/2016  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    11.04.2016  13.04.2016  15.4.2016 
1301640645   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia energie za 3/2016  357,61 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    08.04.2016  09.05.2016  13.5.2016 
1301640644   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 3/2016  39,26 € 
vrátane DPH
rámcová zmluva zo dňa 16.03.2009    08.04.2016  18.04.2016  20.4.2016 
1301640644   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 3/2016  39,26 € 
vrátane DPH
rámcová zmluva zo dňa 16.03.2009    08.04.2016  18.04.2016  20.4.2016 
1301640646   MUDr. Ferenczová Erika
Sládkovičova 1, Tornaľa
35662921  zdravotné výkony  34,85 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    08.04.2016  15.04.2016  20.4.2016 
1301640636   MUDr. Režňáková Ingrid
Litovelská 25, Revúca
47822805  zdravotné výkony  76,67 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    07.04.2016  04.05.2016  10.5.2016 
1301640635   Ochrana zdravia, s r.o. MUDr.Slezák
Poštová 11, Tornaľa
36620734  zdravotné výkony  69,70 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    07.04.2016  28.04.2016  28.4.2016 
1301640634   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 3/2016  3 296,82 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    07.04.2016  18.04.2016  20.4.2016 
1301640632   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 3/2016  33,52 € 
vrátane DPH
rámcová zmluva zo dňa 16.03.2009    07.04.2016  18.04.2016  20.4.2016 
1301640626   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  stočné za I.Q.2016  9,82 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    06.04.2016  28.04.2016  28.4.2016 
1301640627   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 3/2016  1 059,94 € 
vrátane DPH
rámcová zmluva zo dňa 16.03.2009    06.04.2016  18.04.2016  20.4.2016 
1301640611   AMG Security, s.r.o.
Nám.SNP 98/2, Zvolen
46268995  upratovacie služby za 3/2016  1 314 € 
vrátane DPH
zmluva č. Z201540876    04.04.2016  28.04.2016  28.4.2016 
1301640610   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  spotreba vody za 3/2016  338, 65 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    04.04.2016  22.04.2016  27.4.2016 
1301640609   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu za 4/2016  32,45 € 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    04.04.2016  15.04.2016  20.4.2016 
1301640608   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia energie za 4/2015  497,58 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    04.04.2016  15.04.2016  20.4.2016 
1301640607   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka energie za 4/2016  22,36 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    04.04.2016  15.04.2016  20.4.2016 
1301640612   BEVÍN, s r.o.
Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica
45322210  preddavky za služby - prenájom na 4/2016   2 967,64 € 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov    04.04.2016  07.04.2016  15.4.2016 
1301640613   ADCOMP SK, s r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, Levoča
46923748  renovácia tonerov  864,60 € 
bez DPH
  10/2016  01.04.2016  11.04.2016  15.4.2016 
1301640614   ADCOMP SK, s r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, Levoča
46923748  opravy a údržba VT  1 176 € 
bez DPH
  9/2016  01.04.2016  11.04.2016  15.4.2016 
1301640625   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  servisná prehliadka služ. MV - OCTAVIA  197,18 € 
bez DPH
  19/2016  01.04.2016  11.04.2016  15.4.2016 
1301640596   PERGAMON, s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery,valce  723 € 
vrátane DPH
  18/2016  30.03.2016  19.05.2016  19.5.2016 
1301640597   ROBINCO, s r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  farba do frankovacieho stroja  208,80 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    23.03.2016  18.04.2016  20.4.2016 
1301640589   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  oprava služ. MV Škoda-Octavia  508,88 € 
bez DPH
  7/2016  21.03.2016  30.03.2016  14.4.2016 
1301640588   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  voda do ostrekovača  54 € 
bez DPH
  17/2016  21.03.2016  30.03.2016  14.4.2016 
1301640587   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  oprava služ. MV Škoda Fabia  224,39 € 
bez DPH
  8/2016  21.03.2016  30.03.2016  14.4.2016 
1301640586   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  zimné pneumatiky  99,60 € 
bez DPH
  11/2016  21.03.2016  30.03.2016  14.4.2016 
1301640585   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  oprava služ. MV - Škoda Superb  107,42 € 
bez DPH
  14/2016  21.03.2016  30.03.2016  14.4.2016 
1301640584   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  odťah auta  54 € 
bez DPH
  16/2016  21.03.2016  30.03.2016  14.4.2016 
1301640564   MUDr. Šafárová Katarína
Poštová 11, Tornaľa
42318246  zdravotné výkony  13,94 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    18.03.2016  13.04.2016  15.4.2016 
1301640569   Cangar, s r.o.
J.Bottu 1134/4, Revúca
36643190  zdravotné výkony  6,97 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    18.03.2016  01.04.2016  15.4.2016 
1301640572   GGFS, s r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky na 3/2016  8 040,80 € 
bez DPH
rámcova dohoda č.64/OF/2015    16.03.2016  30.03.2016  14.4.2016 
1301640475   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 2/2016  166,80 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    14.03.2016  07.04.2016  15.4.2016 
1301640473   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 2/2016  1 921 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    14.03.2016  07.04.2016  15.4.2016 
1301640476   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 2/2016  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    14.03.2016  07.04.2016  15.4.2016 
1301640472   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. poplatky za 2/2016  17,53 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    14.03.2016  01.04.2016  15.4.2016 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť