Faktúry 2016 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441640319   Tomašková Slávka, MUDr.
Záhradná 10, 05601 Gelnica
36600610  úhr. zdravot. výkonov  20,91 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    20.06.2016  28.06.2016  4.7.2016 
1441640289   Železničné zdr. KE, s.r.o.137
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  úhr. zdrav. výkonov  41,82 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    07.06.2016  28.06.2016  4.7.2016 
1441640291   Komedic s.r.o.MUDr.Obertová Katarína
Chrapčiakova 1, 05201 Sp. Nová Ves
46924639  úhr.zdrav. výkonov  41,82 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    07.06.2016  28.06.2016  4.7.2016 
1441640290   GEAPED, s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 Sp. Nová Ves
44944365  úhr. zdrav. výkonov  13,94 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    07.06.2016  28.06.2016  4.7.2016 
1441640316   Exekútorský úrad JUDr. Bulko
Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
37790412  trovy exek.-odmena §14 vyhl.  35,04 
vrátane DPH
Uznesenie OS SNV Ex 2021/2005    20.06.2016  28.06.2016  30.6.2016 
1441640294   TOPPRO, s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  upratovanie za 05/2016  3 240,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z    07.06.2016  28.06.2016  30.6.2016 
1441640295   QBE Insurance (Europe) Limited
Štúrova 27,042 80 Košice
36855472  Poist. majetku AB  1 408,22 
vrátane DPH
poistná zmluva č.8-813-002177    07.06.2016  28.06.2016  30.6.2016 
1441640228   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery iné ako HP  109,57 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    05.05.2016  28.06.2016  30.6.2016 
1441640296   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  komlex.starostlivosť o vozidlá  343,44 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ.    07.06.2016  28.06.2016  30.6.2016 
1441640236   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery iné ako HP  846,60 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015    10.05.2016  28.06.2016  30.6.2016 
1441640237   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  333,40 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015    10.05.2016  28.06.2016  30.6.2016 
1441640238   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancel.potrieb  2 455,93 
vrátane DPH
RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012    10.05.2016  28.06.2016  30.6.2016 
1441640306   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN LAN 05/2016  1 353,02 
vrátane DPH
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007    13.06.2016  28.06.2016  30.6.2016 
1441640305   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN IP 05/2016  1 409,46 
vrátane DPH
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007    13.06.2016  28.06.2016  30.6.2016 
1441640304   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN DSL 05/2016  398,45 
vrátane DPH
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007    13.06.2016  28.06.2016  30.6.2016 
1441640303   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN VPN 05/2016  3068,21 
vrátane DPH
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007    13.06.2016  28.06.2016  30.6.2016 
1441640302   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Hovory 05/2016  379,54 
vrátane DPH
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007    13.06.2016  28.06.2016  30.6.2016 
1441640311   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  pošt- úver 05/16 GL+KR  4.033,80  
bez DPH
Úver poštovného - povolenie č. 24/78, 79 PP - 2004    13.06.2016  21.06.2016  22.6.2016 
1441640299   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 05/2016  7,05 
bez DPH
zmluva    08.06.2016  21.06.2016  22.6.2016 
1441640310   Slovanet, a.s.
Záhradnicka 151, 821 08 Bratislava
30794536  slovanet 06/16  785,48 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD č. 503831    13.06.2016  21.06.2016  22.6.2016 
1441640309   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. el.energ.05/2016 SNV  1307,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4105/2013    13.06.2016  21.06.2016  22.6.2016 
1441640308   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30794536  vod.,stoč.,zráž.,03-06/16 SNV O 53  259,13 
vrátane DPH
zml. č.64/271/15Po dod.pitnej vody     13.06.2016  21.06.2016  22.6.2016 
1441640307   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30794536  vod.,stoč.,zráž.03-06/16 S  693,77 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    13.06.2016  21.06.2016  22.6.2016 
1441640297   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16  749,91 
vrátane DPH
zmluva č.002863120/2004    07.06.2016  14.06.2016  13.6.2016 
1441640300   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  hovory 05/2016  126,44 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    08.06.2016  14.06.2016  13.6.2016 
1441640293   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  hovory 05/2016  208,12 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    07.06.2016  14.06.2016  13.6.2016 
1441640274   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
30794536  tonery HP  1 667,04 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    23.05.2016  14.06.2016  13.6.2016 
1441640275   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
30794536  tonery iné ako HP  1.398,16 
vrátane DPH
tonery iné ako HP    23.05.2016  14.06.2016  13.6.2016 
1441640201   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
30794536  tonery iné ako HP  564,4 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    20.04.2016  14.06.2016  13.6.2016 
1441640216   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
30794536  tonery HP  1094,28 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    27.04.2016  14.06.2016  13.6.2016 
1441640283   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 05/2016 Krompachy  853,4 
vrátane DPH
zml. o dod. tep.2011/ÚPSVR    02.06.2016  09.06.2016  8.6.2016 
1441640280   Správa domov Gelnica, a.s.
Športová 14, 05601 Gelnica
36721166  obsluha kotolne 05/16 Gelnica  240,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo 4/2007    01.06.2016  09.06.2016  8.6.2016 
1441640265   Orange Slovensko, a.s.
Metodova8, 821 08 Bratislava
30794536  orange 05-06/2016  659,76 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014    19.05.2016  09.06.2016  8.6.2016 
1441640285   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energ.SNO53, SNV, GL 06/2016  2235,36 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    02.06.2016  09.06.2016  8.6.2016 
1441640286   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 06/2016 Gelnica  2187,08 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015    02.06.2016  09.06.2016  8.6.2016 
1441640277   Podratranská vod. prev.spol. a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30794536  vod., stoč., 04-05/16Gelnica  809,99 
vrátane DPH
zml. o dod. pitnej vody ť.67/216/15P    30.05.2016  09.06.2016  8.6.2016 
1441640284   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia Krompachy 06/2016  247,58 
vrátane DPH
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13    02.06.2016  09.06.2016  8.6.2016 
1441640287   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 06/2016  1028,45 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015    02.06.2016  09.06.2016  8.6.2016 
1441640298   Kamenca Vojtech
055 51 Veľký Folkmár
10761985  paušál výťahu 05/16 GL  57,76 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.1KV/04    07.06.2016  09.06.2016  8.6.2016 
1441640278   Ondáš Ján JUDr.
Mlynárska 16, 040 01 Košice
45006903  trovy exek.  45,88 
vrátane DPH
Uznes.OS SNV 15Er/190/2015-10,EX837/2015    30.05.2016  02.06.2016  1.6.2016 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť