Faktúry 2016 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441640532   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  406,09 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    19.10.2016  26.10.2016 
1441640504   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM   602,34 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    05.10.2016  11.10.2016 
1441640487   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  403,96 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    21.09.2016  29,09 
1441640457   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odberPHM  412,73 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    09.09.2016  16.09.2016 
1441640297   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16  749,91 
vrátane DPH
zmluva č.002863120/2004    07.06.2016  14.06.2016 
1441640207   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  468,95 
vrátane DPH
zmluva č.002863120/2004    25.04.2016  28.04.2016 
1441640070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
30794536  hovory 01/2016  120,90 
vrátane DPH
zmluva č.1149643003    09.02.2016  11.02.2016 
1441640251   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyučt. plyn 04/2016  306,21 
vrátane DPH
zmluva č.159/OVS/2015    10.05.2016  02.06.2016 
1441640195   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyučt.plyn 03/2016  1562,74 
vrátane DPH
zmluva č.159/OVS/2015    13.04.2016  03.05.2016 
1441640082   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyučtovanie plyn 01/2016  3073,24 
vrátane DPH
zmluva č.159/OVS/2015    12.02.2016  02.03.2016 
1441640029   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. plyn   2644,67 
vrátane DPH
zmluva č.160/OVS/2015    18.01.2016  09.02.2016 
1441640593   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  oprava VT, kopír.stroja za 10/2016  342,48 
vrátane DPH
zmluva č.368/OI/2016    15.11.2016  23.11.2016 
1441640529   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  oprava VT,kopír.strojov za 09/2016  958,08 
vrátane DPH
zmluva č.368/OI/2016    17.10.2016  19.10.2016 
1441640480   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž.,-06-09-2016  348,34 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P    19.09.2016  27.09.2016 
1441640122   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 13, 058 01 Poprad
30794536  vod.stoč., zráž. 2.12/2015-01.03/2016  299,74 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit. vody    08.03.2016  11.03.2016 
1441640481   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč.,zráž.06-09/2016  767,83 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    19.09.2016  27.09.2016 
1441640307   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30794536  vod.,stoč.,zráž.03-06/16 S  693,77 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    13.06.2016  21.06.2016 
1441640052   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30794536  vod.stočné.zráž.  657,18 
vrátane DPH
zmluva č.67/216/15P    3.2.2016  09.02.2016 
1441640390   Strabag Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  nadpaušál služby za 06/2016  86,10 
vrátane DPH
zmluva mo poskyt. služ. za 06/2016    28.07.2016  04.08.2016 
1441640280   Správa domov Gelnica, a.s.
Športová 14, 05601 Gelnica
36721166  obsluha kotolne 05/16 Gelnica  240,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo 4/2007    01.06.2016  09.06.2016 
1441640157   Správa domov Gelnica, a.s.
Športová 14, 05601 Gelnica
36721166  obsluha kotolne 03/16  240,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo 4/2007    04.04.2016  07.04.2016 
1441640102   Správa domov Gelnica, a.s.
Športová 14, 05601 Gelnica
36721166  obsluha kotolne 01-02/16  480,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo 4/2007    01.03.2016  08.03.2016 
1441640208   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528
30794536  príprava výťahu na OÚS  182,88 
vrátane DPH
zmluva o dielo 735/2002    25.04.2016  03.05.2016 
1441640209   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528
30794536  výťah OÚS,Odborárov 53, SNV  477,60 
vrátane DPH
zmluva o dielo 735/2002    25.04.2016  28.04.2016 
1441640044   Sscindler výťahy a.s.
Široká 4528
00000000  odstránenie poruchy  88,20 
vrátane DPH
zmluva o dielo 735/2002    03.02.2016  05.02.2016 
1441640056   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 452/8, Poprad
385053784  výťah-servis-služby 01-03/16  92,36 
vrátane DPH
zmluva o dielo 735/2002    05.02.2016  09.02.2016 
1441640005   KAMENCA VOJTECH
055 51 Veľký Folkmar
10761985  paušál výťahu 12/15, revízia výť  172,96 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/KV/O4    08.01.2016  11.01.2016 
1441640342   KAMENCA VOJTECH
055 51 Veľký Folkmar
10761985  paušál výťahu 06/2016 GL  57,76 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 1KV/04    06.07.2016  11.07.2016 
1441640219   Správa domov Gelnica, a.s.
Športová 14, 05601 Gelnica
36721166  obsluha kotolne 03/16 Gelnica  240,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 4/2007    02.05.2016  05.05.2016 
1441640233   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 452/8, Poprad
30794536  výťah-ser.služ.04/16  30,79 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 735/2002 Sch    05.05.2016  10.05.2016 
1441640127   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 452/8, Poprad
30794536  oprava výťahu   222,48 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 735/2002 Sch    08.03.2016  11.03.2016 
1441640393   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35383929  servis výťahov 07-09/2016  112,25 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. R2428    01.08.2016  09.08.2016 
1441640252   OTIS Výťahy s.r.o
Rožňavská 2, 830 00 BA
30794536  Servis výťahov od 04-06/16  93,54 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. R2428    10.05.2016  13.05.2016 
1441640403   KAMENCA VOJTECH
055 51 Veľký Folkmar
10761985  paušál výťahu 07/2016 GL  57,76 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.1KV/04    31.07.2016  09.08.2016 
1441640298   Kamenca Vojtech
055 51 Veľký Folkmár
10761985  paušál výťahu 05/16 GL  57,76 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.1KV/04    07.06.2016  09.06.2016 
1441640232   Kamenca Vojtech
055 51 Veľký Folkmár
10761985  paušál výťahu 04/16 GL  57,76 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.1KV/04    05.05.2016  10.05.2016 
1441640164   Kamenca Vojtech
Veľký Folkmár 05551
10761985  pauš. výťahu 03/2016 Gl  57,76 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.1KV/04    06.04.2016  12.04.2016 
1441640111   Kamenca Vojtech
055 51 Veľký Folkmár
10761985  paušál výťahu 02/2016 GL  57,76 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.1KV/04    07.03.2016  11.03.2016 
1441640054   Kamenca Vojtech
Veľký Folkmár 05551
10761985  mes. paušál výťahu01/2016 Gelnica  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.1KV/04    04.02.2016  09.02.2016 
1441640423   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  servis výťahov 04-06/08/16  18,71 
bez DPH
zmluva o dielo č.R2428    15.08.2016  19.08.2016 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť