Faktúry 2016 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441640332   Strabag Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  nadpaušálne služby za 05/16  12,54 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služ.VOB/41/2016-M OVO    30.06.2016  07.07.2016 
1441640234   TOPPRO s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  upratovanie za 04/2016  3240,00 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služ.č.Z201514796_Z    05.05.2016  30.05.2016 
1441640104   TOPPRO, s.r.o
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  upratovanie za 02/16  3240,00 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služ.č.Z201514796_Z    02.03.2016  11.03.2016 
1441640343   TOPPRO, s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  upratovanie za 06/2016  3240,00 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služ. č.Z201514796-Z    06.07.2016  27.07.2016 
1441640262   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplex. správa objektov  5066,29 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služieb VOB/41/2016-M_OVO    16.05.2016  02.06.2016 
1441640647   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina
31611630  ročné služby prevádzky- frankov. stroj  144,00 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služieb 12/2012    16.12.2016  21.12.2016 
1441640265   Orange Slovensko, a.s.
Metodova8, 821 08 Bratislava
30794536  orange 05-06/2016  659,76 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014    19.05.2016  09.06.2016 
1441640203   Orange Slovensko, a.s.
Metodova8, 821 08 Bratislava
35697270  Orange 04-05/2016  639,96 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014    20.04.2016  05.05.2016 
1441640148   Orange Slovensko, a.s.
Špitálska8, 812 67 BA
30794536  Orange 3-04/2016  659,3 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014    18.03.2016  07.04.2016 
1441640092   Orange Slovensko, a.s.
Metodova8, 821 08 Bratislava
356972701  orange-13.02-12.03/16  671,32 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014    18.02.2016  11.03.2016 
1441640110   Orange Slovensko, a.s.
Metodova8, 821 08 Bratislava
35697270  modemy k internetu 4 ks  4,00 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014    03.03.2016  11.03.2016 
1441640163   TOPPRO, s.r.o
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  upratovanie 03/2016  3240,00 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služ.č.Z201514796    06.04.2016  12.04.2016 
1441640050   TOPPRO, s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  upratovanie za 01/2016  3240,00 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služ.č.Z201514796    03.02.2016  26.02.2016 
1441640434   Orange Slovensko, a.s.
Špitálska 8, 812 67 Bratislava
30794536  Orange 08-09/2016  641,39 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služ. VOB/41/2016-M-OVO    19.08.2016  07.09.2016 
1441640427   Strabag Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplex. správa objektu  6 332,87 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služ. VOB/41/2016-M-OVO    15.08.2016  07.09.2016 
1441640426   Strabag Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  nadpaušál. služby za 07/2016  69,19 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služ. VOB/41/2016-M-OVO    15.08.2016  07.09.2016 
1441640653   Orange Slovensko, a.s.
Špitálska 8, 81267 Bratislava
30794536  Orange 20.12.2016-13.01.2017  630,44 
vrátane DPH
zmluva o posk.služby VPS č.21/OlaMIS/2014    20.12.2016  22.12.2016 
1441640609   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32 81785 Bratislava
36361127  komplex.správa objekt. za 10/2016  6 332,87 
vrátane DPH
zmluva o posk.služby VPS č.21/OlaMIS/2014    30.11.2016  15.12.2016 
1441640597   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  orange 11-12/216  648,24 
vrátane DPH
zmluva o posk.služby VPS č.21/OlaMIS/2014    18.11.2016  15.12.2016 
1441640318   Orange Slovensko, a.s.
Špitálska 8, 812 67 Bratislava
30794536  orange 06-07/2016  627,88 
vrátane DPH
zmluva o posk.služby VPS č.21/laMISS/2014z 5.3.14    20.06.201607.07.2016   
1441640381   Orange Slovensko, a.s.
Špitálska 8, 812 67 Bratislava
30794536  Orange 07-08/16  607,23 
vrátane DPH
zmluva o posk. služby VPS č.21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    20.07.2016  28.07.2016 
1441640031   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
30794536  Orange  625,75 
vrátane DPH
Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    20.1.2016  03.02.2016 
1441640626   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1 053 42 Krompachy
00329282  nájom garáže za 12/2016   35,00 
bez DPH
zmluva o nájme garáže NZ/06/2016/MaRR,445/144/2016    08.12.2016  15.12.2016 
1441640598   Mesto Krompachy
Námestie slobody 1, 053 42
00329282  nájom garáže za 11/2016 Krompachy  35,00 
vrátane DPH
zmluva o nájme garáže NZ/06/2016/MaRR,445/144/2016    22.11.2016  23.11.2016 
1441640518   Mesto Krompachy
Námestie slobody 1, 053 42
00329282  nájom garáže 10/2016 Krompachy  35,00 
bez DPH
zmluva o nájme garáže NZ/06/2016/MaRR,445/144/2016    12.10.2016  19.10.2016 
1441640458   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. el. energie za 08/16 SN  1 292,38 
vrátane DPH
zmluva o dodo el. energ.č.4105/2013    12.09.2016  16.09.2016 
1441640398   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.en. SNV O53, SNV,GL 08/2016  2 235,36 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    02.08.2016  09.08.2016 
1441640347   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energ.SN O53, SN50, Gl 07/2016  2235,36 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    20.06.201607.07.2016  11.07.2016 
1441640008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.energia Krompachy 01/2016  259,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    08.01.2016  11.01.2016 
1441640007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.SNVO53,SNV,GL 01/2016  2458,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    08.01.2016  11.01.2016 
1441640408   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.energ. za 07/16   1 152,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4105/2013    09.08.2016  11.08. 
1441640397   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia Krompachy 08/16  247,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4105/2013    02.08.2016  09.08.2016 
1441640359   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyučt.el.energ.06/2016 SNV  1253,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4105/2013    11.07.2016  13.07.2016 
1441640335   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.energ.Krompachy 07/2016  247,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4105/2013    04.07.2016  11.07.2016 
1441640309   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. el.energ.05/2016 SNV  1307,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4105/2013    13.06.2016  21.06.2016 
1441640028   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyučt.el.energie za 12/2015, SN  1779,29 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4105/2013    18.01.2016  19.01.2016 
1441640013   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyučt.el.energie za 01-10/2015  42,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4105/2013    11.01.2016  13.01.2016 
1441640509   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.el.energ.09/16  1 217,57 
vrátane DPH
zmluva o dodávke el.energ.č.4105/2013    10.10.2016  13.10.2016 
1441640285   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energ.SNO53, SNV, GL 06/2016  2235,36 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    02.06.2016  09.06.2016 
1441640174   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. el. energ. 03/16 SNV  1588,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    11.04.2016  13.04.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť