Faktúry 2016 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441640579   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  vyučt.plyn   498,81 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloobder.159/OVS/15    14.11.2016  07.12.2016 
1441640581   VILLa MARKET s.r.o.
Chrapčiakova 1, 052 01 Sp.Nová Ves
31668461  rýchlovarne kanvice   240,00 
vrátane DPH
  obj.1441640136  14.11.2016  07.11.2016 
1441640577   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovory 10/2016  469,10 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.telek.služ.č.45/2007    09.11.2016  29.11.2016 
1441640576   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  LAN 10/2016  1 353,02 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.telek.služ.č.45/2007    09.11.2016  29.11.2016 
1441640575   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP 10/2016  1 409,46 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.telek.služ.č.45/2007    09.11.2016  29.11.2016 
1441640574   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL 10/2016  398,45 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.telek.služ.č.45/2007    09.11.2016  29.11.2016 
1441640573   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  VPN 10/2016  3.068,21 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.telek.služ.č.45/2007    09.11.2016  29.11.2016 
1441640572   Papirex, Ing. František Furman
Hutnícka 3/20, 05201 Spišská Nová Ves
10761471  oprava laminátorov  70,00 
vrátane DPH
  obj.č.1441640139  09.11.2016  16.11.2016 
1441640578   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPU 10/2016  5,40 
bez DPH
zmluva    09.11.2016  16.11.2016 
1441640568   FINAL-CD Bratislava spol, s.r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  oprava vozidla -prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016 o poskyt.servis.služieg    08.11.2016  23.11.2016 
1441640567   FINAL-CD Bratislava spol, s.r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  oprava vozidla -prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016 o poskyt.servis.služieg    08.11.2016  23.11.2016 
1441640566   FINAL-CD Bratislava spol, s.r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  oprava vozidla -prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016 o poskyt.servis.služieg    08.11.2016  23.11.2016 
1441640565   FINAL-CD Bratislava spol, s.r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  oprava vozidla -prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016 o poskyt.servis.služieg    08.11.2016  23.11.2016 
1441640569   Slovak tllekom, a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava
35763469  hovory 10/2016  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    08.11.2016  16.11.2016 
1441640571   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 10/2016 hovory  110,39 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    08.11.2016  16.11.2016 
1441640563   FINAL-CD Bratislava spol, s.r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  komplex.starostlivosť o vozidlá  107,46 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016 o poskyt.servis.služieg    04.11.2016  23.11.2016 
1441640564   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  863,32 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    04.11.2016  10.11.2016 
1441640562   FINAL-CD Bratislava spol, s.r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  oprava vozidla  414,35 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016 o poskyt.servis.služieg    03.11.2016  23.11.2016 
1441640561   Termokomplex, spol.s.r.o.
Hlavná 42, 053 42 Krompachy
31687555  teplo za 10/2016 Krompachy  1 080,38 
vrátane DPH
zml.o dod.tep.2011/ÚPSVR    03.11.2016  10.11.2016 
1441640553   AB Facility, s.r.o.
Einsteinova 21, 854 01 Bratislava
44390823  upratovanie za 10/2016  4 815,70 
vrátane DPH
Realizač.zmluva č.431/144/2016    02.11.2016  23.11.2016 
1441640554   FINAL-CD Bratislava spol, s.r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  oprava vozidla  307,00 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016 o poskyt.servis.služieg    02.11.2016  23.11.2016 
1441640555   FINAL-CD Bratislava spol, s.r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  oprava vozidla   153,48 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016 o poskyt.servis.služieg    02.11.2016  23.11.2016 
1441640557   FINAL-CD Bratislava spol, s.r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  oprava vozidla -prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016 o poskyt.servis.služieg    02.11.2016  23.11.2016 
1441640556   FINAL-CD Bratislava spol, s.r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  oprava vozidla -prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016 o poskyt.servis.služieg    02.11.2016  23.11.2016 
1441640559   FINAL-CD Bratislava spol, s.r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  oprava vozidla -prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016 o poskyt.servis.služieg    02.11.2016  23.11.2016 
1441640558   FINAL-CD Bratislava spol, s.r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  oprava vozidla -prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016 o poskyt.servis.služieg    02.11.2016  23.11.2016 
1441640560   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
36500968  vod.,stoč.,zráž.,09-10/16  477,61 
vrátane DPH
zml.o dod.pitnej vody č.67/216/15P/238/15P    02.11.2016  10.11.2016 
1441640551   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 11/2016  1 028,45 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloobder.160/OVS/15    02.11.2016  10.11.2016 
1441640550   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  el.energ.SNV53,55,GL 11/16  2 235,36 
vrátane DPH
zml.o dod. el. energ.č.4105/2013    02.11.2016  10.11.2016 
1441640552   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 11/2016 Gelnica  2 187,08 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloobder.159/OVS/15    02.11.2016  10.11.2016 
1441640549   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  el.energia Krompachy 11/2016  247,58 
vrátane DPH
zml.o dod. el. energ.č.4105/2013    02.11.2016  10.11.2016 
1441640548   SOLID CORP s.r.o.
Duklianska 38 05201 Sp.Nová Ves
36183300  výmena klimatizačnej jednotky  1182,00 
vrátane DPH
  obj.č.1441640122  25.10.2016  27.10.2016 
1441640546   WINKLER Peter MUDr. s.r.o
Moyzesova 2791/24, 058 01 Poprad
36482382  úhrada zdrav. výk.  6,97 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.10.2016  26.10.2016 
1441640545   VIAMED, s.r.o.
Hviezdoslavova 460/27, 05201 Spišská Nová Ves
50091212  úhrada zdrav. výk.  41,82 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.10.2016  26.10.2016 
1441640544   Tomašková Slávka, MUDr.
Záhradna 10, 056 01 Gelnica
36600610  úhrada zdrav. výk.  13.94 
bez DPH
úhrada zdrav. výk.    24.10.2016  26.10.2016 
1441640543   SALVEO Krompachy s.r.o.
Hlavná 4, 053 42 Krompachy
36587389  úhrada zdrav. výk.  6,97 
bez DPH
úhrada zdrav. výk.    24.10.2016  26.10.2016 
1441640542   AGRIMONIA, s.r.o.
Starosaská 1, 05201 Sp.Nová Ves
45462399  úhrada zdrav. výk.  13,94 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.10.2016  26.10.2016 
1441640541   MEDIC ADULT, s.r.o.
Kukučínova 56/1326, 05601 Gelnica
36586692  úhrada zdrav. výk.  62,73 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.10.2016  26.10.2016 
1441640540   PRIMA MEDIC, s.r.o.
Dubová 2024/12, 05201 Sp.Nová Ves
36717584  úhrada zdrav. výk.  13,94 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.10.2016  26.10.2016 
1441640539   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9 040 01 Košice
36582433  úhrada zdrav. výk.  55,76 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.10.2016  26.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť