Faktúry 2016 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441640280   Správa domov Gelnica, a.s.
Športová 14, 05601 Gelnica
36721166  obsluha kotolne 05/16 Gelnica  240,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo 4/2007    01.06.2016  09.06.2016 
1441640157   Správa domov Gelnica, a.s.
Športová 14, 05601 Gelnica
36721166  obsluha kotolne 03/16  240,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo 4/2007    04.04.2016  07.04.2016 
1441640102   Správa domov Gelnica, a.s.
Športová 14, 05601 Gelnica
36721166  obsluha kotolne 01-02/16  480,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo 4/2007    01.03.2016  08.03.2016 
1441640390   Strabag Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  nadpaušál služby za 06/2016  86,10 
vrátane DPH
zmluva mo poskyt. služ. za 06/2016    28.07.2016  04.08.2016 
1441640052   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30794536  vod.stočné.zráž.  657,18 
vrátane DPH
zmluva č.67/216/15P    3.2.2016  09.02.2016 
1441640481   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč.,zráž.06-09/2016  767,83 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    19.09.2016  27.09.2016 
1441640307   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30794536  vod.,stoč.,zráž.03-06/16 S  693,77 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    13.06.2016  21.06.2016 
1441640122   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 13, 058 01 Poprad
30794536  vod.stoč., zráž. 2.12/2015-01.03/2016  299,74 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit. vody    08.03.2016  11.03.2016 
1441640480   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž.,-06-09-2016  348,34 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P    19.09.2016  27.09.2016 
1441640593   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  oprava VT, kopír.stroja za 10/2016  342,48 
vrátane DPH
zmluva č.368/OI/2016    15.11.2016  23.11.2016 
1441640529   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  oprava VT,kopír.strojov za 09/2016  958,08 
vrátane DPH
zmluva č.368/OI/2016    17.10.2016  19.10.2016 
1441640029   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. plyn   2644,67 
vrátane DPH
zmluva č.160/OVS/2015    18.01.2016  09.02.2016 
1441640251   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyučt. plyn 04/2016  306,21 
vrátane DPH
zmluva č.159/OVS/2015    10.05.2016  02.06.2016 
1441640195   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyučt.plyn 03/2016  1562,74 
vrátane DPH
zmluva č.159/OVS/2015    13.04.2016  03.05.2016 
1441640082   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyučtovanie plyn 01/2016  3073,24 
vrátane DPH
zmluva č.159/OVS/2015    12.02.2016  02.03.2016 
1441640070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
30794536  hovory 01/2016  120,90 
vrátane DPH
zmluva č.1149643003    09.02.2016  11.02.2016 
1441640297   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16  749,91 
vrátane DPH
zmluva č.002863120/2004    07.06.2016  14.06.2016 
1441640207   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  468,95 
vrátane DPH
zmluva č.002863120/2004    25.04.2016  28.04.2016 
1441640603   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  401,00 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    22.11.2016  23.11.2016 
1441640321   Slovnaft., a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  paliv. karty na odber PHM  261,03 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    23.06.2016  29.06.2016 
1441640651   Slovnaft., a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  618,16 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    20.12.2016  22.12.2016 
1441640623   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty- odber PHM  940,27 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    06.12.2016  15.12.2016 
1441640564   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  863,32 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    04.11.2016  10.11.2016 
1441640532   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  406,09 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    19.10.2016  26.10.2016 
1441640504   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM   602,34 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    05.10.2016  11.10.2016 
1441640487   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  403,96 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    21.09.2016  29,09 
1441640457   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odberPHM  412,73 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    09.09.2016  16.09.2016 
1441640650   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
30794536  vod., stoč., zráž., 11-12/2016  286,32 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    20.12.2016  21.12.2016 
1441640016   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,24.11.-10.12.20  313,57 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    12.01.2016  13.01.2016 
1441640629   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 09-12/2016 SNV  582,23 
vrátane DPH
zmluva č. 65/271/15P    13.12.2016  15.12.2016 
1441640131   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 8.12.2015-2.3.2016 SNV 53  547,49 
vrátane DPH
zmluva č. 65/271/15P    11.03.2016  17.03.2016 
1441640019   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Vyučt.plynu 12/2015 GL  1278,72 
vrátane DPH
zmluva č. 5100012476    12.01.2016  14.01.2016 
1441640469   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  oprava VT, kop. strojov za 08/2016  2 337,24 
vrátane DPH
zmluva č. 368/OI/2016    12.09.2016  20.09.2016 
1441640431   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  oprava VT, kopír. stroja za 07/2016  210,00 
vrátane DPH
zmluva č. 368/OI/2016    17.08.2016  26.08.2016 
1441640362   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  oprava VT, kop.strojov za 06/16  1316,21 
vrátane DPH
zmluva č. 368/OI/2016    11.07.2016  27.07.2016 
1441640128   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčt. plyn 02/2016  1672,54 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2015    10.3.2016  05.04.2016 
1441640030   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves
31676596  opr. tlačiarni  103,2 
vrátane DPH
Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14    20.01.2016  27.01.2016 
1441640059   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
30794536  hovory-01/2016  169,44 
vrátane DPH
zmluva č. 1149643003    05.02.2016  11.02.2016 
1441640057   WEGA LH., s.r.o.
SNP 750, Liptovský Hrádok
36389561  servis.doch.systém r.2016  211,12 
vrátane DPH
zmluva č. 10577/0064    05.02.2016  09.02.2016 
1441640433   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  270,27 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    19.08.2016  26.08.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť