Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441640146 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery iné ako HP | 1680,36 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 18.03.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640203 | Orange Slovensko, a.s. Metodova8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Orange 04-05/2016 | 639,96 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 20.04.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640218 | EUROnline s.r.o. Jarná 4, 053 61 Sp. Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 18,72 vrátane DPH |
obj. č.1441640004 | 29.04.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640219 | Správa domov Gelnica, a.s. Športová 14, 05601 Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 03/16 Gelnica | 240,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 4/2007 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640220 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ.SN O53, GL 05/16 | 2235,36 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640221 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ. Krompachy 05/2016 | 247,58 vrátane DPH |
zmluva o dod. el. energ č.4105/2013 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640222 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 05/16 Gelnica | 2187,08 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640224 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 05/2016 | 1028,45 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640226 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 04/16 Krompachy | 1026,37 vrátane DPH |
Zml. o dod.tep.2011/ÚPSVR | 03.05.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640227 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
30794536 | vod.,stoč.,zráž.,03-04/16 | 647,69 vrátane DPH |
zml.o dod. pit. vody č.66/238/15P | 03.05.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640232 | Kamenca Vojtech 055 51 Veľký Folkmár |
10761985 | paušál výťahu 04/16 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 05.05.2016 | 10.05.2016 | 10.5.2016 | |
1441640233 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 452/8, Poprad |
30794536 | výťah-ser.služ.04/16 | 30,79 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 735/2002 Sch | 05.05.2016 | 10.05.2016 | 10.5.2016 | |
1441640230 | Papirex Hutnícka 3/20, 05201 SNV |
10761471 | opr.skartára PRIMO 2600 | 84,00 vrátane DPH |
obj. č.1441640050 | 05.05.2016 | 10.05.2016 | 10.5.2016 | |
1441640231 | Royal Business Corporation, s.r.o. Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice |
45391611 | prenájom rohože 04/16 | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o serv. službe | 05.05.2016 | 10.05.2016 | 10.5.2016 | |
1441640245 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
30794536 | Slovak Telekom 04/16 Hovory | 117,66 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 10.05.2016 | 13.05.2016 | 12.5.2016 | |
1441640239 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
30794536 | Slovak telekom 04/16 hovory | 201,43 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 10.05.2016 | 13.05.2016 | 12.5.2016 | |
1441640235 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Paliv.karty na odber PHM 16 | 613,17 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.05.2016 | 13.05.2016 | 12.5.2016 | |
1441640252 | OTIS Výťahy s.r.o Rožňavská 2, 830 00 BA |
30794536 | Servis výťahov od 04-06/16 | 93,54 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. R2428 | 10.05.2016 | 13.05.2016 | 12.5.2016 | |
1441640242 | JAGESPIŚ, s.r.o. Drevárska 2, 05201 Spišská Nová Ves |
36820695 | Výmena servopohonu v kotolni | 490,8 vrátane DPH |
obj. č. 1441640016 | 10.05.2016 | 13.05.2016 | 12.5.2016 | |
1441640240 | Slovenská pošta, s.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 04/16 | 7,80 bez DPH |
zmluva | 10.05.2016 | 13.05.2016 | 12.5.2016 | |
1441640241 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.el.energ.za 04/16 SNV | 1375,39 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 10.05.2016 | 13.05.2016 | 12.5.2016 | |
1441640264 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 04/16 GL+KR | 4191,60 bez DPH |
úver pošt.-povolenie č.24/78,79 PP2004 | 16.05.2016 | 19.05.2016 | 20.5.2016 | |
1441640261 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | slovanet 05/16 | 825,31 vrátane DPH |
zml. o reg a SD č.503831 | 16.05.2016 | 19.05.2016 | 20.5.2016 | |
1441640260 | Kamenca Vojtech Veľký Folkmár 05551 |
10761985 | OÚS výťahu - Hlavná 1 Gelnica | 492,00 vrátane DPH |
obj. č.1441640015 | 16.05.2016 | 19.05.2016 | 20.5.2016 | |
1441640253 | JAGESPIŚ, s.r.o. Drevárska 2, 05201 Spišská Nová Ves |
36820695 | čistenie kanalizácie | 99,00 vrátane DPH |
obj. č.1441640044 | 10.05.2016 | 19.05.2016 | 20.5.2016 | |
1441640202 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
307945536 | tonery iné ako HP | 809,4 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 20.4.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640246 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN hovory 04/2016 | 362,05 vrátane DPH |
Zml. o poskyt.telekom.služ.45/2007 | 10.05.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640248 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN DSL 04/2016 | 398,45 vrátane DPH |
Zml. o poskyt.telekom.služ.45/2007 | 10.05.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640249 | SWAN IP 04/2016 Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN IP 04/2016 | 1409,46 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 10.05.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640247 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN VPN 04/2016 | 3068,21 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 10.05.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640250 | SWAN IP 04/2016 Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN, a.s. | 1353,02 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 10.05.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640273 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 270,73 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 23.05.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640234 | TOPPRO s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | upratovanie za 04/2016 | 3240,00 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služ.č.Z201514796_Z | 05.05.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640004 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | fakt. na nastav.DEKVS-frank.stroj | 13154,00 bez DPH |
cenník pošty | 23.12.2016 | 31.12.2015 | 30.5.2016 | |
1441640150 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, SNV |
36717584 | úhrada zdrav. výkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 21.03.2016 | 24.03.2016 | 30.5.2016 | |
1441640243 | Tomašková Slávka MUDr. Záhradná 10, 056 01 Gelnica |
36600610 | úhr. zdrav. výk. | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 10.05.2016 | 25.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640244 | MEDTECH s.r.o. Šturova 6, Krompachy |
45291713 | úhrada zdrav. výk. | 90,61 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 10.05.2016 | 25.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640258 | Dugasemb spol. s.r.o. Slovenská 2561/42, 05201 SNV |
36595004 | úhr. zdrav. výk. | 550,63 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 13.05.2016 | 25.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640267 | Mruk.amb.s.r.o. Zimná 55, 05201 SNV |
36598356 | úhr. zdrav. výk. | 76,67 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 30.5.2016 | |||
1441640266 | Čopoví Viktória MUDr. Hviezdoslavova 27, SNV |
31976603 | úhr. zdrav. výk. | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 19.05.2016 | 25.05.2016 | 30.5.2016 |