Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1131640184   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja  4000,00 
bez DPH
24/2004/OHS    29.4.2016  29.04.2016  6.5.2016 
1131640171   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 03/2016  2242,15 
bez DPH
24/2004/OHS    13.4.2016  15.04.2016  6.5.2016 
1131640141   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja   4000,00 
bez DPH
24/2004/OHS    31.3.2016  29.03.2016  29.4.2016 
1131640083   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 01/2016  4716,15 
bez DPH
24/2004/OHS    12.2.2016  17.02.2016  16.3.2016 
1131640022   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 12/2015  3140,45 
bez DPH
24/2004/OHS    13.1.2016  18.01.2016  27.1.2016 
1131640117   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frank. stroja  4000,00 
bez DPH
24/OHS/2004    11.3.2016  07.03.2016  7.4.2016 
1131640388   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  720,41 
vrátane DPH
26805/2011-IV/5  64/2016  21.9.2016  26.10.2016  28.10.2016 
1131640308   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  3699,61 
vrátane DPH
26805/2011-IV/5  58/2016  22.7.72016  29.07.2016  10.8.2016 
1131640090   Xepap, spol. s r .o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  5640,44 
vrátane DPH
26805/2011-IV/5  14/2016  18.2.2016  17.03.2016  17.3.2016 
1131640084   Mesto Ilava
Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
00317331  vyúčtovanie nájomného za prenájom nehnuteľností za r. 2015  1345,71 
bez DPH
28/2004/11-14/OE    12.2.2016  17.02.2016  16.3.2016 
1131640255   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava3
31327681  tonery NON HP  3294,61 
vrátane DPH
332/OI/2015  49/2016  28.6.2016  29.06.2016  21.7.2016 
1131640199   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery, fotovalce NON HP  3664,08 
vrátane DPH
332/OI/2015  38/2016  9.5.2016    24.5.2016 
1131640157   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  fotovalce NON HP  547,85 
vrátane DPH
332/OI/2015  33/2016  8.4.2016  19.05.2016  29.4.2016 
1131640132   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery, fotovalce  3520,49 
vrátane DPH
332/OI/2015  29/2016  23.3.2016  15.04.2016  8.4.2016 
1131640051   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1793,48 
vrátane DPH
332/OI/2015  8/2016  29.1.2016  08.03.2016  16.3.2016 
1131640256   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery HP  723,84 
vrátane DPH
333/OI/2015  50/2016  28.6.2016  29.06.2016  21.7.2016 
1131640198   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  1138,12 
vrátane DPH
333/OI/2015  39/2016  9.5.2016    24.5.2016 
1131640114   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za 02/2016 - TN  1756,74 
vrátane DPH
333/OI/2015    11.3.2016  17.03.2016  7.4.2016 
1131640043   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  839,30 
vrátane DPH
333/OI/2015  9/2016  27.1.2016  08.03.2016  15.3.2016 
1131640158   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  358,60 
vrátane DPH
333/OI/2016  34/2016  8.4.2016  19.05.2016  29.4.2016 
1131640174   Faveo s.r.o.
Beňadická 20, 851 06 Bratislava
36249254  letenka na trase Vienna-Larnaka-Vienna-zahraničná pracovná cesta  355,00 
bez DPH
354/SE/2015  32/2016  15.4.2016  19.04.2016  6.5.2016 
1131640423   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis výpoč. a kanc. techniky  1340,88 
vrátane DPH
368/OI/2016  69,72/2016  14.10.2016  19.10.2016  3.11.2016 
1131640371   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  oprava tlačiarne HP 2015  272,20 
vrátane DPH
368/OI/2016  60/2016  12.9.2016  19.09.2016  5.10.2016 
1131640340   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis kancelárskej a výpočtovej techniky  659,44 
vrátane DPH
368/OI/2016  53/2016  25.8.2016  30.08.2016  8.9.2016 
1131640296   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis výpočtovej a kancelárskej techniky-Xerox Workcentre 6505  457,20 
vrátane DPH
368/OI/2016  42/2016  15.7.2016  22.07.2016  4.8.2016 
1131640515   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis   453,24 
vrátane DPH
368/OVS/2016  90/2016  14.12.2016  15.12.2016  5.1.2017 
1131640532   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 12/2016 - DCA  597,62 
vrátane DPH
432/113/2016    28.12.2016  29.12.2016  9.1.2017 
11316400531   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 12/2016 - TN  2499,90 
vrátane DPH
432/113/2016    28.12.2016  29.12.2016  9.1.2017 
1131640490   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 11/2016-TN   2499,90 
bez DPH
432/113/2016     5.12.2016  15.12.2016  29.12.2016 
1131640489   ISS Facillity Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 11/2016- DCA  597,62 
vrátane DPH
432/113/2016     5.12.2016  15.12.2016  29.12.2016 
1131640488   ISS Facillity Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Upratovacie práce nad paušál DCA.  558,81 
vrátane DPH
432/113/2016   89/2016  5.12.2016  15.12.2016  29.12.2016 
1131640451   ISS Facillity Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 10/2016-DCA  597,62 
vrátane DPH
432/113/2016    8.11.2016  18.11.2016  14.12.2016 
1131640450   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 10/2016-TN  2499,90 
vrátane DPH
432/113/2016    8.11.2016  18.11.2016  14.12.2016 
1131640381   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  dodanie hygienického materiálu  118,87 
vrátane DPH
432/113/2016  65/2016  19.9.2016  23.09.2016  14.10.2016 
1131640380   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 08/2016-DCA  597,62 
vrátane DPH
432/113/2016    19.9.2016  23.09.2016  14.10.2016 
1131640379   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 08/2016-TN  2499,90 
vrátane DPH
432/113/2016    19.9.2016  23.09.2016  14.10.2016 
1131640498   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pravidelné poplatky za hovory a internet 11/2016  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    7.12.2016  15.12.2016  29.12.2016 
1131640449   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za hovory a internet za 10/2016  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    8.11.2016  15.11.2016  12.12.2016 
1131640407   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za hovory a internet za 09/2016  71,95 
vrátane DPH
5/2014/OE    7.10.2016  12.10.2016  28.10.2016 
1131640353   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za hovory a internet za 08/2016  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    6.9.2016  09.09.2016  19.9.2016 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť