Faktúry 2016 (ÚPSVR Zvolen)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1331640251   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis na SMV ZV 295 AX  247,72 
vrátane DPH
216/OVS/2016  35/2016  04.07.2016  11.07.2016 
1331640247   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis vozidiel - jún 2016  214,92 
vrátane DPH
216/OVS/2016    04.07.2016  11.07.2016 
1331640239   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis služ. auta - ZV 221 AM  442,9 
vrátane DPH
216/OVS/2016  31/2016  20.06.2016  23.06.2016 
1331640225   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis služ. auta - ZV 676 BD  312,38 
vrátane DPH
216/OVS/2016  29/2016  08.06.2016  14.06.2016 
1331640213   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis služ. aút  343,44 
vrátane DPH
216/OVS/2016    06.06.2016  10.06.2016 
1331640210   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík - ZV 611 BP  27,48 
vrátane DPH
216/OVS/2016  28/2016  03.06.2016  10.06.2016 
1331640209   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík - BL 832 KV  27,48 
vrátane DPH
216/OVS/2016  27/2016  03.06.2016  10.06.2016 
1331640208   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis služ. auta - ZV 221 BI  514,8099999999999 
vrátane DPH
216/OVS/2016  30/2016  03.06.2016  10.06.2016 
1331640470   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba vozidiel 11/2016  107,46 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3    05.12.2016  07.12.2016 
1331640426   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba vozidiel 10/2016  107,46 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3    04.11.2016  09.11.2016 
1331640495   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba el. energie -11/2016  763,33 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    14.12.2016  21.12.2016 
1331640464   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia za 12/2016  1053,48 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    02.12.2016  07.12.2016 
1331640442   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba el. energie -10/2016  827,87 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    11.11.2016  15.11.2016 
1331640418   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia za 11/2016  1053,48 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    02.11.2016  04.11.2016 
1331640390   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie el.energie za 09/2016  496,28 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    10.10.2016  12.10.2016 
1331640378   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia za 10/2016  1053,48 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    03.10.2016  06.10.2016 
1331640349   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie el.energie za 8/2016  470,11 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    12.09.2016  16.09.2016 
1331640330   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia za 09/2016  1053,48 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    05.09.2016  08.09.2016 
1331640308   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie el.energie za 7/2016  453,95 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    09.08.2016  11.08.2016 
1331640289   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energie za 8/2016  1053,48 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    01.08.2016  03.08.2016 
1331640289   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia za 08/2016  1053,48 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    02.08.2016  02.08.2016 
1331640271   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie el.energie za 6/2016  509,35 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    11.07.2016  14.07.2016 
1331640246   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia za 07/2016  1053,48 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    04.07.2016  11.07.2016 
1331640224   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba el. energia za 5/2016  673,08 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    08.06.2016  14.06.2016 
1331640207   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia za 06/2016  1053,48 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    02.06.2016  10.06.2016 
1331640172   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba el. energie za 4/2016  683,62 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    06.05.2016  11.05.2016 
1331640166   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia za 05/2016  1053,48 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    02.05.2016  05.05.2016 
1331640148   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúč. el. energie za 03/2016 KA+DT  711,86 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    13.04.2016  20.04.2016 
1331640129   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia za 04/2016  1053,48 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    04.04.2016  07.03.2016 
1331640107   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia za 02/2016  882,46 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    11.03.2016  16.03.2016 
1331640084   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia za 03/2016  1053,48 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    02.03.2016  08.03.2016 
1331640066   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúč. El. energie za 01/2016  758,83 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    12.02.2016  17.02.2016 
1331640043   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energie 02/2016  1053,48 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    02.02.2016  09.02.2016 
1331640029   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energie 01-10.2015  250,35 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    15.01.2016  20.01.2016 
1331640021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energie 12/2015 KA  738,3099999999999 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    12.01.2016  20.01.2016 
1331640002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  výuč. El. energie za 01/2016 - DT  497,82 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    05.01.2016  13.01.2016 
1331640001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  výuč. El. energie za 1/2016 - KA  635,97 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    05.01.2016  13.01.2016 
1331640379   Márius Pedersen a.s.
Opatovská 1735, Trenčín
34115901  Prenájom nádoby na komunál. Odpad 3. Q. 2016  38,81 
vrátane DPH
3/2015/OE/ZV (172/133/2015)    03.10.2016  06.10.2016 
1331640250   Márius Pedersen a.s.
Opatovská 1735, Trenčín
34115901  Prenájom nádoby na komunál. Odpad 2. Q. 2016  38,81 
vrátane DPH
3/2015/OE/ZV (172/133/2015)    01.07.2016  11.07.2016 
1331640128   Márius Pedersen a.s.
Opatovská 1735, Trenčín
34115901  Prenájom nádoby na komunál. Odpad 1. Q. 2016  38,81 
vrátane DPH
3/2015/OE/ZV (172/133/2015)    01.04.2016  07.03.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen