Faktúry 2017 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041740331   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  správa budov za 7/2017  2320,99 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    17.08.2017  22.08.2017  13.9.2017 
1041740305   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  ŠA-upratovacie služby 7/2017  520,13 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    04.08.2017  22.08.2017  13.9.2017 
1041740306   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  VM-upratovacie služby 7/2017  498,43 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    04.08.2017  22.08.2017  13.9.2017 
1041740304   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 07/2017  1714,33 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    04.08.2017  22.08.2017  13.9.2017 
1041740302   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 07/2017+stočné  22,03 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    04.08.2017  22.08.2017  13.9.2017 
1041740324   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 07/2017  1435,75 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    11.08.2017  18.08.2017  13.9.2017 
1041740316   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  4,35 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    09.08.2017  18.08.2017  13.9.2017 
1041740301   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 07/2017+4výjazd  471,96 
vrátane DPH
zmluva:Z201536090_Z    03.08.2017  18.08.2017  13.9.2017 
1041740297   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 07/2017  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    01.08.2017  18.08.2017  13.9.2017 
1041740318   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  47,63 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.08.2017  11.08.2017  13.9.2017 
1041740317   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    09.08.2017  11.08.2017  13.9.2017 
1041740307   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM-spotreba 18.07-31.07+PHM do kosačky  448,35 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    07.08.2017  11.08.2017  13.9.2017 
1041740300   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 08/2017  1019,33 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.08.2017  11.08.2017  13.9.2017 
1041740299   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 08/2017  584,4 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    02.08.2017  11.08.2017  13.9.2017 
1041740298   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  ŠA,VM-spotreba elektriny za 08/2017  434,19 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    02.08.2017  11.08.2017  13.9.2017 
1041740292   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM-spotreba 01.07-14.07.2017  284,29 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    20.07.2017  31.07.2017  15.8.2017 
1041740295   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-ročná servisná prehliadka  183 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012,UPSVR DS    24.07.2017  31.07.2017  15.8.2017 
1041740291   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  správa budov za 6/2017  2320,99 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    19.07.2017  31.07.2017  15.8.2017 
1041740290   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 06/2017+stočné+zrážky I.polrok  135,14 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    19.07.2017  31.07.2017  15.8.2017 
1041740278   Orange Slovensko, a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne/mobilné poplatky+mob.internet  246,46 
vrátane DPH
zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS    12.07.2017  31.07.2017  15.8.2017 
1041740281   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS(Ad161,46)Št59,93)-vyúčt.elektriny 06/2017  221,39 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    13.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740279   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 06/2017  2506,45 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740277   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    12.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740276   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,4 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    12.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740275   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    12.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740274   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    12.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740273   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory za 06/2017  939,67 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    12.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740271   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 06/2017+1výjazd  363,96 
vrátane DPH
zmluva:Z201536090_Z    12.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740289   MUDr.Ružička Roman
930 25 Vrakúň,Hlavná ul.
37849379  zdravotné výkony 01-03/2017  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    14.07.2017  24.07.2017  15.8.2017 
1041740287   MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro
930 10 Dolný Štál 39
36661678  zravotné výkony 03-06/2017  27,88 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    13.07.2017  24.07.2017  15.8.2017 
1041740266   MUDr.Bothová Alžbeta, Hel-Med sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36804037  zdravotné výkony 01-05/2017  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    10.07.2017  24.07.2017  15.8.2017 
1041740286   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Kuky  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    13.07.2017  24.07.2017  15.8.2017 
1041740284   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Szollosiová  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    11.07.2017  24.07.2017  15.8.2017 
1041740285   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Kocsisová  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    13.07.2017  24.07.2017  15.8.2017 
1041740268   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM-spotreba 16.06-30.06.2017  783,67 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    10.07.2017  18.07.2017  15.8.2017 
1041740269   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
46303502  internet za 7/2017+ročný doménový poplatok  92,96 
vrátane DPH
zmluva:4,5,6/OE/2015    11.07.2017  13.07.2017  15.8.2017 
1041740265   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  4,20 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    10.07.2017  13.07.2017  15.8.2017 
1041740264   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    10.07.2017  13.07.2017  15.8.2017 
1041740263   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,71 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    10.07.2017  13.07.2017  15.8.2017 
1041740262   Exekútorský úrad DS, JUDr.Varga R
903 01 Hrubý Šúr,č.171
34071890  trovy exekúcie  81,53 
vrátane DPH
uznesenie:11Er/487/200-10, OS DS    04.07.2017  14.07.2017  15.8.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť