Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421740232   HADEK
071 01 Lesné 63, Michalovce
34565566  Nainštalovanie sieti proti hmyzu do kancelárii A208,B205,B303 a toalety B225   98,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170041  13.06.2017  21.06.2017  4.7.2017 
1421740481   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina - vyúčtovanie Zelená 299/63, Veľké Kapušany obdobie 15.10.-30.11.2017  100,16 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     11.12.2017    19.12.2017 
1421740357   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k zľave DEKVS 07/2017  100,46 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    18.09.2017    4.10.2017 
1421740446   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k zľave k faktúre 9001059846  103,78 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    15.11.2017    24.11.2017 
1421640534   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 12/2016  105,82 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421740200   Scholz Jozef- Autodoprava
J. Hollého 57, 071 01 Michalovce
40036596  prenájom mikrobusu s vodičom pre 15 osôb na trase Michalovce- Medzilaborce a späť  106,56 EUR 
vrátane DPH
  OV170039  22.05.2017  30.05.2017  29.5.2017 
1421740066   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Marcela Janová Ex 653/2013  106,23 EUR 
vrátane DPH
Ex 653/2013    27.02.2017  10.03.2017  13.3.2017 
1421740419   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlo 10/2017  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    03.11.2017  16.11.2017  13.11.2017 
1421740369   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park za 09/2017  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    03.10.2017  11.10.2017  9.10.2017 
1421740334   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť vo vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    04.09.2017  08.09.2017  7.9.2017 
1421740297   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park za 07/2017  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    02.08.2017  15.08.2017  14.8.2017 
1421740245   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    03.07.2017  10.07.2017  10.7.2017 
1421740208   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
bez DPH
216/OVS/2016    02.06.2017  08.06.2017  7.6.2017 
1421740165   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH
RD 216/OVS/2016    02.05.2017  09.05.2017  5.5.2017 
1421740112   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170021  03.04.2017  11.04.2017  7.4.2017 
1421740070   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starosltlivosť o vozidla obdobie február 2017  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    02.03.2017  10.03.2017  13.3.2017 
1421740025   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park za január 2017  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    03.02.2017  13.02.2017  10.2.2017 
1421640537   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park za 12/2016  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    09.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421740231   DATALAN, a.s.
Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava
35810734  servis skenera HP ScanJet Flow 7000s2   108,00 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV170040  13.06.2017  16.06.2017  15.6.2017 
1421740186   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  servis skenera  108,00 EUR 
vrátane DPH
RD 368/01/2016  OV170032  15.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
1421740054   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k faktúre č. 9000988365  109,38 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.10.2016    17.02.2017    27.2.2017 
1421740106   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  110,27 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    31.03.2017  11.04.2017  7.4.2017 
1421740475   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Výmena Akumulátorov EZS prístupových kódov  111,72 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb  OV170099  05.12.2017  14.12.2017  15.12.2017 
1421740283   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k DEKV 06/2017  112,36 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    17.07.2017    18.7.2017 
1421740237   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k DEKVS za 05/2017  119,20 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.10.2016    15.06.2017    4.7.2017 
1421740269   Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal
ul. Špitálska č.5
35540940  vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu na stavbu "Výstavba parkoviska a spevnených ploch na ÚPSVaR Michalovce, pracovisko Veľké Kapušany, ul. Zelená č. 299/63  120,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo na zhotenie projektovej dokumentácie č.211/142/2016    13.07.2017  25.07.2017  25.7.2017 
1421740187   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV MI 723 CL  122,71 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170019  15.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
1421740320   SANRESETs.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
45469814  zdravotné výkony  132,43 
bez DPH
zákon 447/2008    17.08.2017  23.08.2017  23.8.2017 
1421740144   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  servis tlačiarne HP LJ P2015d  133,97 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV170022  18.04.2017  24.04.2017  21.4.2017 
1421740430   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2017 Zelená 63/299 Veľké Kapušany  135,74 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017    13.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421640522   Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Zelená 63/299, V. Kapušany obdobie 30.09.-27.12.2016  136,79 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    03.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421740032   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný polatok 2017  144,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    06.02.2017  13.02.2017  10.2.2017 
1421640549   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla MI 199 CD  149,11 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    13.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
1421740116   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Zelená 63/299, Veľké Kapušany obdobie 28.12.2016-29.03.2017  151,52 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    05.04.2017  11.04.2017  10.4.2017 
1421640557   MUDr. Tarciová Zlatica
072 43 Veľké Revištia 93
341976450  zdravotné výkony  153,34 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    16.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
1421740424   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka o odber tepla 10/2017  154,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla     08.11.2017  16.11.2017  13.11.2017 
1421740370   TERMMING a.s.
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35939443  dodávka tepla obdobie 01.09-30.09.2017  154,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla     04.10.2017  11.10.2017  9.10.2017 
1421740343   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 08/2017  154,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla     08.09.2017  14.09.2017  12.9.2017 
1421740310   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla obdobie 07/2017  154,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o odbere tepla č. 2368501057    09.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1421740273   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka teplo obdobie 01.06.-30.06.2017  154,49 EUR 
bez DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    13.07.2017  20.07.2017  19.7.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť