Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091740120 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby -marec 2017 | 4467,77 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.452/109/2016 k RD č.377/OVS/2016 | - | 19.04.2017 | 28.04.2017 | 3.5.2017 |
1091740121 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla PE175BE | 59,68 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č. 12/17 | 20.04.2017 | 28.04.2017 | 3.5.2017 |
1091740122 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík PE592BI | 21,60 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č.10/17 | 20.04.2017 | 28.04.2017 | 3.5.2017 |
1091740123 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík BL494KV | 21,60 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č.11/17 | 20.04.2017 | 28.04.2017 | 3.5.2017 |
1091740124 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík BL068KU | 21,60 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č.13/17 | 20.04.2017 | 28.04.2017 | 3.5.2017 |
1091740125 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík PE098AX | 21,60 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č. 16/17 | 21.04.2017 | 28.04.2017 | 3.5.2017 |
1091740126 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík PE079AT | 21,60 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č. 15/17 | 21.04.2017 | 28.04.2017 | 3.5.2017 |
1091740127 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík + žiarovka PE095AX | 27,00 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č. 14/17 | 21.04.2017 | 28.04.2017 | 3.5.2017 |
1091740128 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 119,42 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 24.04.2017 | 28.04.2017 | 3.5.2017 |
1091740129 | ELUMED,s.r.o. Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
36351571 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | - | 26.04.2017 | 28.04.2017 | 3.5.2017 |
1091740130 | Július Furák Horská 1278, 958 06 Partizánske |
17624860 | Deratizácia - PE | 98,00 bez DPH |
- | Obj.č. 18/17 | 26.04.2017 | 28.04.2017 | 3.5.2017 |
1091740131 | Július Furák Horská 1278, 958 06 Partizánske |
17624860 | Deratizácia - BN | 98,00 bez DPH |
- | Obj.č. 19/17 | 26.04.2017 | 28.04.2017 | 3.5.2017 |
1091740132 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 3/17 | 3514,79 vrátane DPH |
ZML.č. 8588/2016,č.sp. VOB/41/2016-M_OVO | - | 27.04.2017 | 28.04.2017 | 3.5.2017 |
1091740133 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dobropis za poskytnuté služby 2017/3 - servis výťahov | -78,77 vrátane DPH |
Dohoda k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 7.12.2016 | - | 27.04.2017 | ..2000 | 3.5.2017 |
1091740134 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 02.05.2017 | 09.05.2017 | 2.6.2017 |
1091740135 | MUDr. Hodošková Ľudmila Južná 1224/5, 958 03 Partizánske |
47198753 | Zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 02.05.2017 | 22.05.2017 | 2.6.2017 |
1091740136 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 5/2017 | 1401,79 vrátane DPH |
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 2.6.2017 |
1091740137 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2017 | 2057,15 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 2.6.2017 |
1091740138 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo - apríl | 107,46 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | - | 03.05.2017 | 22.05.2017 | 2.6.2017 |
1091740139 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 134,99 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.05.2017 | 12.05.2017 | 2.6.2017 |
1091740140 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 399,60 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 10.05.2017 | 17.05.2017 | 2.6.2017 |
1091740141 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Volania, internet | 375,73 vrátane DPH |
Zml.č. 21/Ola/MIS/2014 | - | 11.05.2017 | 22.05.2017 | 2.6.2017 |
1091740142 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 3/2017 | 884,11 vrátane DPH |
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 11.05.2017 | 22.05.2017 | 2.6.2017 |
1091740143 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby -apríl 2017 | 4467,77 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.452/109/2016 k RD č.377/OVS/2016 | - | 12.05.2017 | 22.05.2017 | 2.6.2017 |
1091740144 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX dodaj zásielok PE | 4,50 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 | - | 12.05.2017 | 22.05.2017 | 2.6.2017 |
1091740145 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX dodaj zásielok BN | 4,50 vrátane DPH |
Priečinok BN 15/2015 | - | 12.05.2017 | 22.05.2017 | 2.6.2017 |
1091740146 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
47258314 | Telefónne poplatky -volania | 382,87 vrátane DPH |
Záz.č. 2008/055389 | - | 16.05.2017 | 22.05.2017 | 2.6.2017 |
1091740147 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
47258314 | DSL poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Záz.č. 2008/055389 | - | 16.05.2017 | 22.05.2017 | 2.6.2017 |
1091740148 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
47258314 | IP telefónia(sieť) | 900,72 vrátane DPH |
Záz.č. 2008/055389 | - | 16.05.2017 | 22.05.2017 | 2.6.2017 |
1091740149 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
47258314 | Údržba LAN sieti-správa a údržba siete | 601,34 vrátane DPH |
Záz.č. 2008/055389 | - | 16.05.2017 | 22.05.2017 | 2.6.2017 |
1091740150 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
47258314 | DSL poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Záz.č. 2008/055389 | - | 16.05.2017 | 22.05.2017 | 2.6.2017 |
1091740151 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS - PE | -27,08 vrátane DPH |
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 98534 | - | 16.05.2017 | ..2000 | 2.6.2017 |
1091740152 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS - BnB | -16,78 vrátane DPH |
Dohoda z 30.11.2012, lic.číslo 80897 | - | 16.05.2017 | ..2000 | 2.6.2017 |
1091740153 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Nastavenie DEKVS - BN | 0,00 vrátane DPH |
Dohoda z 30.11.2012, lic.číslo 80897 | - | 16.05.2017 | ..2000 | 2.6.2017 |
1091740154 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 4/17 | 3514,79 vrátane DPH |
ZML.č. 8588/2016,č.sp. VOB/41/2016-M_OVO | - | 18.05.2017 | 26.05.2017 | 2.6.2017 |
1091740155 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dobropis za poskytnuté služby 2017/3 - servis výťahov | -78,77 vrátane DPH |
Dohoda k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 7.12.2016 | - | 18.05.2017 | ..2000 | 2.6.2017 |
1091740156 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 113,39 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 22.05.2017 | 26.05.2017 | 2.6.2017 |
1091740157 | MUDr. Hubinský Ladislav Nádražná 686/4, 958 01 Partizánske |
31196845 | Zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 23.05.2017 | 26.05.2017 | 2.6.2017 |
1091740158 | Ladický s.r.o. Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | oprava plošiny pre invalidov | 48,00 vrátane DPH |
- | Obj.č. 6/17 | 24.05.2017 | 26.05.2017 | 2.6.2017 |
1091740159 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 26.05.2017 | 31.05.2017 | 2.6.2017 |