
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361740359 | ANAED, s.r.o. Mnoheľova 2, 058 01 Poprad  | 
						43847978 | zdravotné výkony | 20,91  bez DPH  | 
						v zmysle opatrení MZ SR | 9.6.2017 | 20.06.2017 | 19.7.2017 | |
| 1361740358 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | poštovné 05/2017 LE - dobropis | -30,38  bez DPH  | 
						155-1.11.2006 | 15.6.2017 | 19.7.2017 | ||
| 1361740357 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | poštovné PP 05/2017 - dobropis | -83,10  bez DPH  | 
						155-1.11.2006 | 15.6.2017 | 19.7.2017 | ||
| 1361740356 | Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra  | 
						37852167 | trovy exekúcie EX 1765/2011 | 43,07  vrátane DPH  | 
						áno | 15.6.2017 | 23.06.2017 | 19.7.2017 | |
| 1361740355 | Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra  | 
						37852167 | trovy exekúcie EX 2703/2012 | 46,07  vrátane DPH  | 
						áno | 15.6.2017 | 20.06.2017 | 19.7.2017 | |
| 1361740354 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15  | 
						36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR a ÚPSVaR 05/2017 - paušál | 2284,55  vrátane DPH  | 
						VOB/41/20016-M_OVO,8588/2016 | 14.6.2017 | 20.06.2017 | 19.7.2017 | |
| 1361740353 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica  | 
						31644791 | upratovacie služby 05/2017 | 4611,11  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva č. 547/136/2016 k Rámcovej zmluve č. 377/OVS/2016 | 13.6.2017 | 20.06.2017 | 13.7.2017 | |
| 1361740351 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | telefónne služby 06/2017 | 441,56  vrátane DPH  | 
						323/3.3.2014,330-27.6.2014,331-2.7.2014, 337-31.10.2014,338-1.12.2014,339-1.12.2014,359-14.8.2015 | 12.6.2017 | 14.06.2017 | 13.7.2017 | |
| 1361740350 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany  | 
						35743565 | plyn LE 05/2017 - vyúčtovanie | -173,91  vrátane DPH  | 
						159/OVS/2015 - 29.4.2015 | 12.6.2017 | 13.7.2017 | ||
| 1361740343 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | telefónne hovory 05/2017 | 1034,76  vrátane DPH  | 
						213-15.7.2008 | 12.6.2017 | 14.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740342 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | správa a údržba siete LAN 05/2017 | 977,18  vrátane DPH  | 
						213-15.7.2008 | 12.6.2017 | 14.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740341 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | MPLS VPN 05/2017 | 3068,34  vrátane DPH  | 
						213-15.7.2008 | 12.6.2017 | 14.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740340 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | služby IP telefonia 05/2017 | 1326,06  vrátane DPH  | 
						213-15.7.2008 | 12.6.2017 | 14.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740339 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | DSL back 05/2017 | 265,63  vrátane DPH  | 
						213-15.7.2008 | 12.6.2017 | 14.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740338 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | P.O.BOX LE 05/2017 | 4,50  vrátane DPH  | 
						155-1.11.2006 | 12.6.2017 | 14.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740337 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany  | 
						35743565 | elektrina PP 05/2017 - vyúčtovanie | 280,30  vrátane DPH  | 
						335-29.9.2014 | 9.6.2017 | 14.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740336 | MUDr. Grochola Jaroslav, všeobecné lekárstvo Mnoheľova 2, 058 01 Poprad  | 
						37884077 | zdravotné výkony | 41,82  bez DPH  | 
						v zmysle opatrení MZ SR | 7.6.2017 | 14.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740335 | MUDr.Timkovič Jozef, s.r.o. Kpt. Nálepku 869/101, 059 21 Svit  | 
						47082496 | zdravotné výkony | 13,94  bez DPH  | 
						v zmysle opatrení MZ SR | 7.6.2017 | 14.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740334 | G&T s.r.o. Sadová 5310/39, 058 01 Poprad  | 
						44510535 | zdravotné výkony | 27,88  bez DPH  | 
						v zmysle opatrení MZ SR | 6.6.2017 | 09.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740333 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad  | 
						36500968 | vodné, stočné, zrážky PP 05/2017 | 364,32  vrátane DPH  | 
						360-11.8.2015 | 7.6.2017 | 09.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740332 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | PHM 05/2017 | 669,29  vrátane DPH  | 
						002863/73120/2004 | 7.6.2017 | 09.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740331 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | poštovné U poukazy 05/2017 | 13,05  bez DPH  | 
						155-1.11.2006 | 7.6.2017 | 09.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740328 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | telefón biznis partner 05/2017 | 331,14  vrátane DPH  | 
						75-27.5.2005 | 7.6.2017 | 09.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740327 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | telekomunikačné služby 05/2017 | 131,83  vrátane DPH  | 
						75-27.5.2005 | 7.6.2017 | 09.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740326 | Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých,PDK s.r.o.s Schmoerova 5209/6, 058 01 Poprad-Spišská Sobota  | 
						36505935 | zdravotné výkony | 83,64  bez DPH  | 
						v zmysle opatrení MZ SR | 2.6.2017 | 07.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740325 | LIPMET s.r.o. Jarmočná 3549/27, 058 01 Poprad -Veľká  | 
						36487465 | zdravotné výkony | 27,88  bez DPH  | 
						v zmysle opatrení MZ SR | 2.6.2017 | 07.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740324 | MUDr. Ludrovanová Eva, všeobecné lekárstvo Slovenského odboja 179/13, 058 01 Poprad  | 
						35526262 | zdravotné výkony | 13,94  bez DPH  | 
						v zmysle opatrení MZ SR | 5.6.2017 | 07.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740323 | HH HIRE s.r.o. Poprad Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad  | 
						44578695 | nájom a služby PP 6/2017 | 604,30  vrátane DPH  | 
						357/31.12.2014 | 6.6.2017 | 09.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740322 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske  | 
						45960470 | komplexná starostlivosť o SMV 05/2017 paušál | 107,46  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 2.6.2017 | 07.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740321 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany  | 
						35743565 | plyn LE 06/2017 záloha | 1619,80  vrátane DPH  | 
						159/OVS/2015 - 29.4.2015 | 2.6.2017 | 07.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740320 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany  | 
						35743565 | plyn PP 06/2017 - záloha | 508,86  vrátane DPH  | 
						160/OVS/2015-29.4.2015 | 2.6.2017 | 07.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740319 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany  | 
						35743565 | elektrina LE 06/2017 - záloha | 1799,15  vrátane DPH  | 
						335-29.9.2014 | 2.6.2017 | 07.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740318 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany  | 
						35743565 | elektrina PP 06/2017 záloha | 576,85  vrátane DPH  | 
						335-29.9.2014 | 2.6.2017 | 07.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740317 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina  | 
						42215617 | strážna a informačná služba 05/2017 | 724,86  bez DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017 | 5.6.2017 | 07.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740316 | TESI-CARE s.r.o. Poprad Šrobárova 2676/34, 058 01 Poprad  | 
						48126241 | zdravotné výkony | 13,94  bez DPH  | 
						v zmysle opatrení MZ SR | 31.5.2017 | 07.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740315 | EURIGIA, s.r.o. Popradskej brigády 17, 058 01 Poprad  | 
						43869394 | zdravotné výkony | 6,97  bez DPH  | 
						v zmysle opatrení MZ SR | 31.5.2017 | 07.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740314 | Doktor-Vysoké Tatry, spol. s.r.o Poliklinika 27, 062 01 Nový Smokovec  | 
						36501441 | zdravotné výkony | 62,73  bez DPH  | 
						v zmysle opatrení MZ SR | 26.5.2017 | 07.06.2017 | 6.7.2017 | |
| 1361740313 | Lindström, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava  | 
						35742364 | nájom a pranie rohoží LE 05/2017 | 9,67  vrátane DPH  | 
						263-1.1.2012 | 29.5.2017 | 30.05.2017 | 14.6.2017 | |
| 1361740312 | Lindström, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava  | 
						35742364 | nájom a pranie rohoží PP 05/2017 | 19,34  vrátane DPH  | 
						309-18.11.2013 | 26.5.2017 | 30.05.2017 | 14.6.2017 | |
| 1361740311 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad  | 
						36500968 | vodné, stočné, zrážky LE 05/2017 | 355,22  vrátane DPH  | 
						361-11.8.2015 | 26.5.2017 | 30.05.2017 | 14.6.2017 |