
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávané služby za 01/2017 | 372,80 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 05/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávané služby za 01/2017 | 919,31 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 06/2017 | FINAL.CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | koml. starostlivosť o vozidlá za 12/2016 | 119,40 bez DPH |
216/OVS/2016 | 05.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 07/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby DPH VO | 6,30 bez DPH |
9000988747 | 05.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 08/2017 | VVS a.s. Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné za 19.09.2016 - 22.12.2016 | 650,72 vrátane DPH |
80-00093815PO2015 | 05.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 09/2017 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie PHM do služ. mot. vozidiel | 642,18 vrátane DPH |
425611862400 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 1/2017 | AB Facility sro Bratislava Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 12/2016 | 3555,32 vrátane DPH |
550/145/2016 | 02.01.2017 | 20.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 10/2017 | Ladislav JAKUB Vojany; Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP KCH | 84,90 vrátane DPH |
1451640032 | 10.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 100/2017 | AB Facility sro Bratislava Bratislava |
44390823 | upratovacie služby - paušal za 02/2017 | 3555,32 vrátane DPH |
550/145/2016 | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 101/2017 | AB Facility sro Bratislava Bratislava |
44390823 | nepravidelné služby nad ramec zmluvy | 58,80 vrátane DPH |
550/145/2016 | 06.03.2017 | 22.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 102/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií za 03/2017 | 866,67 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 103/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 03/2017 | 392,64 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 104/2017 | Slovnaft as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie do služ. mot. vozidiel za 02/2017 | 1054,70 vrátane DPH |
5611862401 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 105/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH VO | 5,70 bez DPH |
900104712 | 09.03.2017 | 15.0032017 | 5.4.2017 | |
| 106/2017 | ARUD sro Trebišov Trebišov |
36605638 | zdravotné výkony za obdobie 01.01.2016 do 24.01.2017 | 139,40 vrátane DPH |
447/2008 | 06.03.2017 | 15.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 107/2017 | GAV Praktik sro Sečovce Sečovce |
44310781 | zdravotné výkony za 01.04.2016 do 30.09.2016 | 69,70 vrátane DPH |
447/2008 | 07.03.2017 | 15.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 108/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | poštové služby za 02/2017 | 3452,45 bez DPH |
37/2004/RPC MI | 10.03.2017 | 17.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 109/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B. Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH VO | 61,90 vrátane DPH |
9001010102 | 15.03.2017 | 22.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 11/2017 | MAGNA-ENERGIA as Pieštany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodaných komodít | 703,15 vrátane DPH |
4106/2013_1 | 09.01.2017 | 30.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 110/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 03/2017 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 d6 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 111/2017 | Slovakia Team sro Trebišov Trebišov |
31672345 | mikrovlná rúra Eta Morelo | 61,90 vrátane DPH |
1451740026 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 112/2017 | Datalan as Bratislava Bratislava |
35810734 | služby pozarúčneho servisu na tlačiarne | 677,96 vrátane DPH |
3+6/2017 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 113/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47238314 | VPN mpls za 02/2017 | 5638,56 vrátane DPH |
46 VPN | 13.03.2017 | 29.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 114/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 02/2017 | 796,90 vrátane DPH |
46 DSL | 13.03.2017 | 29.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 115/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | IP telefonia za 02/2017 | 1376,10 vrátane DPH |
46/IPT | 13.03.2017 | 29.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 116/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | správa LAN siete za 02/2017 | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 13.03.2017 | 29.0032017 | 5.4.2017 | |
| 117/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | volania cez IP tel. za 02/2017 | 867,94 vrátane DPH |
1002924 | 13.03.2017 | 29.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 118/2017 | PrimSta DS sro Trebišov Trebišov |
36605778 | zdravotné výkoný za 01-12/2016 | 299,71 vrátane DPH |
447/2008 | 10.03.2017 | 17.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 119/2017 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 02/2017 | 3237,60 vrátane DPH |
15.03.2017 | 22.03.2017 | 5.4.2017 | ||
| 12/2017 | MAGNA_ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie k dodániu komodít | 93,97 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 09.01.2017 | 30.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 120/2017 | Milan Šimko Milhostov Milhostov |
37541048 | preloženie mreží na vchode M.R. Štefánika Trebišov | 99,90 vrátane DPH |
20/2017 | 16.03.2017 | 22.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 121/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie - dodávky energií za 02/2017 | 700,98 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 17.03.2017 | 29.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 122/2017 | Ladislav Jakub Csacsa Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP Kr. Chlmec | 281,00 vrátane DPH |
14151740022 | 17.03.2017 | 29.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 123/2017 | 24 communication sro Bratislava Bratislava |
47250542 | preklad v jazykovej kombinácií SJ HOL | 39 vrátane DPH |
1451740020 | 20.03.2017 | 29.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 128/2017 | EVROFIN Int. sro Bratislava Bratislava |
44563485 | sada filcov - pravidelná priehliadka | 391,44 vrátane DPH |
24/2017 | 22.03.2017 | 29.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 129/2017 | EVROFIN Int. sro Bratislava Bratislava |
44563485 | cartrige IL 35/40/45/50/60Blue | 175,85 vrátane DPH |
24/2017 | 22.03.2017 | 29.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 13/2017 | Slovák Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 12/2016 | 260,46 vrátane DPH |
421207216938 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 131/2017 | SASDARS oz. Nitra Nitra |
42203091 | odborná obhliadka nadstavby oprava strechy | 312,20 vrátane DPH |
1451740016 | 22.03.2017 | 29.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 132/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyútovanie preplatok | -106,52 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 24.03.2017 | 4.5.2017 | ||
| 133/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovnia preplatok | -102,85 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 24.03.2017 | 4.5.2017 |