Faktúry 2017 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
83/2017   Bytové hospodárstvo sro Sečovce
Sečovce
36573477  výmena vodovodnej baterie - DP Sečovce  60 
vrátane DPH
  1451740005  24.02.2017  06.03.2017 
48/2017   MIMOZA Trebišov
Trebišov
40384594  pretláčanie čistenie kanalizácie M:R:Š_ TV  169,04 
vrátane DPH
  1451740002  02.02.2017  08.02.2017 
493/2017   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  chladnička BEKO DSA28020 1 ks  284 
vrátane DPH
  1451710106  20.12.2017  27.12.2017 
461/2017   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  mikrovlna rúra Daewoo KOR7G87WW 1ks  159 
vrátane DPH
  1451710101  04.12.2017  12.12.2017 
394/2017   Miroslav Havrilčák Kysta
Kysta
354796112  oprava eurookien   99 
vrátane DPH
  1451710076  19.10.2017  30.10.2017 
235/2017   Stavoservis sro Plechotice
Plechotice
31682987  oprava von. a vnút. omietok v budove MRS TV  495,96 
vrátane DPH
  1451710045  12.06.2017  14.06.2017 
202/2017   24 communication sro Bratislava
Bratislava
47250542  preklad z NEM do SLV jazyka  19,80 
vrátane DPH
  1451710040  12.05.2017  26.05.2017 
35/2017   PYROKA sro Čečejovce
Čečejovce
47439955  dodanie a montáž has. prístr.  260,90 
vrátane DPH
  1451710001  19.01.2017  27.01.2017 
464/2017   VVaK as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné - vyúčtovanie   86,45 
vrátane DPH
  1451700074  07.12.2017  12.12.2017 
10/2017   Ladislav JAKUB Vojany;
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP KCH  84,90 
vrátane DPH
  1451640032  10.01.2017  13.01.2017 
439/2017   Jozef Fedorčák - FEAD
Trebišov
34277579  Deratizačné práce   225,50 
vrátane DPH
  14451740087  22.11.2017  28.11.2017 
122/2017   Ladislav Jakub Csacsa Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr. Chlmec  281,00 
vrátane DPH
  14151740022  17.03.2017  29.03.2017 
86/2017   Jozef Ivan Trebišov
Trebišov
10799915  vykonané práce na oprave kotla  144 
vrátane DPH
  13/2017  28.02.2017  06.03.2017 
463/2017   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 11/2017  257,39 
vrátane DPH
  120721693842  06.12.2017  12.12.2017 
414/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  poplatok za telekomunikačné služby   255,66 
vrátane DPH
  1207216938  6.11.2017  16.11.2017 
75/2017   FINAL - CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava a údržba SMV VW Golf TV-780/AM  215,32 
vrátane DPH
  11/2017  17.02.2017  27.02.2017 
495/2017   Ing. Juraj Danko Trebišov
Trebišov
41504925  spracovanie rozpočtu na opravu striech v Trebišove a DP KCH  350 
vrátane DPH
  100/2017  21.12.2017  27.12.2017 
465/2017   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava osob. mot. vozidla Škoda Octávia TV-445BF  1939,01 
vrátane DPH
  100/2017  08.12.2017  14.12.2017 
74/2017   FINAL - CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  údržba a oprava Fiat Panda TV -993CB  125,46 
vrátane DPH
  10/2017  17.02.2017  27.02.2017 
499/2017   ORANGE as Bratislava
Bratislava
30794536  poplatok za mobilné služby operátora k 25.12.2017  675,89 
bez DPH
420248786212    29.12.2017  24.01.2018 
498/2017   VVaK as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie za vodné a stočné k 19.12.2017  586,37 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    27.12.2017  29.12.2017 
497/2017   SLOVANFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovanie služ. mot. vozidiel ÚP Trebišov  395,58 
vrátane DPH
5611862400    18.12.2017  27.12.2017 
496/2017   MEDIPED sro V.Kamenec
V.Kamenec
36589578  zdravotné výkony za 10/2017  6,97 
vrátane DPH
447/2008    14.12.2017  27.12.2017 
491/2017   JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 245/2011  24,10 
bez DPH
233/1995    19.12.2017  27.12.2017 
490/2017   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájomné za DP ÚP Sečovce  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    18.12.2017  20.12.2017 
485/2017   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH VO  52,06 
bez DPH
9001081403    15.12.2017  21.12.2017 
482/2017   AB Facility sro Bratislava
Bratislava
44390823  upratovacie práce za 11/2017  3555,32 
vrátane DPH
550/145/2016    14.12.2017  21.12.2017 
481/2017   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  pozáručný servis 1x  1346,32 
vrátane DPH
368/OI/2016    13.12.2017  21.12.2017 
480/2017   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 11/2017  3132,67 
vrátane DPH
    13.12.2017  20.12.2017 
479/2017   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  poštové služby za 11/2017  2638,45 
vrátane DPH
37/2004RPC MI    13.12.2017  15.12.2017 
478/2017   Dentilux sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
36766267  zdravotné výkony 01.07.- 30.09.2017  69,70 
vrátane DPH
447/2008    29.11.2017  15.12.2017 
477/2017   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  volanie za 11/2017  986,23 
vrátane DPH
1002924    11.12.2017  15.12.2017 
476/2017   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  správa siete LAN 11/2017  1353,02 
vrátane DPH
46LAN    11.12.2017  15.12.2017 
475/2017   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  IP telefonia 11/2017  1376,10 
vrátane DPH
46IPT    11.12.2017  15.12.2017 
474/2017   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 11/2017  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    11.12.2017  15.12.2017 
473/2017   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  VPN za 11/2017  5638,56 
vrátane DPH
VPN46    11.12.2017  15.12.2017 
472/2017   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  spracovanie poštovného peň. poukazu za 11/2017  4,95 
bez DPH
9001075313    11.12.2017  15.12.2017 
471/2017   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za dodávke energií za 11/201  287,64 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    11.12.2017  15.12.2017 
470/2017   BFC sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za dodávky energií za 11/2017  270,12 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    11.12.2017  15.12.2017 
469/2017   BFC sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za dodávke energií 11/2017  338,47 
vrátane DPH
1121Vp_ZSE/2017E36    11.12.2017  15.12.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť