
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041840459 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1  | 
						31322832 | PHM spotreba 01.11-15.11.2018 | 419,16  vrátane DPH  | 
						zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.11.2018 | 29.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840460 | Xepap s.r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703  | 
						31628605 | všeobecný/kancelársky materiál | 1913,52  vrátane DPH  | 
						46/OE2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840458 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14  | 
						36597007 | SA-vyúčtovanie sp.elekt. 15.10.17-14.10.2018 | 34,36  vrátane DPH  | 
						zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 22.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840456 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A  | 
						35810734 | oprava tlačiarní Brother HL (2ks) | 782,87  vrátane DPH  | 
						47/OE/2018 | 21.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840455 | SOŠRVsVJM 929 01 D.Streda,Nám.sv.Štefana 3  | 
						00162329 | burza 14.11.2018/prev.nákl. za priestory | 45  vrátane DPH  | 
						zmluva:17/2018 z 17.10.2018,SOŠRVsVJM | 19.11.2018 | 29.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840454 | SOŠRVsVJM 929 01 D.Streda,Nám.sv.Štefana 3  | 
						00162329 | burza 14.11.2018/nájomné za priestory | 45,00  vrátane DPH  | 
						zmluva:17/2018 z 17.10.2018,SOŠRVsVJM | 19.11.2018 | 29.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840453 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18  | 
						45960470 | BL446RR-spoluúčasť za poškodenie vozidla | 471,37  vrátane DPH  | 
						zmluva:13/2018 z 15.02.2018,Ústredie BA | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840444 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32  | 
						36361127 | správa budov za 9/2018 | 2351,16  vrátane DPH  | 
						zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840452 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18  | 
						45960470 | DS249CG-prezutie kolies | 21,60  vrátane DPH  | 
						51/OE/2018 | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840451 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18  | 
						45960470 | DS115BY-prezutie kolies | 21,60  vrátane DPH  | 
						50/OE/2018 | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840450 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18  | 
						45960470 | DS169DD-prezutie kolies | 21,60  vrátane DPH  | 
						52/OE/2018 | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840449 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18  | 
						45960470 | DS096CU-prezutie kolies | 21,60  vrátane DPH  | 
						54/OE/2018 | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840448 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18  | 
						45960470 | BL403KV-prezutie kolies | 21,60  vrátane DPH  | 
						55/OE/2018 | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840447 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18  | 
						45960470 | BL072KU-prezutie kolies | 21,60  vrátane DPH  | 
						53/OE/2018 | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840446 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18  | 
						45960470 | BL102KV-prezutie kolies | 21,60  vrátane DPH  | 
						56/OE/2018 | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840445 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32  | 
						36361127 | DS-oprava EZS konfigurácia po výpadku prúdu | 499,15  vrátane DPH  | 
						41/OE/2018 | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840441 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9  | 
						36631124 | SA,VM-poštovné 10/2018 | 1594,90  vrátane DPH  | 
						zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 14.11.2018 | 22.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840440 | Cata Real, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784  | 
						36432288 | upratovacie práce 10/2018 | 2263,91  vrátane DPH  | 
						zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018 | 13.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840438 | MUDr.Klement Vladimír/SEKONI s.r.o. 930 33 H.Bar č.101  | 
						36849871 | zdravotné výkony | 20,91  vrátane DPH  | 
						zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.11.2018 | 21.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840437 | MUDr.Klement Vladimír/SEKONI s.r.o. 930 33 H.Bar č.101  | 
						36849871 | zdravotné výkony | 76,67  vrátane DPH  | 
						zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.11.2018 | 21.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840436 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22  | 
						36789801 | zdravotné výkony 3.Q/2018 | 48,79  vrátane DPH  | 
						zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.11.2018 | 21.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840435 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6  | 
						47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02  vrátane DPH  | 
						zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840434 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6  | 
						47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40  vrátane DPH  | 
						zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840433 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6  | 
						47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45  vrátane DPH  | 
						zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840432 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6  | 
						47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28  vrátane DPH  | 
						zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840431 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6  | 
						47258314 | telefónne hovory za 10/2018 | 805,62  vrátane DPH  | 
						zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840430 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233  | 
						36550949 | VM-spotreba vody (24.08-27.10.2018) | 15,55  vrátane DPH  | 
						zmluva:6/OE/2014, UPSVR DS | 12.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840428 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24  | 
						46303502 | internet za 11/2018 | 53,57  vrátane DPH  | 
						zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 09.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840429 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70  | 
						45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20  vrátane DPH  | 
						38/OE/2018 | 09.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840427 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9  | 
						36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie 10/2018 | 2,85  vrátane DPH  | 
						žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840424 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14  | 
						36597007 | DS/Ád.-spotreba elektriny 10/2018 | 756,25  vrátane DPH  | 
						zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 09.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840425 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14  | 
						36597007 | DS/Št.-spotreba elektriny 10/2018 | 291,83  vrátane DPH  | 
						zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 09.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840420 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23  | 
						35937076 | zdravotné výkony 1-3/2018 | 48,79  vrátane DPH  | 
						zákon:Z.z.447/08-§11 | 08.11.2018 | 21.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840419 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667  | 
						36694754 | zdravotné výkony 3.Q/2018 | 97,58  vrátane DPH  | 
						zákon:Z.z.447/08-§11 | 08.11.2018 | 21.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840422 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1  | 
						31322832 | PHM spotreba 16.10-31.10.2018 | 805,93  vrátane DPH  | 
						zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840421 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18  | 
						45960470 | údržba sl.OMV za 10/2018 | 83,58  vrátane DPH  | 
						zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 08.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840415 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18  | 
						45960470 | BL403KU-serv.vozidla/olej,filter,tesnenie... | 236,40  vrátane DPH  | 
						49/OE/2018 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840414 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18  | 
						45960470 | BL102KV-serv.vozidla/olej,filter,tesnenie... | 116,23  vrátane DPH  | 
						48/OE/2018 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840417 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14  | 
						36597007 | SA-spotreba elektriny 11/2018 | 253,45  vrátane DPH  | 
						zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840418 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14  | 
						36597007 | VM-spotreba elektriny 11/2018 | 162,37  vrátane DPH  | 
						zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 12.12.2018 |