Faktúry 2018 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041840148   Orange Slovensko, a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne/mobilné poplatky+mob.internet  239,82 
vrátane DPH
zmluva:372/OI/2017, Ústredie PSVR BA    11.04.2018  20.04.2018  14.5.2018 
1041840145   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
46303502  internet za 4/2018  53,57 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    11.04.2018  20.04.2018  14.5.2018 
1041840143   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.04.2018  23.04.2018  14.5.2018 
1041840142   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,4 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.04.2018  23.04.2018  14.5.2018 
1041840141   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.04.2018  23.04.2018  14.5.2018 
1041840140   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.04.2018  23.04.2018  14.5.2018 
1041840139   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory za 3/2018  857,45 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.04.2018  20.04.2018  14.5.2018 
1041840138   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok (Gáspárová Valéria )  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    10.04.2018  24.04.2018  14.5.2018 
1041840137   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok ( Kosár Ľudovít )  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    10.04.2018  24.04.2018  14.5.2018 
1041840136   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok ( Ondrovič Antón )  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    10.04.2018  24.04.2018  14.5.2018 
1041840135   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok ( Pothe Alexander )  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    10.04.2018  24.04.2018  14.5.2018 
1041840133   MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro
931 01 Šamorín,Cintorínska 22
36789801  zdravotné výkony 01-03/2018  104,55 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    09.04.2018  04.05.2018  11.6.2018 
1041840131   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  ŠA-upratovacie služby 3/2018  520,13 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    09.04.2018  20.04.2018  14.5.2018 
1041840132   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  VM-upratovacie služby 2/2018  498,43 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    09.04.2018  20.04.2018  14.5.2018 
1041840130   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 3/2018  1714,33 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    09.04.2018  20.04.2018  14.5.2018 
1041840134   Green Ware Recycling s.r.o.
96801 N.Baňa,železničný rad 70
45539197  výprázdnenie skartačných nádob  1,20 
vrátane DPH
  9/OE/2018  09.04.2018  19.04.2018  14.5.2018 
1041840129   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie 3/2018  2,85 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    09.04.2018  19.04.2018  14.5.2018 
1041840126   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 16.03-31.03.2018+údržba sl.OMV  584,82 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.04.2018  13.04.2018  14.5.2018 
1041840127   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,18 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.04.2018  13.04.2018  14.5.2018 
1041840128   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    09.04.2018  13.04.2018  14.5.2018 
1041840125   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 3/2018+stočné  22,36 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    09.04.2018  13.04.2018  14.5.2018 
1041840121   Terava Security, s.r.o.
058 01 Poprad,Na letisko 2121/77
51030691  ochrana objektov za 3/2018  399,96 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA    03.04.2018  09.04.2018  14.5.2018 
1041940120   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS169DD-oprava a údržba sl.OMV  1693,19 
vrátane DPH
  11/OE/2018  03.04.2018  09.04.2018  14.5.2018 
1041840119   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 03/2018  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    03.04.2018  09.04.2018  14.5.2018 
1041840118   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 04/2018  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    03.04.2018  09.04.2018  14.5.2018 
1041840116   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  VM-spotreba elektriny 4/2018  162,37 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    29.03.2018  09.04.2018  14.5.2018 
1041840117   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  SA-spotreba elektriny 4/2018  211,9 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    29.03.2018  09.04.2018  14.5.2018 
1041840115   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 01.03-14.03.2018+údržba sl.OMV  272,91 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.03.2018  27.03.2018  4.4.2018 
1041840114   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS169DD-oprava a údržba sl.OMV  1175,44 
vrátane DPH
  7/OE/2018  21.03.2018  26.03.2018  4.4.2018 
1041840113   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS096CU-oprava a údržba sl.OMV  342,35 
vrátane DPH
  10/OE/2018  21.03.2018  26.03.2018  4.4.2018 
1041840112   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS115BY-oprava a údržba sl.OMV  1715,68 
vrátane DPH
  8/OE/2018  21.03.2018  26.03.2018  4.4.2018 
1041840111   MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro
929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23
35937076  zdravotné výkony 07-12/2017  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    20.03.2018  05.04.2018  14.5.2018 
1041840110   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 2/2018  1898,9 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840109   Xepap s.r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  všeobecný/kancelársky materiál  1081,22 
vrátane DPH
  4/OE/2018  13.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840108   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  správa budov za 2/2018  2351,16 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    13.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840107   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  správa budov za 1/2018-doplatok  30,17 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    13.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840106   Orange Slovensko, a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne/mobilné poplatky+mob.internet  273,65 
vrátane DPH
zmluva:372/OI/2017, Ústredie PSVR BA    12.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840104   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie 2/2018  3,15 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    09.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840102   Xepap s.r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  všeobecný/kancelársky materiál  1348,92 
vrátane DPH
  4/OE/2018  09.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840103   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
46303502  internet za 3/2018  53,57 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    09.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť