Faktúry 2018 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351840183   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  mobilná skartácia vyradených dokumentov  1,20 
vrátane DPH
  12/2018  12.04.2018  26.04.2018 
1351840591   Bytové družstvo,Snina
Budovateľská 2204, 069 01 Snina
00617318  nájom a náklady  275,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 426/135/2016    17.12.2018  20.12.2018 
1351840439   Bytové družstvo,Snina
Budovateľská 2204, 069 01 Snina
00617318  nájom a náklady  275,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 426/135/2016    19.09.2018  25.09.2018 
1351840388   Bytové družstvo,Snina
Budovateľská 2204, 069 01 Snina
00617318  nájom a náklady  275,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 426/135/2016    20.08.2018  27.08.2018 
1351840293   Bytové družstvo, Snina
Budovateľská 2204, 069 01 Snina
00617318  nájom a náklady  275,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 426/135/2016    18.06.2018  25.06.2018 
1351840239   Bytové družstvo, Snina
Budovateľská 2204, 069 01 Snina
00617318  nájom a náklady  275,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 426/135/2016    17.05.2018  29.05.2018 
1351840192   Bytové družstvo, Snina
Budovateľská 2204, 069 01 Snina
00617318  nájom a náklady  275,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 426/135/2016    19.04.2018  26.04.2018 
1351840544   Bytové družstvo,Snina
Budovateľská 2204, 069 01 Snina
00617318  nájomné a náklady  275,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 426/135/2016    20.11.2018  28.11.2018 
1351840494   Bytové družstvo, Snina
Budovateľská 2204, 069 01 Snina
00617318  nájomné a náklady  275,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 426/135/2016    22.10.2018  26.10.2018 
1351840342   Bytové družstov, Snina
Budovateľská 2204, 069 01 Snina
00617318  nájomné a náklady  275,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 426/135/2016    19.07.2018  27.07.2018 
1351840147   Bytové družstvo, Snina
Budovateľská 2204, 069 01 Snina
00617318  nájomné a náklady  275,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 426/135/2016    21.03.2018  29.03.2018 
1351840097   Bytové družstvo, Snina
Budovateľská 2204, 069 01 Snina
00617318  nájomné a náklady  275,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 426/135/2016    16.02.2018  23.02.2018 
1351840590   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 01 Humenné
00323021  nájomné za garáž  62,43 
bez DPH
Zmluva č. 3110305    17.12.2018  20.12.2018 
1351840470   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00323560  nájomné za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr.    10.10.2018  18.10.2018 
1351840329   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00323560  nájomné za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr.    13.07.2018  23.07.2018 
1351840182   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00323560  nájomné za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva o nájme č.69/2011/Pr.    12.04.2018  18.04.2018 
1351840031   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00323560  nájomné za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr.    10.01.2018  15.01.2018 
1351840048   Bytové družstvo,Snina
Budovateľská 2204, 069 01 Snina
00617318  náklady a nájom nebytových priestorov  275,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 426/135/2016    17.01.2018  22.01.2018 
1351840385   Xepap, spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup - kancelársky materiál  3094,30 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 230/OVS/2017  39/2018  17.8.2018  30.08.2018 
1351840541   FAMM, akciová spoločnosť
Staničná 21, 066 01 Humenné
31652018  nákup - konferenčný stolík  22,00 
vrátane DPH
  65/2018  16.11.2018  19.11.2018 
1351840042   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup - laminovací stroj  53,22 
vrátane DPH
  3/2018  15.01.2018  22.01.2018 
1351840602   Jana Kabátová
Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné
46553274  nákup - mikrovlná rúra  98,00 
vrátane DPH
  78/2018  19.12.2018  21.12.2018 
1351840599   Jozef Turcovský
Hrubov 82, 067 23 Hrubov
40119572  nákup - pracovný stôl  210,00 
bez DPH
  74/2018  18.12.2018  21.12.2018 
1351840091   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup - vlajky  52,85 
vrátane DPH
  6/2018  14.02.2018  27.02.2018 
1351840607   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  nákup - zimné pneumatiky  232,80 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  72/2018  21.12.2018  27.12.2018 
1351840449   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  nákup a prezutie pneumatiky  70,20 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  45/2018  02.10.2018  22.10.2018 
1351840467   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  nákup a prezutie pneumtik  225,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  48/2018  09.10.2018  25.10.2018 
1351840430   STAVMAX Humenné, s.r.o.
Tolstého 108, 066 01 Humenné
36475823  nákup dverí  34,56 
vrátane DPH
  44/2018  14.09.2018  24.09.2018 
1351840550   Krídlal, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup kalendárov  41,45 
vrátane DPH
  67/2018  26.11.2018  07.12.2018 
1351840233   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  1877,90 
vrátane DPH
RD č. 230/OVS/2018  14/2018  14.05.2018  21.05.2018 
1351840499   Jana Katábová
Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné
46553274  nákup konvíc  99,50 
vrátane DPH
  56/2018  26.10.2018  08.11.2018 
1351840400   Kridla s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup materiálu  86,40 
vrátane DPH
  40/2018  30.8.2018  10.09.2018 
1351840468   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  4,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné    10.10.2018  12.10.2018 
1351840469   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  1,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné    10.10.2018  12.10.2018 
1351840458   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  4,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné    08.10.2018  23.05.2018 
1351840442   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  9,60 
vrátane DPH
    19.09.2018  11.09.2018 
1351840441   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  9,36 
vrátane DPH
    19.09.2018  11.09.2018 
1351840440   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  2,40 
vrátane DPH
    19.09.2018  11.09.2018 
1351840387   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  2,40 
vrátane DPH
Zmluva 1/2016/ÚPSVR Humenné v z.d.    20.8.2018  21.08.2018 
1351840386   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  7,20 
vrátane DPH
Zmluva 1/2016/ÚPSVR Humenné v z.d.    20.8.2018  21.08.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť